Comune di Ceppo Morelli

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SERVIZIO TECNICO N. 73 del 17/07/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA ECONOMY SRL. PER FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI. CIG: B2D9D6A36C
94,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 53 del 03/06/2025
DET. 94 DEL 14/10/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHIMEDE SAS .CIG: B36F02B001
2.331,42
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 30 del 24/03/2025
CONVENZIONE PER L' UTILIZZO DEGLI OBITORI ASL. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2025-2027. CIG: B62F0EA669
400,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 29 del 24/03/2025
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI E SPECCHI STRADALI . AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PUBBLICITA' VALTOCE. CIG: B62EE5DB88
529,85
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 28 del 17/03/2025
RIMBORSO TARIFFA SUA DELLA PROVINCIA DEL VCO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI :AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO CROTTO DI BORGONE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CEPPO MORELLI 8vB). CUP: G82H18000400002 -CIG: 90419472B6.
 
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 25 del 06/03/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA BIOCHEMICAL SRL PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI. CIG: B584A144D3
446,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 24 del 06/03/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA BOMA SNC PER FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALE. CIG: B5A937136F
269,76
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 23 del 06/03/2025
PIANO NEVE TRIENNIO 2024-2027 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - LIQUIDAZIONE FATTURA OE. CIG: B418877219
8,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 20 del 19/02/2025
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PERIZIA TECNICA PER AFFITTO COMPENDI PASTORALI DEMANIO CIVICO PREQUARTERA. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO ALLO STUDIO GEOTER S.A .DEL GEOM. LOCARNI RENATO. P.IVA: 01372610038- CIG:B5AD1F4985
4,00
-Determina
Determina SERVIZIO TECNICO N. 19 del 17/02/2025
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENTIVI URGENTI ESEGUITI SUL MEZZO COMUNALE MERCEDES UNIMOG U20 DALL' OE DRAY CAR SRL. CIG: B5AC85BDEF
201,31
-Determina

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Dati aggiornati al: 15/12/2025
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