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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 11 del 05/05/2026
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Impegno di spesa di E 2.488,80 con Città Studi per connettività fibra ottica FTTH PAC/PAL stabile comunale.
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2.488,80
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 13 del 23/04/2026
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Impegno di spesa di E 658,31 con la ditta Tera System per servizi di Hosting Web e gestone posta elettronica.
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658,31
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 12 del 16/04/2026
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Impegno di spesa di E 3.000 con la ditta Alma Centro Servizi per elaborazione stipendi e connessi.
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3.000,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 11 del 16/04/2026
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Impegno di spesa di E 231,80 con la ditta Ama Centro Servizi per predisposizione e invio mod. 770 e irap 2026
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231,80
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO PATRIMONIO N. 7 del 14/04/2026
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Impegno di spesa di E 22.200 per la fornitura di energia elettrica anno 2026.
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6.000,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO PATRIMONIO N. 3 del 19/02/2026
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Impegno di spesa di E 28.000 con la ditta SEAB SPA per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
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28.000,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO PATRIMONIO N. 1 del 19/02/2026
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Impegno di spesa di E 79,00 con la ditta Pegasus srl per autocarro Porter GH735JS.
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79,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 5 del 29/01/2026
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Impegno di spesa annuale di E 1037 con la ditta ALMA SPA per il servizio di gestione contabilità iva ed adempimenti connessi. Periodo contratto 2026-2028.
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3.111,00
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 2 del 22/01/2026
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Impegno di spesa di E 109,80 con la ditta Alma Centro Servizi spa per predisposizione e invio certificazioni uniche redditi 2025.
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109,80
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 2 del 22/01/2026
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Impegno di spesa di E 689,04 con la ditta Tera System srl per fornitura toner
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689,04
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-Determina -Testo Attestato di Copertura
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