|
Determina Servizio Finanziario N. 21 del 05/10/2026
|
CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART.29 C.36 L.R.5/2015 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2026
|
29.556,14
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
ORDINANZA RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO N. 19 del 01/10/2026
|
Istituzione Divieti di sosta per lavori di ripristino dei tagli per la posa infrastruttura FTTH.
|
|
-Ordinanza
|
|
Determina Servizio Amministrativo N. 363 del 30/09/2026
|
L.R. N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, COMMA 2, LETT. A) E D.G.R. N. 19/80 DEL 01 .06.2023 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOTTO FORMA DI ASSEGNO MENSILE,PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2022 E ANNI SUCCESSIVI A FAVORE DI NUC
|
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Amministrativo N. 362 del 30/09/2026
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. - PER SPESE DI AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO 01/08/2026 – 31/08/2026 - CIG Z0D275A3AA
|
1.000,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura -Allegato Liquidazione
|
|
Determina Servizio Amministrativo N. 361 del 30/09/2026
|
ABBONAMENTO TRIENNALE PROGETTO OMNIA E SERVIZIO QUESITI 2026 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG B83E61CE6C
|
1.611,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura -Allegato Liquidazione
|
|
Determina Servizio Amministrativo N. 360 del 30/09/2026
|
ATTIVAZIONE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA AMBITO PLUS DISTRETTO DI ORISTANO MEDIANTE ACCREDITAMENTO - SERVIZIO DI “SOSTEGNO SOCIO – EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE IN FAVORE DEI NUCLEI BENEFICIARI ADI, FINANZIATO A VALERE SULLA QUOTA S
|
|
-Determina
|
|
Determina Servizio Tecnico N. 182 del 30/09/2026
|
SVINCOLO SOMME RESIDUE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IMPUTATE ALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA.
|
118.866,60
|
-Determina
|
|
Determina Servizio Tecnico N. 180 del 30/09/2026
|
Intervento di disinfestazione urgente da termiti immobile destinato alla “Casa del Pane” Liquidazione fattura n. 13059/2026 alla Ditta Nuova Prima S.r.l. CIG B21C4C7701
|
1.301,33
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura -Allegato Liquidazione -Durc_INAIL_55917363_02405860921
|
|
Determina Servizio Amministrativo N. 359 del 28/09/2026
|
Consolidamento della “Rete dei servizi di facilitazione digitale” - Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b del D. Lgs. 36/2023, tramite Sardegna CAT, del servizio - CIG BD1C8E1CAB
|
13.333,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Servizio Finanziario N. 20 del 28/09/2026
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL DIPENDENTE PER MISSIONE ESEGUITA NELL'INTERESSE DELL'ENTE.
|
327,34
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|