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<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2020-01-30</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</entePubblicatore>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZIONE PERNO DEL COMUNE DI MONFORTE D&#39;ALBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CERRI IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 23/01/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 VENTILATORI CENTRIFUGHI CON REGOLATORI DI PORTATA - TRATTAMENTO ANTIMUFFA FUNGHICIDA SU </oggetto>
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<ragioneSociale>GUELFO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GUELFO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 23/01/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI ESEGUITI NELLA STRUTTURA CON AUSILIO DI MACCHINARI ADEGUATI</oggetto>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 23/01/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO - INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI ESEGUITI NELLA STRUTTURA CON AUSILIO DI MACCHINARI ADEGUATI</oggetto>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 23/01/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI GRINZANE CAVOUR - INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI ESEGUITI NELLA STRUTTURA CON AUSILIO DI MACCHINARI ADEGUATI&#13;&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 24/01/2019 - SCUOLA PRIMARIA DI GRINZANE CAVOUR - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA&#39; TRATTORINO MONTASCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CLAUDIO ELEVATORI SAS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CLAUDIO ELEVATORI SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 24/01/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRONOTERMOSTATO COMPRESA ESECUZIONE DI LINEA ELETTRICA E INSERIMENTO DI RELE&#39;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 28/01/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02462070042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISILINE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>424.00</importoAggiudicazione>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE PER L&#39;UNIONE DI COMUNI ED I COMUNI ASSOCIATI. TRIENNIO 2019 - 2021. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26700.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 21/01/2019 -MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLABUS ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 21/01/2019 -MANUTENZIONE SCUOLABUS CASTIGLIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AUTOMECCANICA CEPPA-CANALE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00164480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMECCANICA CEPPA-CANALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>357.55</importoAggiudicazione>
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<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 21/01/2019 -SERVIZIO SOSTITUZIONE AUTISTI SCUOLABUS 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ITACA SOCIETA&#39; COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04707410280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITACA SOCIETA&#39; COOPERATIVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>455.44</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAF26C83BB</cig>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ATTIVAZIONE ACCESSO ALL&#39;ARCHIVIO CENTRALE P.R.A. GESTITO DALL&#39;ANCI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG. ZAF26C83BB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>333.70</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD126DF0CE</cig>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. MANUTENZIONI SCUOLABUS ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00560890048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVALLOTTO DARIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00560890048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVALLOTTO DARIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>23178.57</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6126DF103</cig>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. MANUTENZIONI SCUOLABUS ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02866340041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARDITI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02866340041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARDITI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2954.67</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4126DF136</cig>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. MANUTENZIONI SCUOLABUS ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03434180125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVO MOTORSPORT s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03434180125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVO MOTORSPORT s.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3861.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1639.32</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6626DF161</cig>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. MANUTENZIONI SCUOLABUS ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03349170047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLANGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03349170047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLANGA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5525A8F8C</cig>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI DELL&#39;UNIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG:  Z5525A8F8C.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2459.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1999.53</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBA26E17B5</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG. ZBA26E17B5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG SPA)</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG SPA)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4070.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>2848.54</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1426E1716</cig>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>SIM RICARICABILI TIM TO POWER PLUS IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG. Z1426E1716</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM - TIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM - TIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z75270F61C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 07/02/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>82006730046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>82006730046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD3270F7EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 07/02/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO: REALIZZAZIONE DI ACCESSO IN BATTUTO DI CEMENTO CON PENDENZA ZONA INGRESSO LOCALE FILTRO - SCALA PROTETTA 3 E RELATIVA PAVIMENTAZION</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00823020045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMONGIA DI ORLANDO ORESTE &#38; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00823020045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMONGIA DI ORLANDO ORESTE &#38; C. SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>483.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>483.32</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCA2718E71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 11/02/2019 -REDAZIONE DUVRI GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA 2019/2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02780720047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTEA ENGINEERING SURL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02780720047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTEA ENGINEERING SURL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7F2724C0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 13/02/2019 - EDIFICI SCOLASTICI DI BAROLO E NOVELLO: REDAZIONE DI RELAZIONI TECNICHE CHE CERTIFICHINO LA REALIZZABILITA&#39; DI INTERVENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03331740047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEGLIATTI DOTT. ING. MARTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03331740047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEGLIATTI DOTT. ING. MARTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>832.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAC272C01B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 14/02/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03263820049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO TRASPORTI SNC di NEGRO ROBERTO &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03263820049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEGRO TRASPORTI SNC di NEGRO ROBERTO &#38; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>ZC02733A2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 18/02/2019 -ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS DI NOVELLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02650040047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZEUS GOMME SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02650040047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZEUS GOMME SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>577.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>577.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAD273F248</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 20/02/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02020000044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAZIANO GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02020000044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAZIANO GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z752745DBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 21/02/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI RODDI - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE - DPR 162/99</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01055750333</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICEPI - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01055750333</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICEPI - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA326C2B32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING ED AGGIORNAMNETO CATASTALE ANNI 2019-2020-2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OIKOS ENGINEERING. CIG. ZA326C2B32.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02762210041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OIKOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02762210041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OIKOS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0626B292D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA  E MANUTENZIONE SOFTWARE GIS MASTER E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE PER IL BIENNIO 2019/2020. TRATTATIVA DIRETTA  CON LA DITTA TECHNICAL DESI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z992707AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ED ACCERTAMENTO ENTRATA. CODICE CIG. Z9927070AA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03033380043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGNA IVAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03033380043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGNA IVAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z51276B9D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 04/03/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03263840047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABIL AUTORIPARAZIONI  DI KHAIRI NABIL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03263840047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABIL AUTORIPARAZIONI  DI KHAIRI NABIL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1188.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1188.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D276B9E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 04/03/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03263840047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABIL AUTORIPARAZIONI  DI KHAIRI NABIL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03263840047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABIL AUTORIPARAZIONI  DI KHAIRI NABIL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z12276B981</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 04/03/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02188580043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERMANO A &#38; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02188580043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERMANO A &#38; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4227776ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 07/03/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z342780443</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 05/03/2019 -ACQUISTO DUE PNEUMATICI SCUOLABUS DI BAROLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>448.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2026C1D75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 21 AL PRGC DEL COMUNE DI BAROLO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182950042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAUTEMI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182950042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAUTEMI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8216.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9108.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8326C1DAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 21 AL PRGC DEL COMUNE DI BAROLO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA126C1DE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 21 AL PRGC DEL COMUNE DI BAROLO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>332.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>665.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF1272CFC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2018/19. SOSTITUZIONE TEMPORANEA AUSTISTA DI CASTIGLIONE FALLETTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03252380047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RABEZZANA SILVANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03252380047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RABEZZANA SILVANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z432754177</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2019-2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOODEA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOODEA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1398.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1414.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4727757EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELL CONTABILITA&#39; ECONOMICA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2018 PER L&#39;UNIONE E PER I COMUNI ASSOCIATI. CIG: Z4727757EB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z11277590D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA&#39; DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 DELL&#39;UNIONE.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z11277590D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DELFINO&#38;PARTNERS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DELFINO&#38;PARTNERS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1127A0A52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 18/03/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2737402</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE POZZO ACQUE DI IRRIGAZIONE CAMPO NELL&#39;AMBITO DELL&#39;INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTO SPORTIVO PIANA GALLO, INERENTI IL BANDO ANCI ICS - </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00233760040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLANDO F.LLI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00233760040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLANDO F.LLI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z80278B3A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA IMPIANTO ELETTRICO INERENTI L&#39;INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO PIANA GALLO NEL COMUNE DI GRIZNANE CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02372430047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOFFA E SCAVINO s.n.c. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02372430047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOFFA E SCAVINO s.n.c. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6027ACF1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 21/03/2019 - SCUOLA SECONDARIA DI MONFORTE D&#39;ALBA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02154700047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.N.A. ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02154700047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.N.A. ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE027ADE02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 21/03/2019 - EDIFICI SCOLASTICI DI BAROLO E GRINZANE CAVOUR - INTERVENTI DI RIPARAZIONE PORTE IN PVC E AVVOLGIBILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA27AE40B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 21/03/2019 - SCUOLA PRIMARIA DI SINIO - LAVORI DI TINTEGGIAUTRE AULE E CORRIDOIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.A. DECORAZIONI DI AVDULLAHU DERVISH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.A. DECORAZIONI DI AVDULLAHU DERVISH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1820.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4427953F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 21/03/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1218.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1218.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB279FD1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 25/03/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCERT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCERT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7227BB57A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 25/03/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03658790047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRID S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03658790047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRID S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6127BB8BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 25/03/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER GLI ENTI LOCALI -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER GLI ENTI LOCALI -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E27C75F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 28/03/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03151840042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03151840042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6627D27CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 30/03/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06315200011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Rochelle Laboratorio Artigiano di Pistono &#38; C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06315200011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Rochelle Laboratorio Artigiano di Pistono &#38; C. snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1226.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1226.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D27D8CEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 02/04/2019 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI MONFORTE D&#39;ALBA - LAVORI DI COPERTURA SABBIONAIA CON MATTONELLE AUTOBLOCCANTI E POSA CANALETAA PER SCARICO ACQUE COMPRESI MATERIALI E MANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02193460041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE ROSSI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02193460041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE ROSSI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6027D8E1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 02/04/2019 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI RODDI - LAVORI DI SCROSTATURA E SUCCESSIVO RIPRISTINO MEDIANTE INTONACATURA DI PORZIONI DI MURATURA E PARAPETTO BALCONATA AMMALORATI COMPR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02193460041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE ROSSI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02193460041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE ROSSI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>448.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>448.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B27D991D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 02/04/2019 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI GRINZANE CAVOUR - MARIA JOSE&#39; - ASSISTENZA TECNICA INGEGNERE ENTE NOTIFICATO ICEPI PER VISITA PERIODICA BIENNALE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00677430043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLAUDIO ELEVATORI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00677430043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLAUDIO ELEVATORI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE227DB8FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 02/04/2019 - SCUOLA DEL&#39;INFANZIA DI GRINZANE CAVOUR - MARIA JOSE&#39;: LAVORI IDRICI VARI PER LA MANUTENZIONE E LA FUNZIONALITA&#39; DELLA STRUTTURA: RIPARAZIONE VASCHETTE, RUBINETTO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>687.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>687.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9027DB972</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 03/04/2019 - SCUOLA PRIMARIA DI GRINZANE CAVOUR - LAVORI IDRICI VARI PER LA MANUTENZIONE E LA FUNZIONALITA&#39; DELLA STRUTTURA: INTERVENTI DI RIPARAZIONE VASCHETTE SERVIZI IGIENI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5226F480E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ED INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI DI BAROLO, GRINZANE CAVOUR, NOVELLO, RODDI E SINIO - ANNI 2019 - 2020 - TDO N. 829459 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALBA FI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3387.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C274EECA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2018/19.  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03150770042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOXBOOK SAS DI SALA ALESSIO &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03150770042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOXBOOK SAS DI SALA ALESSIO &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z682761279</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOCIETA&#39; ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.C.A.R.L.. SOTTOSCRIZIONE QUOTE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE ATTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. (CODICE CIG Z682761279)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01126010048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. RAG. ZOCCOLA PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01126010048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. RAG. ZOCCOLA PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5610.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z312746DBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL&#39;INFANZIA E PRIMARIA DEI COMUI FACENTI PARTE DELL&#39;UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO - ANNI 2019 - 2020 - 2021 - TDO N. 829530 - AFFIDAM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4252.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z84278569D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE  DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E SERVIZI CONNESSI.   ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP &#34;APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO - LOTTO 3&#34; STIPULATA TRA CONSIP</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2430.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>243.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE72810396</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 16/04/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10459410014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO SIGAUDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA282AE51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 25/04/2019 - ACQUISTO DUE PNEUMATICI SCUOLABUS DI RODDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2123F5616</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL CSI PIEMONTE PER IL SERVIZIO DI CLOUD BACKUP DEI DATI DELL&#39;UNIONE E DEI COMUNI ASSOCIATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER EROGAZIONE SERVIZIO CLOUD  ANNO 2018. CODICE CIG Z2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>843.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>843.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3427852B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA E SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI GRINZANE CAVOUR - MARIA JOSE&#39; - ANNI 2019 - 2020 - 2021 - AFFIDAMENTO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00677430043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLAUDIO ELEVATORI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00677430043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLAUDIO ELEVATORI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3927BA427</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TECHNICAL DESIGN  SRL PER IL SERVIZIO DI ACCESSO REMOTO AGLI APPLICATIVI  GIS MASTER PER I COMUNI DELL&#39;UNIONE. CODICE CIG Z3927BA427</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE257A091</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE DENOMINATA &#34;ACQUE SICURE&#34;  BANDO 2017 FONDAZIONE C.R.C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03678040043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APERIT S.A.S. DI PALLARO CRISTINA E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03678040043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APERIT S.A.S. DI PALLARO CRISTINA E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>363.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D257A11A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE DENOMINATA &#34;ACQUE SICURE&#34;  BANDO 2017 FONDAZIONE C.R.C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00294760046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMAR SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00294760046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMAR SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>577.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>639.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD625C91C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE DENOMINATA &#34;ACQUE SICURE&#34;  BANDO 2017 FONDAZIONE C.R.C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03625850049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTA ALESSANDRIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03625850049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTA ALESSANDRIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>349.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F26C1E8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO - INCARICO PER SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER I COMUNI DI RODDI E RODDINO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03261790046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIONZO ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03261790046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIONZO ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32448.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6344.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC72756024</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2018/2019. INCASSI DALLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE RUOLO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE -  SERVIZI POSTALI ALT NORD OVEST</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE -  SERVIZI POSTALI ALT NORD OVEST</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2773116</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. PERNO NEL COMUNE DI MONFORTE D&#39;ALBA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02110530405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02110530405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3732.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3732.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE5278A9A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 23 AL PRGC DEL COMUNE DI MONFORTE D&#39;ALBA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182950042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAUTEMI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182950042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAUTEMI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11419.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD7278A9C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 23 AL PRGC DEL COMUNE DI MONFORTE D&#39;ALBA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z63278A9E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 23 AL PRGC DEL COMUNE DI MONFORTE D&#39;ALBA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>346.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6027A72F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL&#39;INTERVENTO &#34;BYKE LAND&#34; INERNETE LO SVILUPPO DI UN SISTEMA CICLOTURISTICO NEL TERRITORIO DELL&#39;UNIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03062690049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA EMANUELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03062690049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA EMANUELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5512.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD926C1E4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ORGANO TECNICO PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA&#39; VAS - COMUNI DI BAROLO E RODDI.&#10;CIG ZD926C1E4C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>873.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>873.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>77066787DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PER ATTIVITA&#39; LUDICO RICREATIVE NEL COMUNE DI RODDI INERENTI IL BANDO ANCI ICS - SPORT MISSIONE COMUNE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02550740027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PMP COSTRUZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02550740027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PMP COSTRUZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175668.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C28522F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 08/05/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIACONSULT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIACONSULT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC52857C6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 15/05/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO - LAVORI ELETTRICI VARI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961860044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.IM.EL. s.n.c. di Basso Dario e Ghiglia Marco - Impianti elettrici</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961860044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.IM.EL. s.n.c. di Basso Dario e Ghiglia Marco - Impianti elettrici</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB26F6EF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI AUTO ELETTRICA - PROGETTO CUNEO PROVINCIA SMART</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02350560047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO MATTIAUDA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02350560047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO MATTIAUDA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24430.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26658.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD027B0F9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI  COSTRUZIONE DI CAMPO PER IL CALCIO A 5 E RELATIVA AREA PLAYGROUND NEL COMUNE DI MONFORTE D&#39;ALBA, INERENTI IL BANDO ANCI ICS - SPORT MISSIONE COMUNE 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RVGNRC67B25L791K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVAGNAN ING. ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RVGNRC67B25L791K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVAGNAN ING. ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9527E0068</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA E UFFICI SEDE UNIONE DI COMUNI - ANNI 2019 - 2020 - TDO N. 875556 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVEC S.R.L. ED IMPEGNO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02802860045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVEC S.R.L. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02802860045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVEC S.R.L. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2520.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF22807A58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IN FASE UNICA, COMPRESE PRATICHE VINCOLISTICHE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI CONTROLLO TAR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03686310040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAFFICLAB DI ANDREA ING. MARELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03686310040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAFFICLAB DI ANDREA ING. MARELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE288CF5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO REVISIONI SCUOLABUS ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10475750013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10475750013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>656.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z76281D944</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  E  PATRIMONIALI DELL&#39;UNIONE E DEI COMUNI ASSOCIATI.  CIG:  Z76281D944</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E286FCAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 16/05/2019 - FORNITURA CARRELLI PORTABRANDINE - MATERNA RODDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2889CC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 23/05/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE BAROLO E TELEFONI SCUOLE NOVELLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02439210044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.F. IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. DI PONGIBUE FRANCO &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02439210044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.F. IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. DI PONGIBUE FRANCO &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C28AC3D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 03/06/2019 -CONTROLLO CASSETTE P.S. DEGLI SCUOLABUS E FORNITURA  MATERIALE MANCANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7228AC79F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 03/06/2019 -RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>932.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>932.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5828AC77A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 03/06/2019 -MANUTENZIONE DUE DUCATI DELL&#39;UNIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00164480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMECCANICA CEPPA-CANALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00164480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMECCANICA CEPPA-CANALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>545.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7528AE8C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 04/06/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI RODDI - CANONE ADSL - ANNI 2018 - 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02462070042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISILINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02462070042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISILINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E284F7F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO  TARI ANNO 2019  ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.  ED IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. N.  Z8E284F7F4</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2951.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA128ACB77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI 2019-2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOODEA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOODEA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1719.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1412.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>775206673B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALE COMUNALE NUOVA BOTTEGA DEL VINO, UFFICIO TURISTICO E PUNTO DI VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI NEL COMUNE DI NOVELLO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03494430048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBERA Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03494430048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBERA Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>56853.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC128829AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL&#39;IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA.&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00561620048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.E.C.I.P. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00561620048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.E.C.I.P. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A28F1996</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 24/06/2019 -ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01896570049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01896570049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A28CBBA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 27/06/2019 - SCUOLA PRIMARIA DI SINIO: VERIFICA CONNESSIONE WIFI; INSTALLAZIONE NUOVO ACCESS POINT PREVIA CONFIGURAZIONE IN LABORATORIO E CONFIGURAZIONE SUI TABLET; AGGIORNAME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA2289B257</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 24/06/2019 -DUVRI PER GARA TRASPORTO ALUNNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02780720047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTEA ENGINEERING SURL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02780720047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTEA ENGINEERING SURL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z14291B95E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 06/07/2019 -ACQUISO PNEUMATICI DUCATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D291EB3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 08/07/2019 -MANUTENZIONE SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2020.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2020.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8929377A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 16/07/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF4293D822</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 18/07/2019 - SCUOLA SECONDARIA DI MONFORTE D&#39;ALBA - LAVORI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02942990041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIANO S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02942990041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIANO S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEB293F02E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 18/07/2019 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLE DELL&#39;INFANZIA DELL&#39;UNIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>421.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.98</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE7293F4FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 18/07/2019 - FORNITURA E POSA NUOVO TELEFONO SCUOLA DI SINIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02439210044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.F. IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. DI PONGIBUE FRANCO &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02439210044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.F. IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. DI PONGIBUE FRANCO &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3B2947C03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 22/07/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z822947F76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 22/07/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02860730049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE MURIALDO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02860730049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE MURIALDO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F2948134</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 22/07/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03115240040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.COM MULTIMEDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03115240040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.COM MULTIMEDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC42938886</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO BANDO &#34;ACQUE SICURE&#34; PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA DI PROTEZIONE CIVILE. CIG.ZC42938886.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02238410043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.M.F. SNC di Costantino Giuseppe &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02238410043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.M.F. SNC di Costantino Giuseppe &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3827.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3827.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z64295B7FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 29/07/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03178070045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELSYNET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03178070045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELSYNET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>372444209</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANDO &#34;EVENTI IN SICUREZZA&#34; EMANATO DALLA FONDAZIONE CRC. IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI FORMATIVI CON AMMINISTRATORI. CIG. Z372444209</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778600045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALA DANILO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778600045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALA DANILO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2214.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0228C5EB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL CSI PIEMONTE PER SERVIZIO DI CLOUD BACKUP DEI DATI DELL&#39;UNIONE E DEI COMUNI ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA PER L&#39;ANNO 2019. (CODICE CIG. Z0228C5EB9)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20203.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E29014E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI RIMESSAGGIO DEL PALCO E E DELLE TENSOSTRUTTURE DI PROPRIETA&#39; DELL&#39;UNIONE PER L&#39;ANNO 2019. AFFIDAMENTO  INCARICO ALLA  DITTA  AZ. AGR. ZITO ROSALBA ED IMPEGNO DI SPESA.  (CIG Z2E29014E4)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02698260045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZ. AGR. ZITO ROSALBA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02698260045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZ. AGR. ZITO ROSALBA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B29788DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 08/08/2019 - MANUTENZIONE DUCATO TOROC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5729790FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 19/08/2019 - DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z23292C13C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 13 AL PRGC DEL COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182950042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAUTEMI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182950042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAUTEMI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z18292C231</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 13 AL PRGC DEL COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE292C206</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIANTE PARZIALE N. 13 AL PRGC DEL COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>346.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2329981CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 29/08/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEXMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEXMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>972.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>972.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7829672C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO - IMPEGNO DI SPESA ORGANO TECNICO PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA&#39; VAS VARIANTE SEMPLIFICATA ART. 17 BIS, COMMA 5 LETTERA B) DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. E DELLA L.R. 20</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03419230044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLERINO ARCH. SILVANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>302.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z72299E588</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 02/09/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03151840042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03151840042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1925.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA4299F10C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 03/09/2019 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE LOCALI MEDIANTE IRRORAZIONE PERIMETRALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02896690043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBIENTE SERVIZI s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02896690043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBIENTE SERVIZI s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA29B5A4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 10/09/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEXMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEXMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>365.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>365.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D29C421F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 16/09/2019 -MANUTENZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS RODDINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8029C4350</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MEPA ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS SINIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>552.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>552.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCD29D26F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 19/09/2019 - LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI BAROLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03688270044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MURATORE MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03688270044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MURATORE MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1890.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9929E072F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 24/09/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2629ED285</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 26/09/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03126130040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARACOL SOCIETA&#39; COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03126130040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARACOL SOCIETA&#39; COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3809.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z30293E018</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI MONFORTE D&#39;ALBA - ACQUISIZIONE ARREDI - IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA - CIG N. Z30293E018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1321.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1137.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC2A06B04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 03/10/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>793236175F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 30/09/2019 -SERVIZIO SOSTITUZIONE AUTISTI SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03208920714</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE MANFREDI Consorzio Cooperativo Sociale a.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03208920714</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE MANFREDI Consorzio Cooperativo Sociale a.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>125250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39651.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z912A0CBDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 07/10/2019 - MANUTENZIONE DUCATO UNIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00164480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMECCANICA CEPPA-CANALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00164480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMECCANICA CEPPA-CANALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>254.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>254.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE92A0CC0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 07/10/2019 -MANUTENZIONE DUCATO CY007</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00164480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMECCANICA CEPPA-CANALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00164480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMECCANICA CEPPA-CANALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>912.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>912.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z15295A2B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA E MANUTENZIONE DUCATI TOROC DI PROPRIETA&#39; DELL&#39;UNIONE PER L&#39;ANNO 2019. AFFIDAMENTO  INCARICO ALLA  DITTA  AZ. AGR. ZITO ROSALBA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02698260045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZ. AGRICOLA ZITO ROSALBA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02698260045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZ. AGRICOLA ZITO ROSALBA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7229A459E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA   CONCORSO DI IDEE PER L&#39;INDIVIDUAZIONE DI AZIONI PILOTA DI MITIGAZIONE O ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DA FINANZIARE E REALIZZARE. (ALCOTRA AZIONE 4.8.5)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03531480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLUME1</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03531480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLUME1</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>78160020E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST SOC. COOP A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST SOC. COOP A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>375588.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110761.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD52A28AA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 14/10/2019 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01788110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LITEA  SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01788110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LITEA  SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z162A2900C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 14/10/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>107.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362A28AF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 14/10/2019 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03493010049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IN.SI.CO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03493010049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IN.SI.CO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C2A224D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 11/10/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE SU PARETI E SOFFITTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02987820044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRESIA FERRUCCIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02987820044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRESIA FERRUCCIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA02A39D9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 17/10/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI BAROLO - SERVIZIO DI CONDUZIONE - MANUTENZIONE - TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ANNO TEMRICO 2019/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968200301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968200301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2A39EA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 17/10/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI SINIO - SERVIZIO DI CONDUZIONE - MANUTENZIONE - TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ANNO TERMICO 2019/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968200301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968200301</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E2A3A61B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 17/10/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI SINIO: SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO LOCALE PALESTRA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERE CON CORPO IN POLICARBONATO, GABBIE DI PRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03373880040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERRI IMPIANTI di Cerri Gianfranco e C. s.a.s. - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03373880040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERRI IMPIANTI di Cerri Gianfranco e C. s.a.s. - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1225.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD22A46852</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 21/10/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF12A4A2AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 22/10/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02577500065</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERGY WAVE s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02577500065</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERGY WAVE s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1275.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE27A5F30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART.31 D.LGS.50/2016 AL GEOM.ROBERTO TIBALDI (CIG: ZBE27A5F30)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03420440046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Associato Progectolab</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03420440046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Associato Progectolab</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5324.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5324.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3328E36CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POR FESR 2014/2020 - PRIORIT&#192; DI INVESTIMENTO IV.4C. OBIETTIVO IV.4C.1 AZIONE IV.4C.1.3. BANDO RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02998700047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUNCU ARCH. ROSSELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02998700047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUNCU ARCH. ROSSELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5929D5523</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO AD USO SPOGLIATOI DELL&#39;IMPIANTO SPORTIVO &#34;PIANA GALLO&#34; IN COMUNE DI GRINZANE CAVOUR - ACCERTAMENTO ENTRATA E AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03062690049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA ARCH EMANUELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03062690049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA ARCH EMANUELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3577.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7A29D5535</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO AD USO SPOGLIATOI DELL&#39;IMPIANTO SPORTIVO &#34;PIANA GALLO&#34; IN COMUNE DI GRINZANE CAVOUR - ACCERTAMENTO ENTRATA E AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08518390011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLPE ING. ARMANDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08518390011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLPE ING. ARMANDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAB29D52BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PER ATTIVITA&#39; LUDICO-RICREATIVE NEL COMUNE DI RODDI, INERENTI IL BANDO ANC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03341880049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCONE ARCH. MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03341880049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCONE ARCH. MATTEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6032.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8A2A76B2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 04/11/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02650070044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02650070044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0F2A80D22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 06/11/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER GLI ENTI LOCALI -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER GLI ENTI LOCALI -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5B2A55AC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 24/10/2019 - RIPRISTINO PERDITA SU NASPO MENSA SCUOLE BAROLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>56.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD12A5799A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEXMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEXMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>414.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>342.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8065550E67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI ANALISI DELLE MATRICI ECOLOGICHE DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DELLA VEGETAZIONE DEI RII MINORI E REDAZIONE DI LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE FORESTALE RIPAR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04598160010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.R.IN.TE.A. SOC. COOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04598160010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.R.IN.TE.A. SOC. COOP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54179.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z002A9CB20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 36 DEL 13/11/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI BAROLO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUO SERVOSCALA - DPR 214/2010</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04913590016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODEBO&#39; S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04913590016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODEBO&#39; S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2A9D363</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 14/11/2019 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI BAROLO:LAVORI IDRICI VARI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA:SOSTITUZIONE SARACINESCA CROMATA A FONTANELLA, SOSTITUZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>309.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>309.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2AA4D1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 14/11/2019 - SCUOLA PRIMARIA DI BAROLO: LAVORI IDRICI VARI PER  LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA:SOSTITUZIONE BOILER ELETTRICO LT. 30, COMPRESO MATERIALE E </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7C2AA71E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 14/11/2019 -SOCCORSO STRADALE DUCATO UNIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02648260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROCAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z762AAD252</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 16/11/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03682890045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03682890045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>410.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC42AB2FE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 18/11/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDITORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDITORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>217.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>217.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4C2AA5253</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 39 DEL 19/11/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - LAVORI IDRICI VARI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA: SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONI PER VASCHETTE, ST</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE82AB3B90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 40 DEL 19/11/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO - LAVORI IDRICI VARI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA: SOSTITUZIONE DI SIFONE LAVABO CON MORSETTO DI SCARICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03521920045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO MAURO - LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>103.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>103.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4F2A7245D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 21/11/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08085660010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROGED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08085660010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROGED SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>787.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>787.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB92AE4331</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 28/11/2019 -MANUTENZIONE DUCATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00164480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMECCANICA CEPPA-CANALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00164480048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMECCANICA CEPPA-CANALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>475.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>475.91</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC92AF32D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 05/12/2019 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI GRINZANE CAVOUR - MARIA JOSE&#39; - SERVIZIO DI CONDUZIONE - MANUTENZIONE - TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ANNO TERMICO 2019/2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z682AF3420</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 42 DEL 05/12/2019 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI GRINZANE CAVOUR - MARIA JOSE&#39; - INTERVENTI PER RICERCA GUASTO GENERATORE DI CALORE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA  - FORNITURA E SOSTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02543240044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVEDANO VALTER impianti idrotermosanitari</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE22B02EAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 05/12/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03115240040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.COM MULTIMEDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03115240040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.COM MULTIMEDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>8067834B39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO AD USO SPOGLIATOI DELL&#39;IMPIANTO SPORTIVO &#34;PIANA GALLO&#34; IN COMUNE DI GRINZANE CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00119850048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARENGO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02888610041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASEC. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02485280040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MARENGO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00119850048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARENGO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>44932.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z462A20BE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TECNICO - FRAZIONAMENTO CATASTALE E TRASCRIZIONE DI TERRENO E FABBRICATO IN ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI NOVELLO AI SENSI DELL&#39;ART. 31 DEL DPR 380/2001 SMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02438080042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTASSO STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02438080042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTASSO STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2794.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z152A576F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA INERENTI L&#39;INTERVENTO DI  RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO AD USO SPOGLIATOI DELL&#39;IMPIANTO SPORTIVO &#34;PIANA GALLO&#34; IN COMUNE DI GRINZANE CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02372430047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOFFA E SCAVINO s.n.c. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02372430047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOFFA E SCAVINO s.n.c. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2166.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z772A95B12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC 512D MATRICOLA 03537. CIG. Z772A95B12</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1710.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0C2AF7683</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 03/12/2019 -ACQUISTO PNEUMATICI  VARI SCUOLABUS DELL&#39;UNIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02186260044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3544.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3544.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8E2B02F90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 09/12/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D2B37DA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 16/12/2019 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03263840047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABIL AUTORIPARAZIONI  DI KHAIRI NABIL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03263840047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABIL AUTORIPARAZIONI  DI KHAIRI NABIL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>771.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z702B3A5AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 43 DEL 17/12/2019 - EDIFICI SCOLASTICI DI GRINZANE CAVOUR - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AVVOLGIBILI E TENDE A RULLO E SOSTITUZIONE CINGHA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02325930044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMBA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z632B3ACF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 44 DEL 17/12/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO- LAVORI MANUTENTIVI DI FALEGNAMERIA VARI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELL&#39;EFFICIENZA E FUNZIONALITA&#39; DELLA STRUTTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02188580043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERMANO A &#38; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02188580043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERMANO A &#38; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B2B3AD88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 17/12/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - LAVORI MANUTENTIVI DI FALEGNAMERIA VARI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELL&#39;EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITA&#39; DELLA STRUTTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02188580043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERMANO A &#38; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02188580043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERMANO A &#38; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>561.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z912B497E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 19/12/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO (PIANO PRIMO) A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02798830044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULIPROGRESS DI K. MILOJKOV</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02798830044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULIPROGRESS DI K. MILOJKOV</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB52B4AA70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 19/12/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA CON AUSILIO DI MACCHINARI ADEGUATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02798830044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULIPROGRESS DI K. MILOJKOV</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02798830044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULIPROGRESS DI K. MILOJKOV</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>957.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC22B4B0E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 19/12/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI BAROLO - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE A DISPOSITIVI ANTINCENDIO&#13;&#10;&#13;&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>652.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z152B4B151</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 49 DEL 19/12/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE A DISPOSITIVI ANTINCENDIO&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;&#13;&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>503.95</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z592B5FA74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 50 DEL 27/12/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI RODDI: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03145480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSB S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03145480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSB S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4B2B5FA9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 51 DEL 27/12/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 3 MONTASCALE - ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03145480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSB S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03145480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSB S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7D2B5FB55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 52 DEL 27/12/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO: INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA&#39; MONTASCALE CON CAMBIO BATTERIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03145480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSB S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03145480046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSB S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z352B67AFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 53 DEL 31/12/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO DI MONFORTE D&#39;ALBA - LAVORI DI TINTEGGIATURA AULA-RIPOSTIGLIO E SERVIZIO IGIENICO SU PARETI E SOFFITTI, ZOCCOLATURA IN SMALTO LAVABILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02987820044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRESIA FERRUCCIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02987820044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRESIA FERRUCCIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1579.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE32B5C66D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 54 DEL 31/12/2019 - SEDE ISTITUZIONALE UNIONE DI COMUNI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO UFFICI - LAVORI DI INFORMATICA PER COLLEGAMENTO IN RETE UFFIC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>554.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z6C2B682F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 55 DEL 31/12/2019 - SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI MONFORTE D&#39;ALBA - MANUTENZIONE TENDE A RULLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03264940044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tendenze snc di Ghigo S. e Alberione G.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03264940044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tendenze snc di Ghigo S. e Alberione G.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZFA2B686EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 56 DEL 31/12/2019 - SCUOLA PRIMARIA DI GRINZANE CAVOUR - LAVORI DI SISTEMAZIONE E LIVELLAMENTO AREA DI INGRESSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02485280040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MARENGO s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02485280040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MARENGO s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD72A55014</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO   SERVIZIO  DI  SUPPORTO           ALL&#39; UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA&#39; DI ACCERTAMENTO TASI PER L&#39;ANNO 2014. CIG:  ZD72A55014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03151840042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC PAL DI GALLO ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03151840042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC PAL DI GALLO ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z092A72420</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE IN AMBITO DI PEC DENOMINATO 02PC04 DI RODDI - CIG: Z092A72420</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03793140041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Ernesto Saracco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03793140041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Ernesto Saracco</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1009.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8B2AA6F12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03682670041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDATTICAPUNTOIT DI MEUCCI MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03682670041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDATTICAPUNTOIT DI MEUCCI MATTEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>66.81</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z862AC35A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SEDE ISTITUZIONALE UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO UFFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA ED IMPEGNO DI SPESA - C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.A. DECORAZIONI DI AVDULLAHU DERVISH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.A. DECORAZIONI DI AVDULLAHU DERVISH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8029207738</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 PER IL COMUNE DI BAROLO E DI VERDUNO.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04334690163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UBI BANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>15240741007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA D&#39;ALBA CREDITO COOPERATIVO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04334690163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UBI BANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z742B0D714</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POLIZZA INFORTUNI E RESPONSABILITA&#39; CIVILE PER ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANGABAROLO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30.10.2019 - 30.10.2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CATTOLICA - FIL. DI ALBA - AGENTE CERUTTI CRISTINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CATTOLICA - FIL. DI ALBA - AGENTE CERUTTI CRISTINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF22B3530C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03572400046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASARICO S.A.S. DI BRUNO FRANCESCA E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03572400046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASARICO S.A.S. DI BRUNO FRANCESCA E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF52B576F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 23/12/2019 - RICAMBI CASSETTE PRONTO SOCCORSO SCUOLABUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131270049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBAFIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z882B0581B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICI SCOLASTICI DI RODDI - GRINZANE CAVOUR - BAROLO E SINIO - LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z882B0581B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVDULLAHU DERVISH G.D.A. DECORAZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02881920041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVDULLAHU DERVISH G.D.A. DECORAZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5152.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z062987338</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO DI NOVELLO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE SCALA 3, PER LA FUTURA PRESENTAZIONE SCIA VVFF. CIG Z062987338</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02481460042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO P.I. MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02481460042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTERNO P.I. MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC52ADF411</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICI SCOLASTICI DI BAROLO, MONFORTE D&#39;ALBA, SINIO, GRINZANE CAVOUR, NOVELLO, RODDI E UFFICI SEDE UNIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA&#39; DI COMMITTENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI ENER</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z482AA5430</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI PER ALLESTIMENTO NUOVI UFFICI OPERATIVI SEDE ISTITUZIONALE UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO - TDO N. 1114251 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOVO LUIGI &#38; C. S.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00939660049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOVO LUIGI &#38; C. s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00939660049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOVO LUIGI &#38; C. s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12450.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z762B256FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA&#39; IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE, DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MITSUBISHI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02389160041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GALLO ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02389160041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GALLO ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2847.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5E2B02F5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TERMINALI E DI SOFTWARE GESTIONALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL&#39;UNIONE E DEI COMUNI ASSOCIATI.  AFFIDAMENTO FORNITURA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z002B5BE30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICI SCOLASTICI DI MONFORTE D&#39;ALBA - RODDI - SINIO: LAVORI ELETTRICI VARI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE E FUNZIONALITA&#39; DELLE STRUTTURE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERRI IMPIANTI S.A.S. ED IMPEGNO DI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03373880040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERRI IMPIANTI di Cerri Gianfranco e C. s.a.s. - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03373880040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERRI IMPIANTI di Cerri Gianfranco e C. s.a.s. - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1878.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA02A34A46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DELIBERAZIONE DELLA G.U. N. 71  IN DATA 10.10.2019.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO INOLTRATO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02089710046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO SIOLI RAVA RAVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02089710046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO SIOLI RAVA RAVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC52AC41B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERTENZA UNIONE COMUNI - SIG. BREZZA GIACOMO PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA DIFFIDA A NON INTERVENIRE SULL&#39;IMMOBILE OGGETTO DEI CONTENZIOSI DEFINITI DAL CONTENZIOSO TAR/CD CONCLUSO IL 19.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08064990016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA AVV. PAOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08064990016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSANDRIA AVV. PAOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB12B0265E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO - INCARICO PER SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER IL COMUNE DI RODDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03577380045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCH. SERENA DOGLIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03577380045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCH. SERENA DOGLIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10170.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>ZA52AD8092</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL&#39;ITINERARIO CICLO-ESCURSIONISTICO &#34;BAR TO BAR&#34; E DEI SENTIERI DELL&#39;UNIONE DI COMUNI &#34;COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO&#34;.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03820630048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABENA ELIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03820630048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABENA ELIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>ZF62B26AC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDIFICIO SCOLASTICO DI BAROLO. LAVORI DI MANUTENZIONE TERRAZZO SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO LAVORI - ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZF62B26AC6&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02892100047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.B. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02892100047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.B. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE62B66612</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 26</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA&#39; IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652330059</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADEMPA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652330059</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADEMPA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652330059</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADEMPA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652330059</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADEMPA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2254.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z042773531</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I DIPENDENTI DELL&#39;UNIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - (RIduzione con det. 349/2019) - ridotto a zero - impegno inutilizzato</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST SOC. COOP A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMST SOC. COOP A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z052938902</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO BANDO &#34;ACQUE SICURE&#34; PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE CIVILE. CIG. Z052938902</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01982660068</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLPI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01982660068</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLPI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3941.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D26C2AC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) EX ART. 31 D.LGS. 50/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02466910045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUSSO BIAGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02466910045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUSSO BIAGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4268.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4268.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z85277049F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSICURAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2019 CIG Z85277049F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>96055530040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>96055530040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB728E613B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTILIZZO CONVENZIONE CON NUOVO PUNTO RISTORAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02747460042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02747460042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELISA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE429C661C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MEDICO SICUREZZA DEL LAVORO AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00970230041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIOS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00970230041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIOS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>667.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z842745DDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA DELL&#39;INFANZIA DI GRINZANE CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01055750333</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICEPI - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01055750333</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICEPI - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD226A6FF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CIG ZD226A6FF2 TELEFONIA INFANZIA: MONFORTE+GRINZANE 0173/78549 0173/262128</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2127CC3D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordinativo Numero 9 - 11 - area segreteria e altri servizi generali dell&#39;Unione e dei comuni associati - Rinnovo abbonameto on-line formulapi&#249;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2426C217A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordinativo Numero 2 - 11 - area segreteria e altri servizi generali dell&#39;Unione e dei comuni associati - FORNITURA RISMA DI CARTA COLORATA E EVIDENZIATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PAPIRO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PAPIRO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3329D46F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PAPIRO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PAPIRO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>325.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>325.57</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6F28F47D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordinativo Numero 7 - 11 - area segreteria e altri servizi generali dell&#39;Unione e dei comuni associati - FORNITURA CANCELLERIA VARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PAPIRO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PAPIRO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E2B4CD9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMNETO RIVISTA PERSONALE NEWS + 2 QUESITI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordinativo Numero 6 - 11 - area segreteria e altri servizi generali dell&#39;Unione e dei comuni associati - FORNITURA  CARTA E CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PAPIRO SAS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PAPIRO SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>115.19</importoAggiudicazione>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordinativo Numero 4 - 11 - area segreteria e altri servizi generali dell&#39;Unione e dei comuni associati - FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PAPIRO SAS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PAPIRO SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>234.49</importoAggiudicazione>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordinativo Numero 3 - 11 - area segreteria e altri servizi generali dell&#39;Unione e dei comuni associati - ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS  2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>229.40</importoAggiudicazione>
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<cig>ZD229C7FA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordinativo Numero 8 - 11 - area segreteria e altri servizi generali dell&#39;Unione e dei comuni associati - ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELFINO &#38; PARTNERS SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELFINO &#38; PARTNERS SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordinativo Numero 1 - 11 - area segreteria e altri servizi generali dell&#39;Unione e dei comuni associati - RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI ON LINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>143.27</importoAggiudicazione>
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<cig>ZE22B4C641</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordinativo Numero 11 - 11 - area segreteria e altri servizi generali dell&#39;Unione e dei comuni associati - FORNITURA CARTA E CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PAPIRO SAS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PAPIRO SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>261.96</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>261.96</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z642847ED2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RASSEGNA STAMPA. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.T.E.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.T.E.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4429C642A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REGISTRI DI STATO CIVILE 2020 PER I COMUNI ASSOCIATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01896570049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01896570049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA LEGATORIA VITALI DI VITALI NADIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>935.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCB29C6446</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER I COMUNI ASSOCIATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER GLI ENTI LOCALI -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER GLI ENTI LOCALI -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC72A40B27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L&#39;UFFICIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI RODDI. CIG: ZC72A40B27</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03151840042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03151840042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2010.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>7931905F0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI. PERIODO GIUGNO 2019/GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA&#39;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AON SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19036.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19036.04</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z202A5D715</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03529790044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO E VIRGOLA di Viglione Giuliana</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03529790044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO E VIRGOLA di Viglione Giuliana</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>223.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>223.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362A86229</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02962950040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINIMONDO SNC - CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02962950040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINIMONDO SNC - CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1081.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1081.17</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3F2A861A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03538610043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carta e Penna di Sardo Federica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03538610043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carta e Penna di Sardo Federica</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>672.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>672.24</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z572A5A146</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03567380047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDITORIALE ARGO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03567380047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDITORIALE ARGO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>974.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>974.29</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z592AA6B66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01244030050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOOK &#38; BOOK SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01244030050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOOK &#38; BOOK SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4288.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>4288.06</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z672A6832C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01872830045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANINETTA ZANOLETTI CARLA &#38; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01872830045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANINETTA ZANOLETTI CARLA &#38; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>493.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>493.74</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z802A86184</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03682670041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDATTICAPUNTOIT DI MEUCCI MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03682670041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDATTICAPUNTOIT DI MEUCCI MATTEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1824.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1824.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8A2AA6AE1</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02149690048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNO MARIA LUISA EDICOLA CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02149690048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNO MARIA LUISA EDICOLA CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2073.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2073.04</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAD2A861E1</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03493440048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLE LANGHE DI BOZZOLO MANUELA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03493440048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLE LANGHE DI BOZZOLO MANUELA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71.95</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>71.95</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB32A311A0</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03021940048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGOSTA LIBRI DI AGOSTA CLAUDIA, BARTOLI ANDREA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03021940048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGOSTA LIBRI DI AGOSTA CLAUDIA, BARTOLI ANDREA SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>566.13</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>566.13</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC92A311AC</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03418070045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTE DIEM DI MENNELLA VINCENZO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03418070045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTE DIEM DI MENNELLA VINCENZO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>31.13</importoAggiudicazione>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00017290040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABACCHERIA N. 1</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00017290040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TABACCHERIA N. 1</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1170.08</importoAggiudicazione>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/2020.  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LA TORRE - COOPERATIVA LIBRARIA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00493250047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TORRE - COOPERATIVA LIBRARIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>371.29</importoAggiudicazione>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PER ATTIVITA&#39; LUDICO-RICREATIVE NEL COMUNE DI RODDI, INERENTI IL BANDO ANCI ICS - SPORT MISSIONE COMUNE 2017. RIMOLUDAZIONE DEL QUAD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MOSCONE MATTEO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03341880049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCONE MATTEO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PER ATTIVITA&#39; LUDICO-RICREATIVE NEL COMUNE DI RODDI, INERENTI IL BANDO ANCI ICS - SPORT MISSIONE COMUNE 2017. RIMOLUDAZIONE DEL QUAD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03341880049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCONE MATTEO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03341880049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCONE MATTEO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 PER IL COMUNE DI BAROLO E DI VERDUNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEXMEDIA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEXMEDIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>459.08</importoAggiudicazione>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03591990043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORILVERDE SSA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03591990043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORILVERDE SSA</ragioneSociale>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00823020045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMONGIA DI ORLANDO ORESTE &#38; C. SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00823020045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMONGIA DI ORLANDO ORESTE &#38; C. SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6556.77</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>6556.77</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI PALESTRA  NEL COMUNE DI BAROLO - INCARICO DI COLLAUDATORE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02911760045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOASSO ING. ALESSANDRO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02911760045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOASSO ING. ALESSANDRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1038.96</importoAggiudicazione>
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<cig>Z6C2B73858</cig>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
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<oggetto>INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DI IRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA&#39; DEI COMUNI DELL&#39;UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02998700047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUNCU ARCH. ROSSELLA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02998700047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUNCU ARCH. ROSSELLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z722A727EA</cig>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PARERE LEGALE CONTROVERSIA CON ENEL SOLE SU VALIDITA&#39; CONTRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI DELL&#39;UNIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DRABBR74P45B111I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBARA D&#39;AURIA AVVOCATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DRABBR74P45B111I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBARA D&#39;AURIA AVVOCATO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1751.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONVENZIONE FRA L&#39;UNIONE DI COMUNI &#34;COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO&#34; E  L&#39;UNIVERSITA&#39; DEGLI STUDI DI TORINO: &#34; PROGETTO CLIMATT - CAMBIAMENTI CLIMATICI NEL TERRITORIO TRANSFR</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02099550010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA&#39; DI TORINO - SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02099550010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA&#39; DI TORINO - SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9360.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>4918.03</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZIONE PERNO DEL COMUNE DI MONFORTE D&#39;ALBA. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER ILLUMINAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02110530405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02110530405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>644.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>644.17</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z372444209</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANDO &#34;EVENTI IN SICUREZZA&#34; - INCONTRI FORMATIVI CON AMMINISTRATORI.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02985150040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLLA PAOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778600045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALA DANILO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02985150040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLLA PAOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778600045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALA DANILO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>1144.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9927070AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02876660040</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ED ACCERTAMENTO ENTRATA. (RISORSA 350/8/1)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03554070049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTEGRA STUDIO ASSOCIATO BORGNA &#38; DEGIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03554070049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTEGRA STUDIO ASSOCIATO BORGNA &#38; DEGIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>

