Unione Montana Valle Strona e Quarne

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina TECNICO DI PIANO N. 42 del 16/03/2026
LIQUIDAZIONE SPESE ORGANIZZATIVE CONVENGO SULLA PRESENZA DEL LUPO IN VALLE STRONA CIG: BA8CD08726
100,00
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 36 del 06/02/2026
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER VETTOVAGLIAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA CIG: BA4E75B846
204,52
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 35 del 06/02/2026
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIE SCUOLA MEDIA VALSTRONA CODICE CIG:BA4E6C085D
282,02
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 28 del 05/02/2026
IMPEGNO SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2026
1.200,00
-Determina
Determina TECNICO DI PIANO N. 22 del 03/02/2026
GRAFER SRL - Servizio di controllo/revisione estintori e idranti del centro socio scolastico sportivo dell'Unione - anno 2026. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e aggiudicazione. Impegno di spesa: E 472,08 + Iva 22% pari a E 103,86 per u
575,94
-Determina
Determina TECNICO DI PIANO N. 21 del 03/02/2026
GRAFER SRL - Fornitura estintore per scuolabus targato FV994VP. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e aggiudicazione. Impegno di spesa: E 43,50 + Iva 22% pari a E 9,57 per un totale di E 53,07 - CIG: BA312EC7FC
53,07
-Determina
Determina TECNICO DI PIANO N. 20 del 03/02/2026
VCO TRASPORTI SRL - Manutenzione meccanica scuolabus targato FJ988VF. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e aggiudicazione. Impegno di spesa: E 568,45 + Iva 22% pari a E 125,06 per un totale di E 693,51 - CIG: BA310770ED
693,51
-Determina
Determina TECNICO DI PIANO N. 18 del 30/01/2026
AUTOCALVI SRL - Tagliando scuolabus targato FV994VP. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e aggiudicazione. Impegno di spesa: E 483,61 + Iva 22% pari a E 106,39 per un totale di E 590,00 - CIG: BA312BAEB7
590,00
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 12 del 22/01/2026
IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO MANUTENZIONE E FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB ANNO 2026 Codice CIG:BA07B4C3FA
5.307,00
-Determina
Determina FINANZIARIO CONTABILE N. 11 del 22/01/2026
Aggiornamento a tutto il 4° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'anno 2025, approvato con deliberazione G.C. n. 03/2025.
 
-Determina
-Piano FlussiCassaTrim4 2025 UM Valle

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Dati aggiornati al: 17/03/2026
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