Comune di Santa Maria Maggiore

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N. 111 del 11/09/2026
ACCORDO DI COREALIZZAZIONE ECONOMICA TRA IL COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE E L’ASS.NE PRO LOCO DI SANTA MARIA MAGGIORE, CRANA E BUTTOGNO - CUP E49I26001140006
 
-Determina
-Accordo
Determina SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N. 110 del 11/09/2026
LIQUIDAZIONE DI NOTA SPESE
 
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE N. 61 del 10/09/2026
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI TURATE.
5,88
-Determina
Determina SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N. 109 del 09/09/2026
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI GIOCOSPORT E FANTATHLON A.S. 2026/2027
800,00
-Determina
Determina SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N. 108 del 08/09/2026
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
 
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determina SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI N. 107 del 08/09/2026
LIQUIDAZIONE DI NOTA SPESE
 
-Determina
Delibera di Giunta Comunale N. 55 del 08/09/2026
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA BELCASTRO A LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO REGIONALE FSC 2021-2027 – ACCORDI DI PROGRAMMA 2026-2028. CUP E48C2600010000
 
-Delibera
Delibera di Giunta Comunale N. 54 del 08/09/2026
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CSI, CENTRO SPORTIVO ITALIANO, DI VERBANIA PER PROGETTI GIOCOSPORT E FANTATHLON ANNO SCOLASTICO 2026/2027
 
-Delibera
Determina SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. 113 del 07/09/2026
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA SPORTIVA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LA PINETA. LOTTO B OPERE EDILI IMPIANTISTICHE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023 CUP: E42H24000550004 CIG BCD86F3C6E
70.985,15
-Determina
Determina SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE N. 60 del 07/09/2026
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AL DIPENDENTE IN CONVENZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO - DA APRILE A GIUGNO 2026.
3.000,00
-Determina

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Dati aggiornati al: 16/09/2026
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