Comune di Malvicino

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina DEMOGRAFICI N. 5 del 08/04/2024
Elezioni Europee/Regionali 08-09 giugno 2024. NUMERO RDO MEPA: 4220330 Marinelli SNC di Acqui Terme. Fornitura set n. 3 bandiere 100 x 150. Affidamento con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Co
134,20
-Determina
Determina SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI N. 7 del 01/03/2024
Procedura di valore inferiore a E 5.000,00 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 -Fornitura GPL uso riscaldamento MUNICIPIO - affidamento diretto a LIQUIGAS SPA - impegno di spesa
800,49
-Determina
Determina UFFICIO FINANZIARIO N. 4 del 23/02/2024
Affidamento dell’appalto concernente la fornitura di cancelleria, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Richiesta di Offerta (RDO) NUMERO: 4068440 su piattaforma MEPA. Codice CIG : B06DE2A3AA
172,86
-Determina
Determina LAVORI PUBBLICI N. 2 del 23/02/2024
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VIABILISTICO COMUNALE (contributo di E. 58.589,87 - decreto del 18 gennaio 2024) - Procedura di valore inferiore a E 5.000,00 per l’affidamento di Incarico professionale per redazione di studio di fattibilit
5.892,60
-Determina
Determina SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI N. 6 del 20/02/2024
MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PER 5 ANNI (dal 2024 al 2028) - affidamento diretto alla ditta NEWTECH INFORMATICA SRL ai sensi dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - impegno di spesa
5.795,00
-Determina
Determina SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI N. 5 del 20/02/2024
SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICA DEGLI UFFICI COMUNALI E LOCALI ANNESSI PER L'ANNO 2024 - affidamento diretto alla Cooperativa Donne In Valle scarl - impegno di spesa
1.522,56
-Determina
Determina UFFICIO FINANZIARIO N. 3 del 24/01/2024
Cantiere di lavoro periodo 01/10/2023 - 31/12/2023. Liquidazione rimborso Unione Montana Suol d'Aleramo
281,71
-Determina
Determina SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI N. 29 del 31/12/2023
Procedura di valore inferiore a E 5.000,00 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 -ABBONAMENTO A PRIMUS POWER PACK PER 3 ANNI - affidamento diretto a ACCA SOFTWARE SPA - impegno di spesa
608,78
-Determina
Determina UFFICIO FINANZIARIO N. 48 del 29/12/2023
Fornitura software per la gestione del nuovo Stato Civile digitale, nell'ambito del progetto ANSC - Decreto n. 19/2023 - PNC, partner tecnologico SISCOM SPA, per un importo pari a E 1.600,00 (oltre IVA 22%). Determina a contrarre e di aggiudicazione m
1.952,00
-Determina
Determina UFFICIO FINANZIARIO N. 46 del 27/12/2023
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE AREE INTERNE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 E D.G.C. N. 37/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNI DI SPESA PER ASSEGNAZIO
8.661,00
-Determina

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Dati aggiornati al: 16/04/2024
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