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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI, E MANUTENZIONI N. 179 del 20/09/2024
Liquidazione fattura elettronica n. 23/24/PA del 02.09.2024 della ditta CI.FIN. srl
 
-Determina
Determina SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI, E MANUTENZIONI N. 178 del 20/09/2024
Liquidazione fattura elettronica n. 67 del 21.05.2024 della ditta CENTRO ANTINCENDIO VITERBO
 
-Determina
Determina SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI, E MANUTENZIONI N. 177 del 20/09/2024
liquidazione fattura elettronica n. 179 del 15.9.2023 alla ditta CENTRO ANTINCENDIO VITERBO
 
-Determina
Determina SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI, E MANUTENZIONI N. 174 del 19/09/2024
Rettifica determina IV sett. n. 124 del 11/07/2024 di approvazione della scheda finale di rendicontazione e liquidazione della quota dell’80% di cui all’art. 45, comma 3 dlgs 36/2023, destinata ad incentivare l’attività dei soggetti dipendenti dell’e
 
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Determina SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI, E MANUTENZIONI N. 173 del 19/09/2024
Rettifica determina IV sett. n. 139 del 23/07/2024 di rendicontazione e liquidazione incentivi attività tecniche Lavori di lavori di adeguamento sismico della scuola media DECI
 
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Determina SETTORE III - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - GARE E CONTRATTI - FARMACIA COMUNALE N. 461 del 17/09/2024
Disimpegno somme non utilizzate di cui alla determinazione Settore III n. 205 del 15/05/2024
 
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Determina SETTORE III - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - GARE E CONTRATTI - FARMACIA COMUNALE N. 460 del 17/09/2024
Liquidazione a favore della Ditta UNICO La farmacia dei farmacisti SPA delle fatture elettroniche : 2410276124 del 30/06/2024 - 2410368949 del 31/08/2024 - 2410381066 del 12/09/2024, al netto della Nota di credito 2410350255 del 31/08/2024. CIG 86020994A8
 
-Determina
Determina SETTORE III - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - GARE E CONTRATTI - FARMACIA COMUNALE N. 459 del 17/09/2024
Liquidazione a favore della Ditta FARVIMA SPA delle fatture elettroniche: RORD26764 del 31/08/2024 - RORD26763 del 31/08/2024 - NON59607 del 31/08/2024 - RORD28207 DEL 15/09/2024 Al netto delle Note di Credito RORN17574 del 08/12/2023 - RORN11994 DEL 31/0
 
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Determina SETTORE III - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - GARE E CONTRATTI - FARMACIA COMUNALE N. 457 del 17/09/2024
Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Fraternitas della fattura elettronica n. 33 del 03/09/2024 per il servizio di gestione Centro H mese agosto 2024. CIG A0058F2737
 
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Determina SETTORE III - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - GARE E CONTRATTI - FARMACIA COMUNALE N. 456 del 17/09/2024
Liquidazione a favore della RSA Residenza Cimina - Giomi Care SRL -della fattura elettronica n.000257/PA6 del 31/08/2024 per compartecipazione comunale retta Sig.ra C.N. mese agosto 2024. CIG B1AC313116
 
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Dati aggiornati al: 20/09/2024
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