Comune di Merana

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI N. 1 del 12/01/2026
FORNITURA DI SALE DA DISGELO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE COMUNALI - Determina a contrarre e affidamento diretto
336,60
-Determina
Determina UFFICIO FINANZIARIO N. 57 del 22/12/2025
Integrazione Determina Ufficio Finanziario n. 71 DEL 31/12/2024 e n. 28 del 05/08/2025. Affidamento diretto servizio di telefonia fisso Municipio, periodo 24 mesi. Procedura inferiore a 5.000,00 Euro su web Piattaforma Contratti Pubblici PCP. Ditta WiC -
61,00
-Determina
Determina UFFICIO FINANZIARIO N. 55 del 19/12/2025
Liquidazione del contributo forfettario per il servizio di trasporto scolastico degli alunni iscritti al plesso scolastico di Spigno Monferrato, A.S. 2023/2024 e 2024/2025, all'Unione Montana Suol d'Aleramo
5.000,00
-Determina
Determina SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI N. 50 del 19/12/2025
Liquidazione canoni di locazione
466,00
-Determina
Determina SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI N. 46 del 24/11/2025
Fornitura di ghiaino (risino3/8) per manutenzione invernale strade comunali - Determina a contrarre e affidamento diretto - CIG: B958CA0A79
346,41
-Determina
Determina UFFICIO DEMOGRAFICI N. 4 del 12/11/2025
Fornitura registri di emergenza degli atti di Stato Civile - Piattaforma MEPA procedura di acquisto n. 1329744 - Ditta Marinelli snc CF 00194860060 - CIG: B91368C9B8
120,78
-Determina
Determina UFFICIO FINANZIARIO N. 48 del 04/11/2025
Affidamento diretto Canone 2026 servizio di posta elettronica certificata P.E.C dell’Ente + spazio aggiuntivo 1 Gb e relativo mantenimento-manutenzione. Ditta ePublic SRL Via dei Tigli n. 7 - 28066 Galliate (NO) C.F./P.IVA 01902060035. Codice CIG B8F31131
48,80
-Determina
Determina UFFICIO FINANZIARIO N. 45 del 21/10/2025
Utilizzo delle risorse previste nell'ambito del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido ai sensi del comma 172 dell'art. 1 della legge n. 234 del 30/12/2021. Liquidazione trasferimento somme annu
7.668,12
-Determina
Determina UFFICIO FINANZIARIO N. 44 del 21/10/2025
Liquidazione rimborso convenzione impiegato servizi amministrativi. Unione Montana Suol d'Aleramo. 3' e 4' acconto 2025
4.500,00
-Determina
Determina AFFARI GENERALI N. 1 del 20/10/2025
Cedole librarie A.S. 2025/2026 Il Giocartolaio di Panaro Mario di Acqui Terme
296,19
-Determina

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Dati aggiornati al: 03/02/2026
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