Comune di Trebisacce

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 1018 del 28/08/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA JONICA s.n.c. DI DOMENICO ACAMPORA PER LA STAMPA DI OPUSCOLI 'VIVERE LA CITTA' ' BANDIERA BLU 2024
400,00
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determina AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 968 del 08/08/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA JONICA s.n.c. .DI DOMENICO ACAMPORA & C. PER FORNITURA MANIFESTI
240,00
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determina AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 967 del 08/08/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRA NOLEGGIO SRLS PER FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO E RETE DI PROTEZIONE
 
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determina AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 966 del 08/08/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IL PIANETA DELLE CARTUCCE DI IACOIANNI NICOLA PER FORNITURA MATERIALE DESTINATO AL SERVIZIO BAGNINI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA BANDIERA BLU
 
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determina AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 965 del 08/08/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA PER FORNITURA MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE
 
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determina AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 802 del 11/07/2024
Liquidazione fattura n. 24_24 del 01/07/2024 alla ditta Chembios per prelievo ed analisi acque reflue impianto di depurazione - Mese di Giugno 2024.
200,00
-Determina
-certificato-INAIL_43353564 CHEMBIOS
-Allegato Liquidazione
Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 732 del 25/06/2024
IMPEGNO DI SPESA. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNESSIONE DATI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE I. C. CORRADO ALVARO SECONDO SEMESTRE 2024 - CIG Z7E2BE1B2D
1.000,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA POLIZIA LOCALE N. 709 del 20/06/2024
Liquidazione di spesa per acquisto di pantaloni e cinturoni per la Polizia Locale.
1.110,00
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determina AREA FINANZIARIA N. 589 del 27/05/2024
IMPEGNO DI SPESA SO.GE.R.T. PER GESTIONE COATTIVO - CIG 8266998E8D
123.961,06
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 575 del 23/05/2024
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI FONDI DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI RELATIVE AL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE ('FONDO POVERTA' ANNUALITA'
 
-Determina
-Testo Attestato di Copertura

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Dati aggiornati al: 10/09/2024
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