|
DETERMINA N. 184 del 04/12/2025
|
ACQUISTO MATERIALE VARIO COMPLEMENTARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE.
|
89,16
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
DETERMINA N. 183 del 04/12/2025
|
LIQUIDAZIONE FATTURA COVEVAR
|
|
-Determina -Allegato Liquidazione
|
|
DETERMINA N. 181 del 03/12/2025
|
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SISCOM SPA
|
|
-Determina -Allegato Liquidazione
|
|
DETERMINA N. 180 del 03/12/2025
|
LIQUIDAZIONE FATTURE
|
|
-Determina -Allegato Liquidazione
|
|
DETERMINA N. 179 del 02/12/2025
|
Liquidazione fattura acquisto sale antigelivo
|
|
-Determina -Allegato Liquidazione
|
|
DETERMINA N. 177 del 01/12/2025
|
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL
|
|
-Determina -Allegato Liquidazione
|
|
DETERMINA N. 176 del 01/12/2025
|
LIQUIDAZIONE COMPENSO PARCELLA REVISORE
|
|
-Determina -Allegato Liquidazione
|
|
DETERMINA N. 175 del 28/11/2025
|
ASSISTENZA INFORMATICA PREPAGATA A FAVORE DI HOBBY PC DI VIETTI ANDREA. TICKET 10 ORE DI ASSISTENZA. CIG: B94FAF8772
|
732,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
DETERMINA N. 174 del 28/11/2025
|
ACQUISTO SALE ANTIGELIVO STAGIONE INVERNALE 2025/2026 CIG: B94ED82BB6
|
1.525,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
DETERMINA N. 173 del 28/11/2025
|
SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE NELLE LOCALITA' CENTRO- CHIESA E ISOLA. CIG: B94F1ACB67
|
2.000,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|