Comune di Scopello

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina AREA AMMINISTRATIVA GENERALE N. 19 del 23/01/2026
PNRR - MISURA 2.2.3 'DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)' - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SISCOM spa. CIG BA1A7897AD - CUP G51F25001150006
2.562,00
-Determina
Determina AREA AMMINISTRATIVA GENERALE N. 10 del 19/01/2026
IMPEGNO PER NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2026/2028 - DASEIN srl
3.660,00
-Determina
Determina AREA CONTABILITA' E SERVIZI FINANZIARI N. 324 del 31/12/2025
IMPEGNO PER RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE DAL SINDACO DE REGIS ANTONELLA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO AL PRIMO 'CALENDARIO DELL'AVVENTO' DI SCOPELLO, UTILIZZANDO LE FINESTRE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA - NATALE 2025
326,13
-Determina
Determina AREA AMMINISTRATIVA GENERALE N. 270 del 13/11/2025
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ARAN PER L'ANNO 2025
15,50
-Determina
Determina AREA CONTABILITA' E SERVIZI FINANZIARI N. 261 del 04/11/2025
AFFIDAMENTO DIRETTO A MEDIA srl DEL SERVIZO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 'IMU 2020' - CIG: B8EF66EC6B
690,08
-Determina
Determina AREA CONTABILITA' E SERVIZI FINANZIARI N. 223 del 23/09/2025
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO, GEOM. MONTAGNA ANNA MARIA, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO CNS PER LA FIRMA ELETTRONICA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BORGOSESIA
70,00
-Determina
Determina AREA CONTABILITA' E SERVIZI FINANZIARI N. 220 del 22/09/2025
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI VARALLO PER LE SPESE DI RITIRO E CONSEGNA MATERIALE ELETTORALE PRESSO LA PREFETTURA ED IL TRIBUNALE DI VERCELLI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DELL'8/9 GIUGNO 2025
66,00
-Determina
Determina AREA AMMINISTRATIVA GENERALE N. 122 del 29/05/2025
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE RIFACIMENTO CHIAVI DELLE PORTE DEGLI UFFICI COMUNALI AL VICESINDACO DEMILIANI MAURO
40,50
-Determina
Determina AREA AMMINISTRATIVA GENERALE N. 120 del 28/05/2025
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL FONDO EROGATIVO PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE PRESSO FONDAZIONE VALSESIA ETS
15.000,00
-Determina
Determina AREA CONTABILITA' E SERVIZI FINANZIARI N. 106 del 16/05/2025
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE MONTEROSA FORESTE - ANNO 2025
70,00
-Determina

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Dati aggiornati al: 27/02/2026
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