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<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
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<entePubblicatore>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</entePubblicatore>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 26/01/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI SINIO - SERVIZIO DI CONDUZIONE - MANUTENZIONE - TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ANNO TERMICO 2017/2018 -TDO N. 375564</oggetto>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 26/01/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI BAROLO - SERVIZIO DI CONDUZIONE - MANUTENZIONE - TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ANNO TERMICO 2017/2018 - TDO: 345554</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 29/01/2018 -</oggetto>
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<ragioneSociale>ISILINE SRL</ragioneSociale>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 01/02/2018 - FORMAZIONE EDILIZIA URBANISTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02931490045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ENTI FORM</ragioneSociale>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 07/02/2018 - ATTIVITA&#39; DI ASSISTENZA PER PROVA PORTATA IMPIANTO IDRANTI, MEDIANTE L&#39;UTILIZZO DI IDONEA ATTREZZATURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022 PER IL COMUNE DI RODDI, PER IL COMUNE DI SINIO E PER L&#39;UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022 PER IL COMUNE DI RODDI, PER IL COMUNE DI SINIO E PER L&#39;UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>UBI BANCA SPA</ragioneSociale>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022 PER IL COMUNE DI RODDI, PER IL COMUNE DI SINIO E PER L&#39;UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BANCA ALPI MARITTIME</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00195530043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA ALPI MARITTIME</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LIBRERIA LE NUVOLE DI STEFANO GEMELLO &#38; C. SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01886000049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA LE NUVOLE DI STEFANO GEMELLO &#38; C. SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1458.16</importoAggiudicazione>
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<cig>Z6921ADBE6</cig>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>ATTIVITA&#39; DI MAPPATURA DELLE ATTIVITA&#39; TURISTICO-RICETTIVE PRESENTI NEL TERRITORIO DELL&#39;UNIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LANGHE4YOU  ED IMPEGNO DI SPESA. (CODICE CIG Z6921ADBE6)</oggetto>
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<ragioneSociale>LANGHE 4 YOU</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LANGHE 4 YOU</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z0221D64A9</cig>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG. Z0221D64A9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TOTALERG SPA CARTE PACK VOILA&#39;</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TOTALERG SPA CARTE PACK VOILA&#39;</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z5A21D5FF2</cig>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ATTIVAZIONE ACCESSO ALL&#39;ARCHIVIO CENTRALE P.R.A. GESTITO DALL&#39;ANCI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG. Z5A21D5FF2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z6821D60C7</cig>
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<oggetto>SIM RICARICABILI TIM TO POWER PLUS IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG. Z6821D60C7</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TELECOM - TIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TELECOM - TIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. MANUTENZIONI SCUOLABUS ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03434180125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVO MOTORSPORT s.a.s.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03434180125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVO MOTORSPORT s.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. MANUTENZIONI SCUOLABUS ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TARDITI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02866340041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARDITI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>1398.06</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. MANUTENZIONI SCUOLABUS ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CAVALLOTTO DARIO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00560890048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVALLOTTO DARIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>12088.78</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. MANUTENZIONI SCUOLABUS ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
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<ragioneSociale>AUTOLANGA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03349170047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLANGA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 21/02/2018 - SCUOLA PRIMARIA DI NOVELLO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 22 TENDE VENEZIANE</oggetto>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF92242A08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 21/02/2018 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI BAROLO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PORTE PIEGHEVOLI IN PVC PER BAGNI BAMBINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAB2242999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 21/02/2018 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI RODDI - SOSTITUZIONE DI N. 2 TENDE VENEZIANE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>194.92</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB1226D795</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 21/02/2018 - EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE DI ROSSI, GRINZANE CAVOUR E BAROLO - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA&#39; APERTURE E SOSTITUZIONE DI VETRO CAMERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027310048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVARA S.N.C. DI NOVARA GIAMPIERO &#38; ADRIANO CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027310048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVARA S.N.C. DI NOVARA GIAMPIERO &#38; ADRIANO CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8C22755E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 22/02/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1104.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1104.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD5223F91C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI LINEA COMUNE DI RODDI MEDIE E VERDUNO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04707410280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITACA SOCIETA&#39; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04707410280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITACA SOCIETA&#39; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6F21F326D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DIPENDENTI DELL&#39;UNIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. (N. CIG. Z6F21F326D).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST SOC. COOP A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST SOC. COOP A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>576.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>435.86</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3321FB167</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO - VARIANTE PARZIALE AL PRGC - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182950042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAUTEMI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182950042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAUTEMI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11440.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7221FB1B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO - VARIANTE PARZIALE AL PRGC - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE421FB20C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO - VARIANTE PARZIALE AL PRGC - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1321ADC40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE PER L&#39;UNIONE DI COMUNI ED I COMUNI ASSOCIATI. ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0021ADC08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI SISCOM E SERVIZI WEB PER IL TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14970.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4990.03</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z61220E3F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELABORAZIONE STIPENDI: EMISSIONE C.U. CON INVIO TELEMATICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALMA SPA. N. CIG Z61220E3F1.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1258.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9221E632D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA - ACQUISIZIONE ARREDI - TDO 390211 - IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA - C.I.G.: Z9221E632D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>835.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>835.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z972220AE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRATTATIVA DIRETTA N. 399818 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL&#39;INFANZIA E PRIMARIA DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL&#39;UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO - ANNO 2018 - </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4307.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF622AA237</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 08/03/2018 - SCUOLA PRIMARIA DI BAROLO - REALIZZAZIONE DI LAVORI ELETTRICI CONSISTENTI IN POSA DI CANALINE E PRESE PER LAVAGNE LIM - N. 12 POSTAZIONI E MANUTENZIONI VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02439210044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.F. IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. DI PONGIBUE FRANCO &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02439210044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.F. IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. DI PONGIBUE FRANCO &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1399.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1399.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F22AAE78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 08/03/2018 - SCUOLA SECONDARIA DI MONFORTE D&#39;ALBA: REALIZZAZIONE DI PORTA BANDIERA IN ACCIAIO INOX - MANUTENZIONI CON AUSILIO DI FIAMMA OSSIDRICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00262140049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.C.F.M. s.n.c. di CHIARENA F. &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00262140049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.C.F.M. s.n.c. di CHIARENA F. &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>482.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>482.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB22ABC46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 08/03/2018 - SCUOLA PRIMARIA DI GRIZANE CAVOUR - REALIZZAZIONE DI RECINZIONE CON RETE PLASTIFICATA NEL CORTILE A VALLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02485280040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MARENGO s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02485280040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MARENGO s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE822AC0C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 08/03/2018 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE CON SOSTITUZIONE DI BATTERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03021530047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VASCHETTO E SALVANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03021530047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VASCHETTO E SALVANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0321CDAAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 22/01/2018 -SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO DUCATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02349130043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IN.EL.CAR s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02349130043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IN.EL.CAR s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1606.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1606.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z792209CF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 05/02/2018 -ACQUISTO GOMME PER DUE SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1252.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1252.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF6220B1E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 05/02/2018 -SERVIZIO SOSTITUZIONE AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04707410280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITACA SOCIETA&#39; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04707410280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITACA SOCIETA&#39; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>459.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4422B84C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 12/03/2018 - EDIFICIO SCUOLA DELL&#39;INFANZIA E PRIMARIA DI MONFORTE D&#39;ALBA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00677430043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLAUDIO ELEVATORI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00677430043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLAUDIO ELEVATORI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9722B9833</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 12/03/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3E22B9AAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 12/03/2018 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA &#34;MARIA JOSE&#39;&#34; DI GRINZANE CAVOUR - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00677430043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLAUDIO ELEVATORI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00677430043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLAUDIO ELEVATORI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8022B9EBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 12/03/2018 - SCUOLA PRIMARIA DI NOVELLO: TINTEGGIATURA AULE MEDIANTE DUE RIPRESE DI IDROPITTURA LAVABILE,&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03642830040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARENCO DARIO MICHELANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03642830040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARENCO DARIO MICHELANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8022B9EBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 12/03/2018 - SCUOLA PRIMARIA DI NOVELLO: TINTEGGIATURA AULE MEDIANTE DUE RIPRESE DI IDROPITTURA LAVABILE,&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03642830040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARENCO DARIO MICHELANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03642830040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARENCO DARIO MICHELANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1522CF581</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 17/03/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03263840047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABIL AUTORIPARAZIONI  DI KHAIRI NABIL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03263840047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABIL AUTORIPARAZIONI  DI KHAIRI NABIL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>709.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>709.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF222DA7B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 20/03/2018 -MANUTENZIONE SCUOLABUS MONFORTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03434180125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVO MOTORSPORT s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03434180125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVO MOTORSPORT s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>426.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>426.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F22DB2DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 21/03/2018 - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI MONFORTE D&#39;ALBA - VERIFICA PERIODICA BIENNALE DPR 162/99</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08463950017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCERT SRL - ORGANISMO CERTIFICAZIONI TECNICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08463950017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCERT SRL - ORGANISMO CERTIFICAZIONI TECNICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3222DB3B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 21/03/2018 - EDIFICI SCOLASTICI BAROLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUA SERVOSCALA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04913590016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODEBO&#39; S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04913590016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODEBO&#39; S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7022DC07A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 21/03/2018 - SCUOLA PRIMARIA DI MONFORTE D&#39;ALBA - FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO - ORDINE DIRETTO N. 4221816</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>308.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>308.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD222F6BE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 28/03/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00677430043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLAUDIO ELEVATORI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00677430043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLAUDIO ELEVATORI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA822FBCBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 27/03/2018 -REVISIONI DUE DUCATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02730730047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOASSO REVISIONI DI BOASSO EMILIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02730730047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOASSO REVISIONI DI BOASSO EMILIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>113.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E22F240A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 27/03/2018 -ACQUISTO PNEUMATICI ESTIVI SCUOLABUS GRINZANE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1464.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE622FDF1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 29/03/2018 -ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS DI RODDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>487.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3822F445B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 05/04/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>867.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>867.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA1231DEF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 10/04/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00817930043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESIS DI OSENDA C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00817930043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESIS DI OSENDA C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA32305169</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 03/04/2018 -ACQUISTO PNEUMATICI ESTIVI SCUOLABUS VERDUNO/RODDI MEDIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>832.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>832.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1721348FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI  PERSONAL COMPUTER, MONITOR E LICENZE OFFICE 2016 STD.  AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO FORNITURA  A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRON</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES  DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB12275129</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO REVISIONI SCUOLABUS ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10475750013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10475750013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1165.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA1226AE03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO DI SINIO - SCUOLA PRIMARIA - ACQUISIZIONE ARREDI - TDO 411089 - IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA - C.I.G.: ZA1226AE03</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>274.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>274.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6822A6855</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINA A CONTRARE PER ACQUISTO  LICENZA SOFTWARE TEAM VIEWER 13 CORPORATE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA  (ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA.  (CODICE CI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2345.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2345.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C22D4C7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE  DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E SERVIZI CONNESSI.   ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP &#34;APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 4&#34; STIPULATA TRA CONSI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2218.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>369.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2922AC625</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO DI BAROLO - INSTALLAZIONE TESTINE TERMOSTATICHE - TDO N. 428944 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  - C.I.G.: Z2922AC625</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968200301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968200301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA322C6E3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI E CASSETTE P.S. SUGLI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. ANNO 2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SUL MEP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1619.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1372.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z232334B0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 16/04/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER GLI ENTI LOCALI -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER GLI ENTI LOCALI -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C2353236</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 24/04/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03141390041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTEC S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03141390041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTEC S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D235F6F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 30/04/2018 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI GRINZANE CAVOUR - MARIA JOSE&#39; - ATTIVITA&#39; DI ASSISTENZA ALLA VALUTAZIONE DI VULNERABILITA&#39; SISMICA DEL FABBRICATO: CAROTAGGI STRATIGRAFICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02485280040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MARENGO s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02485280040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MARENGO s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1395.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1395.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E21CE646</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018. INCASSI DALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE RUOLO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE -  SERVIZI POSTALI ALT NORD OVEST</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE -  SERVIZI POSTALI ALT NORD OVEST</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z65220E8F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(003/2017) - COMUNE DI GRINZANE CAVOUR - AFFIDAMENTO SERVIZIO  TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI CORRELATI  INERENTI I   LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO  &#34;PIANA GALLO&#34; </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03062690049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA EMANUELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03062690049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA EMANUELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10982.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10982.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE228BB51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(003/2017) - COMUNE DI GRINZANE CAVOUR - AFFIDAMENTO SERVIZIO  TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI CORRELATI  INERENTI I   LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO  &#34;PIANA GALLO&#34; </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VLPRND75C18L219T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLPE ARMANDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VLPRND75C18L219T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLPE ARMANDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3328.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1022CEB55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE  PER                            L&#39; AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL&#39; UFFICIO TRIBUTI PER IL TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02876730041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYN-ACTION DI MATILDE BALLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02876730041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYN-ACTION DI MATILDE BALLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5665.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF230EF5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO PER COLLAUDO PALCO E TENSOSTRUTTURE DELL&#39;UNIONE PER IL BIENNIO  2018/2019. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZCF230EF5C)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00299480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DARDO ING. MANLIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00299480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DARDO ING. MANLIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z48228CBC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(004/2017) - COMUNE DI BAROLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI CORRELATI DEI  LAVORI DI COSTRUZIONE DI PALESTRA AD USO SCOLASTICO E ATTIVITA&#39; LUDICO-SPORTIVE  NEL CO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03204840049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03204840049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26748.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB0231D92E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(004/2017) - COMUNE DI BAROLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI CORRELATI DEI  LAVORI DI COSTRUZIONE DI PALESTRA AD USO SCOLASTICO E ATTIVITA&#39; LUDICO-SPORTIVE  NEL CO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02797310048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIANO ING. DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02797310048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIANO ING. DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4056.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E228CE58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>(004/2017) - COMUNE DI BAROLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI CORRELATI DEI  LAVORI DI COSTRUZIONE DI PALESTRA AD USO SCOLASTICO E ATTIVITA&#39; LUDICO-SPORTIVE  NEL CO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01552650051</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIANO DOTT. GEOL. ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01552650051</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIANO DOTT. GEOL. ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2754.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7221311E57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO  LAVORI DI INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONI , PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO &#34;BAR TO BAR&#34; VOLTO ALLA CREAZIONE DI UN COMPARTO TURISTICO CICLO ESCURSIONISTICO BANDO PS</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01864490048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.F.G. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00521960047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01864490048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.F.G. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00521960047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198168.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>96112.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF1232663D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO: LAVORI DI ADEGUAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI  - AUTOMAZIONE APERTURE LOCALI MANSARDATI E REALIZZAZIONE SISTEMI OSCURANTI - ACQUISIZIONE EVACUATORI -  MOTORI SOLARI - ZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03245340041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOLLO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03245340041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOLLO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8613.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8613.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE72305DDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE DELL&#39;UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019 - TDO N. 456316 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULIPROGRESS ED IMPEGNO DI SPESA - C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02798830044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULIPROGRESS DI K. MILOJKOV</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02798830044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULIPROGRESS DI K. MILOJKOV</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10032.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3762.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7C2344391</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONI TURISTICHE, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL PERCORSO &#34;BAR TO BAR&#34;  INCARICO A COLLAUDATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02471730040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATO Arch Gianfilippo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02471730040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATO Arch Gianfilippo</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>728.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z35230766F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA E UFFICI SEDE UNIONE DI COMUNI - ANNO 2018 - TDO N. 461447 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVEC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPES</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02802860045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVEC S.R.L. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02802860045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVEC S.R.L. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1498.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1498.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z212321E7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMUNE DI MONFORTE D&#39;ALBA - AFFIDAMENTO SERVIZIO  TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI  LAVORI DI  COSTRUZIONE DI CAMPO PER IL CALCIO A 5 E RELATIVA AREA PLAYGROUND, INERENTI IL BANDO ANCI ICS - SPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03341880049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCONE MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03341880049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCONE MATTEO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7020.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z08236C4E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 04/05/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06315200011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Rochelle Laboratorio Artigiano di Pistono &#38; C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06315200011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Rochelle Laboratorio Artigiano di Pistono &#38; C. snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>912.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>912.90</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z292353FBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 24/04/2018 -ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS RODDINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z552353604</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 24/04/2018 -DUVRI PER RINNOVO APPALTO ASS. AUTONOMIE E TRASPORTO MATERNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02780720047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTEA ENGINEERING SURL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02780720047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTEA ENGINEERING SURL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4C2372A92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 07/05/2018 -MANUTENZIONE SCUOLABUS MONFORTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03434180125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVO MOTORSPORT s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03434180125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVO MOTORSPORT s.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEA2372DF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 07/05/2018 -LAVORI CARROZZERIA SCUOLABUS LINEA RODDI/VERDUNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAD23810A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 10/05/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10865490014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEAPA di Isaija Patrizia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10865490014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEAPA di Isaija Patrizia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z62237AFF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 08/05/2018 -ACQUISTO PNEUMATICI ESTIVI SCUOLABUS BAROLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>976.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3B233D3EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ED INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI DI BAROLO, GRINZANE CAVOUR, NOVELLO, RODDI E SINIO - ANNO 2018 - TDO N. 469149 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALBA FIRE S.R.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3697.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3667.96</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2E2356C37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO: LAVORI DI ADEGUAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI  - AUTOMAZIONE APERTURE LOCALI MANSARDATI E REALIZZAZIONE SISTEMI OSCURANTI - INSTALLAZIONE EVACUATORI -  MOTORI SOLARI - Z</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01780420061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MURADOR GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01780420061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MURADOR GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2370.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2423B149D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 23/05/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00262140049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.C.F.M. s.n.c. di CHIARENA F. &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00262140049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.C.F.M. s.n.c. di CHIARENA F. &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0923B21ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 23/05/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0723C42A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 28/05/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01288130212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>4 EMME Service S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01288130212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>4 EMME Service S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4823C495C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 28/05/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D23C4A20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 28/05/2018 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI MONFORTE D&#39;ALBA - FORNITURA DI CARRELLO MULTIUSO PER PULIZIE&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC22EF6FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO  DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 AL GEOM. RUSSO BIAGIO (CIG: ZDC22EF6FB)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RSSBGI67S16L628D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUSSO BIAGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RSSBGI67S16L628D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUSSO BIAGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4992.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4992.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2348C74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER L&#39;UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA.&#10;CIG. ZEE2348C74</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08064990016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA AVV. PAOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08064990016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA AVV. PAOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>-</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERTENZA UNIONE COMUNI - SIG. MANZONE RENATO PER ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE ONEROSO N. 11/2017 ED ATTI ANTECEDENTI.&#10;IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO LEGALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06243570014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RABINO AVV. ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06243570014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RABINO AVV. ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0223C53E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 28/05/2018 - EDIFICI SCOLASTICI DI GRINZANE CAVOUR - REALIZZAZIONE DI ANALISI SU N. 4 CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA (MATERIALE DELLA PAVIMENTAZIONE E MASTICE DI FISSAGGI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02635320043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLAV Service s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02635320043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLAV Service s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC723CE23A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 30/05/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02248880045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGLIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02248880045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGLIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>144.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>144.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD722B5135</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TECNICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANO TECNICO DELL&#39;UNIONE DEI COMUNI &#34;COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO&#34;.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1406.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF823DCB0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 31/05/2018 - MANUTENZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB62407F21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 16/06/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02248880045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGLIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02248880045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGLIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>69.95</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEB23CC4B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 21/06/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE DI PROTEZIONE PER AREE ESTERNE - TDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1690.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1690.55</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE824274E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 27/06/2018 - SCUOLA PRIMARIA DI BAROLO: LAVORI DI TINTEGGIATURA CORRIDOIO SU PARETI E SOFFITTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.A. DECORAZIONI DI AVDULLAHU DERVISH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.A. DECORAZIONI DI AVDULLAHU DERVISH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAE2427CC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 27/06/2018 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI GRINZANE CAVOUR &#34;MARIA JOSE&#39;&#34; - LAVORI IDRICI VARI PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>778.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>778.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8F2427C44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 27/06/2018 - SCUOLA PRIMARIA DI GRINZANE CAVOUR - LAVORI IDRICI VARI PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>316.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>316.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z512427D34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 28/06/2018 - EDIFICI SCOLASTICI DI GRINZANE CAVOUR:  LAVORI ELETTRICI VARI PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA COMPRESO MATERIALE VARIO E MANODOPERA SPECIAL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02372430047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOFFA E SCAVINO s.n.c. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02372430047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOFFA E SCAVINO s.n.c. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1566.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1566.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z27242F73A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 28/06/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER GLI ENTI LOCALI -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER GLI ENTI LOCALI -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD62436B07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 02/07/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>133.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>133.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0622D4AAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL&#39;ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ELBAORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI DI NATURA FISCALE E PREVIDENZIALE PER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33528.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4649.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA723B08DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  RESPONSABILE DELLA  PROTEZIONE DEI  DATI (D.P.O.) E  DEL SUPPORTO OPERATIVO  PER L&#39;ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DAL REGOLAMEN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03764130047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAZZARELLA Dott. Luigi</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11922250011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODASSO Dott. Matteo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03764130047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAZZARELLA Dott. Luigi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11922250011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODASSO Dott. Matteo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4259.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2123F561</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL CSI PIEMONTE PER SERVIZIO DI CLOUD BACKUP DEI DATI DELL&#39;UNONE E DEI COMUNI ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA PER L&#39;ANNO 2018. (CODICE CIG. Z2123F5616)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17147.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2403016</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MISURA 7.5.1- REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INFRATRUTTURE DEL PERCORSO &#34;BAR TO BAR&#34; VOLTI ALLA CREAZIONE DI UN COMPARTO TURISTICO CICLO ESCURSIONISTICO. INCARICO TIPOLOGIA 2- DITTA KALIMERA SRL- DITT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02541710352</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03273900047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPATELLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02541710352</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2786.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2786.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF024030A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MISURA 7.5.1- REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INFRATRUTTURE DEL PERCORSO &#34;BAR TO BAR&#34; VOLTI ALLA CREAZIONE DI UN COMPARTO TURISTICO CICLO ESCURSIONISTICO. INCARICO TIPOLOGIA 2- DITTA KALIMERA SRL- DITT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03273900047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPATELLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03273900047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPATELLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13114.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>74503921FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO PIANA GALLO IN VIA PAREA NEL COMUNE DI GRINZANE CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05551980013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00354970139</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATI LIMONTASPORT SPA - AMC GREEN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05551980013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>267536.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2425EB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO INERENTE L&#39;INTERVENTO DI DI  MIGLIORAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO  &#34;PI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03033380043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGNA IVAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03033380043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGNA IVAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z102426CAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DL RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO DELL&#39;IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  COMUNALE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03105140044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. STIRANO PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03105140044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. STIRANO PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2426CAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DL RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO DELL&#39;IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  COMUNALE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778600045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARC. SALA DANILO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778600045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARC. SALA DANILO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F2454AC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 11/07/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>464.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>464.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF245934E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 12/07/2018 -  SCUOLA PRIMARIA DI RODDI - FORNITURA DI TAPPETI E BACHECHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>228.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>228.49</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD92442C02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 18/07/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - LAVORI IDRICI VARI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>303.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>303.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD52467B22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 19/07/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI BAROLO: SOSTITUZIONE CASSETTA COMPLETA DI TUBO DI CACCIATA, MORSETTI, RUBINETTO ARRESTO ACQUA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>136.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>136.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z19246C305</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 19/07/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI RODDI: LAVORI IDRICI E DI LATTONERIA VARI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1058.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1058.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z84246CE36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 19/07/2018 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI MONFORTE D&#39;ALBA - LAVORI DI FALEGNAMERIA VARI DI MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02188580043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERMANO A &#38; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02188580043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERMANO A &#38; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z79246DBEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 20/07/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00148250061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RESTIANI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00148250061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RESTIANI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1241.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A246E828</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 36 DEL 20/07/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI RODDI - LAVORI DI FALEGNAMERIA VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02188580043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERMANO A &#38; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02188580043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERMANO A &#38; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB5245AC74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 24/07/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03092420011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L. &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03092420011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L. &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8A248AD51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 31/07/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A2491FA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 27/06/2018 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A MONFORTE, NOVELLO E GRINZANE C.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01582340012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Selca srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01582340012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Selca srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB02450B4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO ALCOTRA CCLIMATT. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO ALLA SEACOOP AZIONE 4.8.2 (IDEAZIONE DI PERCORSI SULLE TRACCE DEI CAMBIAMENTI)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04299460016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEAcoop</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04299460016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEAcoop</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2410B50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DICHIARATIVI FISCALI 2018 - 770 (REDDITI 2017). IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAB2410B50</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z882444886</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE PERCORSO BAR TO BAR. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE GRAFICA PANNELLI INFORMATIVI ED IMPEGNO DI SPESA.  (CIG. Z822444886)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03273900047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stampatello s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03273900047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stampatello s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB0249D8CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 08/08/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE VELUX LOCALI SOTTOTETTO CON CAMBIO MASTICE VETRO E FILTRO ARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01780420061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MURADOR GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01780420061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MURADOR GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z422445B8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 06/07/2018 -REINTEGRO CASSETTE P.S. SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD24762B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 24/07/2018 -ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>333.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>331.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2498A59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 07/08/2018 -MANUTENZIONE DUCATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00164480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMECCANICA CEPPA-CANALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00164480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMECCANICA CEPPA-CANALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>762.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>762.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE22498A1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 07/08/2018 -MANUTENZIONE SCUOLABUS SINIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4524989F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 07/08/2018 -MANUTENZIONE CARROZZERIA 1&#94; SCUOLABUS DI MONFORTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02389160041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GALLO ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02389160041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GALLO ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2464.31</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>2464.31</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9124989D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 07/08/2018 -MANUTENZIONE CARROZZERIA 2&#94; SCUOLABUS MONFORTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02389160041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GALLO ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02389160041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GALLO ENRICO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2101.21</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>2101.21</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC2498AD8</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 07/08/2018 -MANUTENZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS CASTIGLIONE FALLETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1215.00</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1215.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEC24A27B8</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 09/08/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>572.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>572.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9424C1E83</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 30/08/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06315200011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Rochelle Laboratorio Artigiano di Pistono &#38; C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06315200011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Rochelle Laboratorio Artigiano di Pistono &#38; C. snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6424C6FB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 03/09/2018 - MANUTENZIONE SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03434180125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVO MOTORSPORT s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03434180125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVO MOTORSPORT s.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0E2411BD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI MONFORTE D&#39;ALBA - ACQUISIZIONE ARREDI - TDO 563451 - IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA - C.I.G.: Z0E2411BD3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>960.04</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>960.04</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4E24DBFF4</cig>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 10/09/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA&#39; SERRAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02802860045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVEC S.R.L. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02802860045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVEC S.R.L. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1724D3C74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 10/09/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1289.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1289.46</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBE24E3567</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 39 DEL 12/09/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI SINIO - FORNITURA DI PANNELLO IN SUGHERO CON CORNICE IN ALLUMINIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6424E8FDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 40 DEL 19/09/2018 - EDIFICI SCOLASTICI DI BAROLO E NOVELLO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 30 TENDE VENEZIANE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA924F8CCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 19/09/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO GRINZANE CAVOUR SCUOLA PRIMARIA - LAVORI ELETTRICI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02372430047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOFFA E SCAVINO s.n.c. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02372430047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOFFA E SCAVINO s.n.c. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>638.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>638.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5124F9472</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 42 DEL 19/09/2018 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI MONFORTE D&#39;ALBA - LAVORI DI TINTEGGIATURA AULA SU PARETI E SOFFITTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02987820044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRESIA FERRUCCIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02987820044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRESIA FERRUCCIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA724FF915</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 20/09/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02353390046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UTOPIA DI GALLESE E GRANDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02353390046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UTOPIA DI GALLESE E GRANDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA62521317</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 02/10/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03212940047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03212940047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB22521267</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 02/10/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03263840047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABIL AUTORIPARAZIONI  DI KHAIRI NABIL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03263840047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABIL AUTORIPARAZIONI  DI KHAIRI NABIL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1058.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1058.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z44253A03D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 08/10/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBC227580C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI GRINZANE CAVOUR &#34;MARIA JOSE&#39;&#34; - AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA&#39; SISMICA DELL&#39;EDIFICIO ED IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: ZBC227580C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03101910044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGGIO ING. MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03101910044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGGIO ING. MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7524F6A2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO  POLIVALENTE PER ATTIVITA&#39; LUDICO-RICREATIVE, INERENTI IL BANDO ANCI ICS - SPORT MISSIONE COMUNE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02937360044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN FLOOR</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03506350044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAROLA IMPIANTI SPORTIVI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02937360044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN FLOOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19519.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C24CF11E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA PRIMARIA DI BAROLO - ACQUISIZIONE ARREDI - TDO N. 604276 -  IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA - CIG N. Z8C24CF11E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>564.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A24ED719</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA DI GRINZANE CAVOUR. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A.S. 2018/2019.</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04707410280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITACA SOCIETA&#39; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04707410280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITACA SOCIETA&#39; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.29</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z10244E125</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE. CIG. Z10244E125</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRRSFN63A26D676P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARERA STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRRSFN63A26D676P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARERA STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA8252FFEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO PIANA GALLO IN GRINZANE CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03062690049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA EMANUELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03062690049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA EMANUELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>988.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>988.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6D253EFE&#9;</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI NOVELLO.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOODEA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOODEA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0B2574FC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 23/10/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02419910043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA MAURO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02419910043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA MAURO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA4257EFA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 25/10/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC6257F0F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 25/10/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDITORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDITORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>217.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>217.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA225A0963</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 06/11/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02730730047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOASSO REVISIONI DI BOASSO EMILIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02730730047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOASSO REVISIONI DI BOASSO EMILIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>56.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>56.66</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7225B19C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 10/11/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03151840042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03151840042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7701656795</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 44 DEL 22/11/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI BAROLO - SERVIZIO DI CONDUZIONE - MANUTENZIONE - TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ANNO TERMICO 2018/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968200301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968200301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>7701763FDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 22/11/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI SINIO - SERVIZIO DI CONDUZIONE - MANUTENZIONE - TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ANNO TERMICO 2018/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968200301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968200301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z492444101</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANDO &#34;EVENTI IN SICUREZZA&#34; EMANATO DALLA FONDAZIONE CRC. ACCERTAMENTO DI ENTRTA, IMPEGNO DI SPESA E RIPARTO SPESE FRA I COMUNI DELL&#39;UNIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11922250011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODASSO MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11922250011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODASSO MATTEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD52444371</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANDO &#34;EVENTI IN SICUREZZA&#34; EMANATO DALLA FONDAZIONE CRC. ACCERTAMENTO DI ENTRTA, IMPEGNO DI SPESA E RIPARTO SPESE FRA I COMUNI DELL&#39;UNIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLADNL72B04B111K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALA DANILO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02985150040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLLA PAOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLADNL72B04B111K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALA DANILO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02985150040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLLA PAOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2663.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6923DFEB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE NORME DELL&#39;EDILIZIA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI GRINZANE CAVOUR &#34;MARIA JOSE&#39;&#34; - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02629550043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRACCO ARCH. SILVIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02629550043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRACCO ARCH. SILVIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC52466431</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO: LAVORI DI ADEGUAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FILTRO PER COMPARTIMENTAZIONE SCALA PROTETTA 3 AL PIANO RIALZATO - ACCERTAMENTO ENTRATA - AFFI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00823020045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMONGIA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00823020045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMONGIA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5884.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC524ED71B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2018/2019 LINEA COMUNE DI RODDI MEDIE E VERDUNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04707410280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITACA SOCIETA&#39; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04707410280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITACA SOCIETA&#39; COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6680.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C253A06D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TRASMISSIONE DEI PAGAMENTI ED INCASSI DELL&#39;ENTE CON IL SISTEMA SIOPE+ PER L&#39;UNIONE  ED  I COMUNI ASSOCIATI.  PROCEDURA CON O.D.A. SUL MEPA (ART. 36</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z262541898</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO DI GRINZANE CAVOUR - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA - ACQUISIZIONE ARREDI - O.D.A. N. 4523345 - IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA - CIG Z262541898</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1619.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1619.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7550800D44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI COSTRUZIONE DI PALESTRA AD USO SCOLASTICO E ATTIVITA&#39; LUDICO-SPORTIVE  NEL COMUNE DI BAROLO, INERENTI IL BANDO ANCI ICS - SPORT MISSIONE COMUNE 2017&#10;CUP G97B17000250005 - LOTTO C</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05670060721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIESSE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05670060721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIESSE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>264680.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7561893F7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI  COSTRUZIONE DI CAMPO PER IL CALCIO A 5 E RELATIVA AREA PLAYGROUND, INERENTI IL BANDO ANCI ICS - SPORT MISSIONE COMUNE 2017, NEL COMUNE DI MONFORTE D&#39;ALBA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00823020045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMONGIA DI ORLANDO ORESTE &#38; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00823020045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMONGIA DI ORLANDO ORESTE &#38; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109696.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5625AD27D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A  CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI  SITI WEB DELL&#39;UNIONE E DEI COMUNI ASSOCIATI IN CONFORMITA&#39; ALLE LINEE GUIDA  AGID. CODICE CIG. Z5625AD27D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z17260465D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 29/11/2018 -ACQUISTO DUE PNEUMATICI SCUOLABUS SINIO</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z162607A0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 29/11/2018 -2&#94; REVISIONE ESTINTORI E CASSETTE P.S. SCUOLABUS DELL&#39;UNIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D2610C42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 03/12/2018 -MANUTENZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS SINIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z972613DA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 03/12/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z34256A766</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO E ALLESTIMENTO AUTOVETTURA USATA SUZUKI VITARA 1600 VVT  ALLGRIP 4WD V-COOL PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL&#39;ENTRATA. CIG: Z34256A766</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02310820044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTOAUTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02310820044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTOAUTO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22795.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4726387F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 10/12/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI RODDI - INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA&#39; IMPIANTO ELEVATORE PER ESTRAZIONE ACQUA NELLA FOSSA E SOSTITUZIONE LUCE CABINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03145480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSB S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03145480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSB S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>266.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD22638A1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 10/12/2018 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03263840047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABIL AUTORIPARAZIONI  DI KHAIRI NABIL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03263840047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABIL AUTORIPARAZIONI  DI KHAIRI NABIL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>77293540B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 12/12/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI RODDI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - ANNO 2018&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03145480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSB S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03145480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSB S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D2642B8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 12/12/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRE MONTASCALE - ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03145480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSB S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03145480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSB S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF32643BA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 49 DEL 12/12/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - LAVORI IDRICI E DI LATTONERIA VARI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>326.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBE26443EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 50 DEL 12/12/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI RODDI: LAVORI IDRICI E DI LATTONERIA VARI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>833.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE326449F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 51 DEL 12/12/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI RODDI: LAVORI IDRICI E DI LATTONERIA VARI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692645245</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 52 DEL 12/12/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO DI SINIO: LAVORI IDRIDI DI SOSTITUZIONE PILETTA CROMATA, SIFONE DI SCARICO, MORSETTO DI COLLEGAMENTO, CONTROLLO FUNZIONALITA&#39; SCARICHI, RIPARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC72645704</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 53 DEL 12/12/2018 - EDIFICI SCOLASTICI DI BAROLO-GRINZANE CAVOUR-NOVELLO-SINIO: MANUTENZIONE VARIE A SERRAMENTI E CENTRALE ANTINCEDIO - FORNITURA E POSA DI CASSETTA PORTA REGISTRO AN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B2654B0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 54 DEL 12/12/2018 - SCUOLA SECONDARIA DI MONFORTE D&#39;ALBA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 PANNELLO OTTICO-ACUSTICO PRESSO REFETTORIO COMPRESA LINEA DI COLLEGAMENTO (ML. 30)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02324740048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRECI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02324740048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRECI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3725BD8BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZIONE PERNO DEL COMUNE DI MONFORTE D&#39;ALBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02219840044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIOVANNI ING DARIO MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02219840044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIOVANNI ING DARIO MATTEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD25F84A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POLIZZA INFORTUNI E RESPONSABILITA&#39; CIVILE PER ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANGABAROLO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30.10.2018 - 30.10.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CATTOLICA - FIL. DI ALBA - AGENTE CERUTTI CRISTINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CATTOLICA - FIL. DI ALBA - AGENTE CERUTTI CRISTINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z62E2590E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL&#39;IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00561620048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.E.C.I.P. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00561620048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.E.C.I.P. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36620.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>77006032A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI MONFORTE D&#39;ALBA - RODDI - SINIO - TDO N. 703691 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERRI IMPIANTI DI CERRI GIANFRANCO E C. S.A.S. ED IMPEGNO DI SPESA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03373880040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERRI IMPIANTI di Cerri Gianfranco e C. s.a.s. - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03373880040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERRI IMPIANTI di Cerri Gianfranco e C. s.a.s. - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5269.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4210.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z34264A7FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 55 DEL 13/12/2018 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI GRINZANE CAVOUR - MARIA JOSE&#39; - SERVIZIO DI CONDUZIONE - MANUTENZIONE - TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ANNO TERMICO 2018/2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF825A897A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICI SCOLASTICI DI BAROLO, MONFORTE D&#39;ALBA, SINIO, GRINZANE CAVOUR, NOVELLO, RODDI E UFFICI SEDE UNIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA&#39; DI COMMITTENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI ENER</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA AEG S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA AEG S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2125A9524</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICI SCOLASTICI DI BAROLO, MONFORTE D&#39;ALBA, SINIO, GRINZANE CAVOUR - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA&#39; DI COMMITTENZA REGIONALE (S.C.R.) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMPEGNO DI SPESA </oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01368720080</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNOGAS ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01368720080</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNOGAS ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8F25AD12F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO &#34;COLLINE DA VIVERE&#34;. DETERMINA A CONTRARRE PER L&#39; AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,  SVILUPPO GRAFICO E STAMPA DI  MATERIALE PROMOZIONALE ALLA DITTA GRID SRLS DI ALBA.  CODICE CIG Z8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03658790047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRID S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03658790047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRID S.R.L.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>14450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
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<cig>Z7725D9966</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI  DELL&#39;UNIONE DEI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO ANNO 2018 ALLA  DITTA TREKKING IN LANGA 3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03394930048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING IN LANGA 3</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03394930048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING IN LANGA 3</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z062607F8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI DENOMINATI BAR TO BAR ALLA DITTA TREKKING IN LANGA 3 ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03394930048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING IN LANGA 3</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03394930048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING IN LANGA 3</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z75260AB32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO -  LAVORI DI ADEGUAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCALA 3 - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA&#39; LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER REALIZZAZIONE DI FILTRO S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02481460042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO P.I. MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02481460042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO P.I. MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAA2614C8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO (EX D. LGS. 626/94): AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. (N. CIG. ZAA2614C8D)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00970230041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIOS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00970230041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIOS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z05264712A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO &#34;COLLINE DA VIVERE&#34;. DETERMINA A CONTRARRE PER L&#39;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI E ORGANIZZAZIONE EVENTO.   CODICE CIG. Z05264712A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07772870015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANGHE4YOU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07772870015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANGHE4YOU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1F267E3BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 24/12/2018 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNI ASSOCIATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z20267FC83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 57 DEL 27/12/2018 - SCUOLA PRIMARIA DI BAROLO: Lavori di tinteggiatura corridoio su pareti e soffitti; smalto lavabile su pareti, tinteggiatura termosifoni, compresi materiali, manod</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.A. DECORAZIONI DI AVDULLAHU DERVISH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.A. DECORAZIONI DI AVDULLAHU DERVISH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3320.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAB2680A72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 58 DEL 27/12/2018 - SCUOLA PRIMARIA DI GRINZANE CAVOUR: Lavori di tinteggiatura aula su pareti con smalto lavabile, compresi materiali, manodopera, stuccatura, nastrature, pulizia fi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.A. DECORAZIONI DI AVDULLAHU DERVISH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.A. DECORAZIONI DI AVDULLAHU DERVISH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0F2681071</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 59 DEL 27/12/2018 - EDIFICIO SOLASTICO DI RODDI: Lavori di tinteggiatura aule e corridoio su pareti e soffitti; smalto lavabile su pareti, impregnante su travi in legno, compresi mat</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.A. DECORAZIONI DI AVDULLAHU DERVISH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.A. DECORAZIONI DI AVDULLAHU DERVISH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3545.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3545.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F2681E5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 60 DEL 27/12/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESO MATERIALE E MANODPERA SPECIALIZZATA&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03373880040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERRI IMPIANTI di Cerri Gianfranco e C. s.a.s. - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03373880040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERRI IMPIANTI di Cerri Gianfranco e C. s.a.s. - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z182638AF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI LOCALE COMUNALE &#34;NUOVA BOTTEGA DEL VINO, UFFICIO TURISTICO E PUNTO DI VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI&#34; NE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLADNL72B04B111K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALA DANILO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLADNL72B04B111K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALA DANILO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE62647105</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO &#34;COLLINE DA VIVERE&#34;. DETERMINA A CONTRARRE PER L&#39; AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO ATTIVITA&#39; PROGETTUALI, ANALISI RISULTATI E RELAZIONE FINALE AI FINI DELLA RENDICONTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03736760046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA GRECA Francesca</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03736760046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA GRECA Francesca</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC1265D9AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO DI GARA PROGETTAZIONE 4&#176; LOTTO RESTAURO CASTELLO DI RODDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOODEA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOODEA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>379.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>379.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0726463FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE DELL&#39;UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DELL&#39;UNIONE DI COMUNI &#34;COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO&#34; - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08085660010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROGED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08085660010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROGED SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC02614E8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIET&#192; DELL&#39;UNIONE DI COMUNI &#34;COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO&#34; . AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02998700047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arch.Concu Rossella</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03554070049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTEGRA STUDIO ASSOCIATO BORGNA E DEGIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02998700047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arch.Concu Rossella</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC72638437</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART.31 D.LGS. 50/2016, AL GEOM. ROBERTO TIBALDI (CIG: ZC72638437)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03420440046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Geom.Roberto Tibaldi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03420440046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Geom.Roberto Tibaldi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1025D42CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADEGUAMENTO DELL&#39;IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E SEGNALAZIONE ALLARME ANTINCENDIO DELL&#39;EDIFICIO SCOLASTICO DI BAROLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER &#34;PREDISPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03554070049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTEGRA STUDIO ASSOCIATO BORGNA &#38; DEGIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03554070049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTEGRA STUDIO ASSOCIATO BORGNA &#38; DEGIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>401.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
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<cig>ZE52638B52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC 512D MATRICOLA 03537. CIG. ZE52638B52</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1710.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
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<cig>Z18264397F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA INERENTI L&#39;INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PER ATTIVITA&#39; LUDICO-RICREATIVE,  NEL COMUNE DI CASTIGLIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02937360044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN FLOOR DI SOBRERO ANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02937360044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN FLOOR DI SOBRERO ANGELO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
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<cig>Z4E2643A53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA INERENTI L&#39;INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PER ATTIVITA&#39; LUDICO-RICREATIVE,  NEL COMUNE DI CASTIGLIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03373880040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERRI IMPIANTI di Cerri Gianfranco e C. s.a.s. - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03373880040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERRI IMPIANTI di Cerri Gianfranco e C. s.a.s. - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
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<cig>Z2A2643B68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA INERENTI L&#39;INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PER ATTIVITA&#39; LUDICO-RICREATIVE,  NEL COMUNE DI CASTIGLIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00775310048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANZONE EMILIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00775310048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANZONE EMILIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2643.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF52673219</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE TELI DI COPERTURA DELLE TENSOSTRUTTURE DI PROPRIETA&#39; DELL&#39;UNIONE.  O.D.A. N. 4702121. IMPEGNO DI SPESA. (CODICE CIG. ZF52673219).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01999610387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILMA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01999610387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILMA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z3426800EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3426800EC.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LITEA  SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LITEA  SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<cig>ZEC2649203</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI DI BAROLO, MONFORTE D&#39;ALBA, GRINZANE CAVOUR, SINIO, RODDI, NOVELLO - ANNUALITA&#39; 2018 - CIG ZEC2649203 - TDO 772894 - AFFIDAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03554070049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTEGRA STUDIO ASSOCIATO BORGNA &#38; DEGIOVANNI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03554070049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTEGRA STUDIO ASSOCIATO BORGNA &#38; DEGIOVANNI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2250.08</importoAggiudicazione>
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<cig>7618363806</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023 PER IL COMUNE DI NOVELLO.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00195530043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU&#39;</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00195530043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU&#39;</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z0E259E17F</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03529790044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO E VIRGOLA di Viglione Giuliana</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00558730040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINERO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03529790044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO E VIRGOLA di Viglione Giuliana</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00558730040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINERO ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>234.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2B258C03B</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03538610043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carta e Penna di Sardo Federica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03538610043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carta e Penna di Sardo Federica</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>594.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
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<cig>Z5825B818D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00493250047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TORRE - COOPERATIVA LIBRARIA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00493250047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TORRE - COOPERATIVA LIBRARIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>350.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA4258EAA6</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00558730040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINERO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00558730040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINERO ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2370.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC62503F35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03418070045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTE DIEM DI MENNELLA VINCENZO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03418070045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTE DIEM DI MENNELLA VINCENZO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>21.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD22580FA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03589860042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAPPOLO D&#39;ORO DI RINALDI BRUNO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03589860042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAPPOLO D&#39;ORO DI RINALDI BRUNO E C. SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1339.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF325C91BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03572400046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASARICO S.A.S. DI BRUNO FRANCESCA E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03572400046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASARICO S.A.S. DI BRUNO FRANCESCA E C.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>518.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCD25BD608</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03567380047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDITORIALE ARGO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03567380047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDITORIALE ARGO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF225C44FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIANTE PARZIALE AL PRGC DEL COMUNE DI NOVELLO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182950042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAUTEMI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182950042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAUTEMI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>8840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2725C4D07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIANTE PARZIALE AL PRGC DEL COMUNE DI NOVELLO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9425C4C03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIANTE PARZIALE AL PRGC DEL COMUNE DI NOVELLO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>332.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7E264DA55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL&#39; UFFICIO TRIBUTI  -  PROCEDURA CON O.D.A. SUL MEPA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A  D. LGS. 50/2016). CODICE CIG Z7E264DA55.  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03151840042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACPAL S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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