Comune di Osasio

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SERVIZIO TECNICO LL.PP. N. 100 del 16/03/2026
Impegno di spesa di E 20.130,00 Manutenzione verde fino al 31/03/2027 Proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della futura gara e comunque non oltre 12 mesi Ditta Agriservice srl - Strada Piobesi 16/A - Carignano (To) - c.f. 02696130
20.130,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO LL.PP. N. 95 del 13/03/2026
Impegno di spesa di E 2.150,50 Determina a contrarre e contestuale affidamento Allacciamento idrico Social Housing via Verrua (codice contratto CN-00039167-26) Ditta SMAT spa – Corso XI febbraio 14 – Torino – c.f. 07937540016 Codice CIG BAD3A08256
2.150,50
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 90 del 09/03/2026
Determinazione n. 114 del 14.04.2023 - Concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU/TASI - ditta STEP S.r.l. - P.IVA e C.F.: 02104860909 - Impegno di spesa per l'anno 2026
5.000,00
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 68 del 19/02/2026
RIMBORSO VERSAMENTO IMU NON DOVUTO
189,38
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO LL.PP. N. 63 del 16/02/2026
Impegno di spesa di E 244,00. Determina a contrarre e contestuale affidamento. Sostituzione vetro bagno scuola materna e sostituzione maniglione antipanico (quest'ultimo in garanzia). Ditta Edicom Forgia snc - via Circonvallazione 11h - Saluzzo - Cn -
244,00
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 25 del 20/01/2026
ANTICIPO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
1.000,00
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 24 del 19/01/2026
Impegno di spesa di E 120,00 - Determina a contrarre e contestuale affidamento - Corso di formazione 'I calcoli dei limiti assunzionali dei comuni, delle province e delle unioni' - ditta Publika S.r.l., Via Parigi, 6 - Porto Mantovano - C.F. e P.
120,00
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 390 del 31/12/2025
RIVERSAMENTO ALLA CITTÁ METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO TEFA ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA
13,58
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO LL.PP. N. 389 del 31/12/2025
Impegno di spesa di E 3.874,96 Determina a contrarre e contestuale affidamento Rimozione rete italgas via Verrua 1 - preventivo IG108467046 Ditta ITALGAS RETI S.P.A. - Largo Regio Parco 11 Torino - c.f. 00489490011 Codice CIG B9E870A093 Intestatario pra
3.874,96
-Determina
Determina SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE N. 388 del 31/12/2025
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LA LOGGIA DEL COSTO DELLE VISURE TARGHE EFFETTUATE A MEZZO PORTALE ANCITEL PRA NELL'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA
50,00
-Determina

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Dati aggiornati al: 21/03/2026
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