Comune di Vanzone Con San Carlo

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina AREA TECNICA N. 49 del 10/06/2026
INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFESE SPONDALI ESISTENTI E REALIZZAZIONE SCOGLIERA IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE ANZA A VALLE DEL PONTE DI SAN CARLO. EVENTO TEMPORALESCO 29-30 GIUGNO 2024. IMPORTO FINANZIATO 325.000 EURO.CODICE VB_A
279.063,65
-Determina
-contabilita finale
Determina AREA TECNICA N. 42 del 13/05/2026
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PER MATERIALE PER LA SQUADRA LAVORI COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCIE DEL NORD-OVEST. CIG: BBA17C5682
143,00
-Determina
Determina AREA TECNICA N. 37 del 05/05/2026
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI SUI MEZZI COMUNALI . AFFIDAMENTO LAVORI ALL' OE ELVIS GOMME DI DOMODOSSOLA.- CIG: BB665B2CDD
349,65
-Determina
Determina AREA TECNICA N. 36 del 24/04/2026
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO_ IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER LA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALL' O.E. CHIMICA OSSOLANA P.IVA: 01993560034. CIG: BB66DA6D06
256,20
-Determina
Determina AREA FINANZIARIA N. 15 del 31/12/2025
Rilegatura registri Stato Civile e fornitura fogli
209,50
-Determina
Determina AREA FINANZIARIA N. 11 del 15/10/2025
Affidamento servizio ricalcolo fondo incentivante
570,00
-Determina
Determina AREA FINANZIARIA N. 10 del 23/09/2025
Fornitura Servizi internet per piccoli comuni
2.235,00
-Determina
Determina AREA FINANZIARIA N. 8 del 14/08/2025
Affidamento servizio di stampa imbustamento e postalizzazione TARI
750,00
-Determina
Determina AREA TECNICA N. 98 del 23/07/2025
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STABILE COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA VALLE VERDE COOPERATIVA SOCIALE ARL. ANNO 2025 CIG: B7BEE43888
3.300,00
-Determina
Determina AREA TECNICA N. 91 del 16/07/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA ZAMBONINI SAS PER FORNITURA MATERIALI SQUADRA LAVORI COMUNALE. CIG: B7A9A5C97B
200,69
-Determina

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Dati aggiornati al: 07/07/2026
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