Comune di Trebisacce

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1241 del 07/10/2024
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLA CULTURA, PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO NAZIONALE LUBEC 2024 - IMPEGNO DI SPESA
2.000,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1229 del 03/10/2024
IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO REVISIONI ANNUALI OBBLIGATORIE . INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS FX 371 MP - DZ 594 LS -EX 974 DZ - EX 974 DZ - DW 900 FG . OFFICINA ' UNO SERVICE ' SRL .AFFIDAMENTO .
1.896,98
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1220 del 02/10/2024
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE COMUNALE FIAT DUCATO ,TARGATO EG 005 DC . OFFICINA UNO SERVICE SRL. AFFIDAMENTO .
1.658,57
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1216 del 02/10/2024
FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2024 AFFIDAMENTO PER LAVORI PARCO GIOCHI COMUNALI
5.856,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1113 del 13/09/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SU FIAT PANDA COMUNALE TARGATA DP 027 NT IN USO AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2024-2025
315,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1109 del 13/09/2024
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI N.03 POLIZZE ASSICURATIVE SCUOLABUS IN DOTAZIONE COMUNALE TARGATI : EG 715 DC - DZ 594 LS - EX 974 DZ . COMPAGNIA ASSICURATIVA VU.PI DI VULCANO E . & PISANI C . ( GROUPAMA ) . AFFIDAMENTO
3.570,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1107 del 12/09/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N 6 CARTUCCE TONER PER STAMPANTI UFFICIO SERVIZI SOCIALE E UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TREBISACCE
292,80
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA FINANZIARIA N. 1098 del 11/09/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC - CIG B2FEBF9B92
2.200,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 1094 del 10/09/2024
IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO LAVAGGIO/SANIFICAZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE COMUNALE . AUTOLAVAGGIO ALESSANDRO RESCIA . AFFIDAMENTO .
200,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 1082 del 09/09/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA JONICA s.n.c. DI DOMENICO ACAMPORA & C. PER FORNITURA STAMPATI VARI NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2024 -LOCANDINE, STAMPE VARIE, ATTESTATI - MARESTATE 2024
1.230,00
-Determina
-Allegato Liquidazione

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Dati aggiornati al: 22/10/2024
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