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<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2021-01-13</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>Comune di Arona</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-13</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>APPALTO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARONA DAL 01.09.2019 AL 31.08.2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO - CIG 7936850FCD- INTEGRAZIONE IMPEGNI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SODEXO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00805980158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>21693.56</importoAggiudicazione>
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<cig>72431536F0</cig>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/16 PER L&#39;AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI A VALENZA SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-EDUCATIVA E SOCIO-SANITARIA NEGLI ENTI GESTORI APPARTENENTI ALL&#39;AREA NO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01843260231</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01843260231</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP.SOC.DI SOLIDAR.PROMOZIONE LAVORO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>30500.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>CENTRO INCONTRO &#34;DON G.VALLI&#34;- DIRITTI SIAE - ARONA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.000,00 - CIG Z282B9BEC6</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SIAE (SOCIETA&#39; ITALIANA AUTORI EDITORI)</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SIAE (SOCIETA&#39; ITALIANA AUTORI EDITORI)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z142B76B24</cig>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE PEC UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>FORMAZIONE ON LINE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Pubbliformez</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>INUMAZIONE OBBLIGATORIA EX ART.  50 DPR 285/1990 - CITTADINO ARONESE DECEDUTO NEL TERRITORIO DI ARONA VERSO IL QUALE I CONGIUNTI NON HANNO MANIFESTATO INTERESSE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01929080032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FUNEBRE DE PEDRINI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01929080032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FUNEBRE DE PEDRINI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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<cig>Z452B99787</cig>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>MANIFESTI ISTITUZIONALI - ACQUISTO ATTRAVERSO IL PORTALE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE PER L&#39;AVVIO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE RDO. CIG Z452B99787.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>NON INDIVIDUATO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>NON INDIVIDUATO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1385.10</importoAggiudicazione>
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<cig>Z692BB587B</cig>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA&#39; DI LABORATORIO E DI SOCIALIZZAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI - SERVIZIO CAD - EDUCATIVA TERRITORIALE - IMPEGNO DI SPESA &#128;. 500,00 - CIG Z692BB587B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>NOVA COOP SCRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01314250034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA COOP SCRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>RIPARAZIONI E PICCOLE MANUTENZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 3&#176; - IMPEGNO DI SPESA &#128; 500,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ASTRA FIAT ARONA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1409.84</importoAggiudicazione>
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<cig>ZEA2B8E66A</cig>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO DI NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI, OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE E POUCHES FORMATO A 6 PER PLASTIFICATRICE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Maggioli</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>428.69</importoAggiudicazione>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>CANONE POSTAZIONE SITA IN MASSINO VISCONTI LOCALIT&#192; SAN SALVATORE - ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>MRNGNN54T27F047P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ditta Mirani Giovanni</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MRNGNN54T27F047P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ditta Mirani Giovanni</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1937.97</importoAggiudicazione>
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<cig>Z982B90C1F</cig>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2020 PER L&#39;ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE,  A FAVORE DI: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -ROMA&#10;IMPEGNO DI SPESA PER CANONI TRIMESTRALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1217.80</importoAggiudicazione>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI ESERCIZIO PONTE RADIO - ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ECONOMICO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ECONOMICO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1770.00</importoAggiudicazione>
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<oggetto>REVISIONE VEICOLO FIAT BRAVO YA124AM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DSC CARRI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07626200963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DSC CARRI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZDD2B90D12</cig>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2020 PER L&#39;ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE,  A FAVORE DI: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -ROMA&#10;IMPEGNO DI SPESA PER CANONI TRIMESTRALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZA32B914F8</cig>
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<oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI ESERCIZIO PONTE RADIO - ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ECONOMICO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ECONOMICO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1770.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZEF2B90A14</cig>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE CALDAIE PRESSO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII E IMMOBILE EX QUARANTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOG ARONA S.R.L. CON SEDE A PARUZZARO (NO) - IMPORTO &#128;. 927,00+IVA =&#128;. 1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>927.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z1C2B6CC80</cig>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSUNZIONE INCARICO 3&#176; RESPONSABILE, ECC. DI DUE APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO PRESSO UFFICIO TURISTICO ANNI 2020 E 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IDROTERMICA ZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01264620038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROTERMICA ZANETTA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01264620038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROTERMICA ZANETTA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZB22B6CCBB</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI AUTOMAZIONE CANCELLI PALAZZO COMUNALE, CORTILE VIA BATTISTI, CENTRO DIURNO ED EX MACELLO - ANNI 2020 E 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO -  TERENGHI FABIO - ASSUNZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01281600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERENGHI  FABIO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERENGHI  FABIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z932B9292B</cig>
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<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO - AFFIDAMENTO DIRETTO -DITTA TECNOCALOR SRL CON SEDE AD ARONA (NO) - IMPEGNO &#128;. 4.000,00+IVA = &#128;. 4.880,00 CIG=  Z932B9292B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TECNOCALOR S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01037520036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCALOR S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z922B97756</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA AUTOSPURGHI MIGLIORIN I GRAZIANO - &#128;. 1.500,00+IVA = &#128;.1.830,00 CIG= Z922B97756</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01177650031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01177650031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F2B9787F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TENDAGGI E VENEZIANE PRESSO IMMOBILI COMUNALI  - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA COLOMBO TENDE DI COLOMBO GIANNI  - &#128;. 1.480,00+IVA = &#128;. 1.805,60 CIG= Z3F2B9787F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02129560039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLOMBO TENDE  DI COLOMBO GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02129560039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLOMBO TENDE  DI COLOMBO GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1655.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB32B97C4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA CONTRATTO SINO AL 31/03/2020 &#34;  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA&#39; O CONCESSIONI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10214.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8176998038</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI &#34; - ACQUISTO MEPA RDO - DITTA TECNOFIAMMA SRL - RINNOVO CONTRATTUALE ANNI DUE - IMPORTO &#128;. 43.180,80+</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43180.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A2BAB59A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N. 12 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PRESSO LA DITTA EGAF, CON SEDE A FORL&#204;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>334.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z122BB86A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 2700  VOLANTINI. INCARICO DITTA ARTWEB STUDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRZPLA67B54D869D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTWEB STUDIO di Paola Gorzalini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRZPLA67B54D869D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTWEB STUDIO di Paola Gorzalini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z852BA74B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE  BATTERIE AUTOMAZIONE CANCELLI DI VIA BATTISTI E DEL &#34;EX MACELLO&#34; - TERENGHI FABIO - COLAZZA (NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 110,00 + IVA 22% = &#128; 134,20 - CIG. Z852BA74B7</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERENGHI  FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERENGHI  FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z312BA8C28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA SANITARIA PRESSO APPARTAMENTO DI VIA VITTORIO VENETO 28 LOCATO AL SIG. T.G. - SALCE EMANUELE - BOLZANO NOVARESE (NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 250,00 + IVA </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02485200030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALCE EMANUELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02485200030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALCE EMANUELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z922BADA44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ROCCA BORROMEA - FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E ATTREZZATURE PER RIMOZIONE VEGETAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA INFESTANTE PER  ATTIVITA&#39; ADDESTRATIVE VIGILI DEL FUOCO - OMNIA SPORT SRL, ROMAGNAN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131710038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMNIA SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131710038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMNIA SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>572.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF12BB7450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE ANNUALE A.N.U.S.C.A. PER L&#39;ANNO 2020. EURO 440,00. CIG: ZF12BB7450.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00705281202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZ. UFFICIALI DI STATO CIVILE E D&#39;ANAGRAFE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00705281202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZ. UFFICIALI DI STATO CIVILE E D&#39;ANAGRAFE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2BB74D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA &#34;LO STATO CIVILE ITALIANO&#34; PER L&#39;ANNO 2020. EURO 279,00. CIG: Z3D2BB74D2.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEPEL SAS SOCIETA&#39; EDITRICE PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEPEL SAS SOCIETA&#39; EDITRICE PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>279.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z432BB7B57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CLASSIFICATORE ROTANTE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI PER L&#39;ANNO 2020 - EURO 829,60  I.V.A. INCLUSA. CIG: Z432BB7B57.&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00707360152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORGE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00707360152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORGE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532B9BBA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMA  PER &#34;SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA MULTE ACCERTATE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF22BB5F03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER PER LA FORNITURA DI 2.000 BUSTE BIANCHE FORMATO 11X 23 CON FINESTRE E CHIUSURA STRIP E STAMPA PERSONALIZZATA AD USO DELL&#39;UFFICIO TRIBUTI  AI SENSI  DELL&#39;ART. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03453810651</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. GRAF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03453810651</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. GRAF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z342BC2CAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO AI CAAF PER CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA&#39; E NUCLEO FAMILIARE (LEGGE N. 448/1998) ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.100,00</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11025030013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11025030013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C2BC2D45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO AI CAAF PER CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA&#39; E NUCLEO FAMILIARE (LEGGE N. 448/1998) ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.100,00</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06418720014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO AUTORIZZATO ASS. FISCALE CGIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06418720014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO AUTORIZZATO ASS. FISCALE CGIL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2BC2DA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO AI CAAF PER CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA&#39; E NUCLEO FAMILIARE (LEGGE N. 448/1998) ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.100,00</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01744070036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACLI SERVICE NOVARA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01744070036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACLI SERVICE NOVARA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z922BC2D82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO AI CAAF PER CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA&#39; E NUCLEO FAMILIARE (LEGGE N. 448/1998) ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.100,00</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04682441003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAAF CONFARTIGIANATO PENS. E DIPEND. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04682441003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAAF CONFARTIGIANATO PENS. E DIPEND. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692BC2E39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO AI CAAF PER CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA&#39; E NUCLEO FAMILIARE (LEGGE N. 448/1998) ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.100,00</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07090671004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07090671004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902B98486</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - RISTRUTTURAZIONE EX PISCINA AD USO POLIVALENTE&#34; - SPOSTAMENTO CONTATORI ELETTRICI - IREN MERCATO SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - &#128;. 201,00+IVA = &#128;.245,22 CUP = H22E1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IREN MERCATO S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IREN MERCATO S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z402BA9229</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;TORRENTE VEVERA - MESSA IN SICUREZZA SPONDA IDROGRAFICA DESTRA VIA MONTE NERO&#34; - AFFIDAMENTO INCARICO CALCOLO STRUTTURALE SCOGLIERA: INTEGRAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00853590032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPIFANI FULVIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00853590032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPIFANI FULVIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE82BB7F9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTILIZZO IN CONCESSIONE DI AREE DI PROPRIET&#192; COMUNALE E DEMANIALE - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL&#39;AVV. FEDERICA PICCALUGA DI ARONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 788,13 + CPA 4% + IVA 22% = TOT.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01820660031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. PICCALUGA FEDERICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01820660031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. PICCALUGA FEDERICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE72B3C5BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPLESSO SCOLASTICO EX VERGA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI. GARA N&#176;  G00338- AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA POSA PIU&#39; S.A.S. DI FORCETTO ANTONIO &#38; C.  CORRENTE IN CASTELLETTO TICINO (N</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02256090032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSAPIU&#39; S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02256090032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSAPIU&#39; S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362BBDFC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO ASILO NIDO DI VIA MOTTARONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI FRANCO ZUCCHETTI &#38; C. - &#128;. 400,00+IVA=&#128;. 488,00 CIG= Z362BBDFC4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B2BC6419</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO CONDOMINIO EX QUARANTA E CENTRO DIURNO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOG ARONA SRL - &#128; 801,00 + IVA 22% = &#128; 977,22 - CIG Z7B2BC6419</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>801.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>ZC52BB4DFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA - &#128; 3.000,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MF INGROSSO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MF INGROSSO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF82BB4EFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA - &#128; 3.000,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05329570963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05329570963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z262BB4F3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA - &#128; 3.000,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02353720036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI DI BOSSI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02353720036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI DI BOSSI MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2BD4A6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ONORANZE FUNEBRI UTENTE DECEDUTA IN ARONA - IMPEGNO DI SPESA &#128;. 1.132,00 - CIG Z4F2BD4A6A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01929080032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FUNEBRE DE PEDRINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01929080032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FUNEBRE DE PEDRINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z312BDC1CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPA MANIFESTI  PREMIO &#34;ARONESE DELL&#39;ANNO&#34; - &#128; 100,65</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00208350033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TIPOGRAFICA SAS DI CANTALUPPI G. &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00208350033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TIPOGRAFICA SAS DI CANTALUPPI G. &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>82.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC72BD93F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO INPS &#34;HOME CARE PREMIUM&#34;- GENNAIO / GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 5.946,00&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02486940030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA  VERONICA DEGLI ESPOSITI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02486940030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA  VERONICA DEGLI ESPOSITI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3444.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA42BDA4FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO INDIVIDUALIZZATO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 6.396,00 - CIG ZA42BDA4FA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L&#39;AUTISMO ENRICO MICHELI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L&#39;AUTISMO ENRICO MICHELI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6396.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE2BD9441</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO INPS &#34;HOME CARE PREMIUM&#34;- GENNAIO / GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 5.946,00&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126940036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONATO MICHELA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126940036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONATO MICHELA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F2BD94EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO INPS &#34;HOME CARE PREMIUM&#34;- GENNAIO / GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 5.946,00&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91014420037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE &#34;GAZZA LADRA&#34;</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91014420037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE &#34;GAZZA LADRA&#34;</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3624.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C2BD951A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO INPS &#34;HOME CARE PREMIUM&#34;- GENNAIO / GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 5.946,00&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L&#39;AUTISMO ENRICO MICHELI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L&#39;AUTISMO ENRICO MICHELI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2424.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82B91CC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO DI VISURA VEICOLI RUBATI - ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>206.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2BE82B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE PEC PER LA PIATTAFORMA TELEMATICA IN USO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI  VERBANIA  TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC12BE275A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE PEC FATTURAZIONE ATTIVA TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 - CIG ZC12B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>az452b9978</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI - ACQUISTO ATTRAVERSO IL PORTALE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE PER ULTERIORE AVVIO DI PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE RDO A SEGUITO DISERZIONE PRECEDENTE RDO N. 2490832</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON INDIVIDUATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON INDIVIDUATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z162BDA7E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO - &#128; 1.098,01</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03856810159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03856810159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2BE36E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO - &#128; 1.098,01</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01302020035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA DA ANTONELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01302020035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA DA ANTONELLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>22.84</importoAggiudicazione>
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<cig>ZBB2BE3762</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO - &#128; 1.098,01</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00931690036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI DORMELLETTO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00931690036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI DORMELLETTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>814.59</importoAggiudicazione>
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<cig>ZCA2BE3781</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO - &#128; 1.098,01</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02702470960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEGA SRL LIBRACCIO VARESE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02702470960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEGA SRL LIBRACCIO VARESE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>185.04</importoAggiudicazione>
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<cig>ZBD2BE37EC</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 - INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO - &#128; 1.098,01</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03792130985</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRELMA DI PRATI CRISTINA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03792130985</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRELMA DI PRATI CRISTINA SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>58.83</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z022BC7191</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE PRIMARIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO DIURNO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOG ARONA SRL - &#128; 2.090,00 + IVA 22% = &#128; 2.549,80 - CIG Z022BC719</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2090.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z822B7432D</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;RESTAURO CIMITERO DI ARONA - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PORTICATO MONUMENTALE&#34; - LAVORI DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  ZONA 10 - AGGIUDICAZIONE ELETTRICA ZUCCHETTI SNC PER UN IMPORTO DI &#128; 2.9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2960.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z2B2BD09CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI FISSI PALAZZO COMUNALE - DITTA FRIGO &#38; CLIMA DI GATTICO VERUNO (NO) - &#128; 3.442,63 + IVA AL 22% = &#128; 4.200,00  CAP. 218/1 CIG: Z2B2BD09CE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02582810038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO &#38; CLIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02582810038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO &#38; CLIMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3442.63</importoAggiudicazione>
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<cig>Z3B2BE2E60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - RISTRUTTURAZIONE EX PISCINA AD USO POLIVALENTE  - FORNITURA N. 2 SERVIZI IGIENICI CHIMICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SEBACH S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - &#128;. 9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1E2BDB7C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CIMITERO DI ARONA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA E RIPRISTINO ZONE AMMALORATE CON FASCE IN PIETRA LOCULI ZONA 9- INTEGRAZIONE IMPORTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1070.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z8B2BE2686</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINIERE. DITTA VALSESIA F.LLI OLEGGIO CASTELLO (NO).  AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 500,00 +  IVA 22%= &#128; 610,00  CIG Z8B2BE2686.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01940040031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSESIA F.LLI  SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01940040031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSESIA F.LLI  SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z442BD92F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;RESTAURO CIMITERO DI ARONA - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PORTICATO MONUMENTALE&#34; - LAVORI DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  ZONA 10 - AGGIUDICAZIONE ELETTRICA ZUCCHETTI SNC PER UN IMPORTO DI &#128; 2.9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04751390016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL MA. VI TORINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04751390016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL MA. VI TORINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>80785549A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - CIG 80785549A6 - AGGIUDICAZIONE A DITTA PROMAL</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05173030015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05173030015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67101.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F2BF6903</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO INDIVIDUALIZZATO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.242,00 - CIG Z0F2BF6903</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L&#39;AUTISMO ENRICO MICHELI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L&#39;AUTISMO ENRICO MICHELI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1602.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2BF6A93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTI INDIVIDUALIZZATI - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 5.880,00 - CIG Z4F2BF6A93</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L&#39;AUTISMO ENRICO MICHELI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L&#39;AUTISMO ENRICO MICHELI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11752.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF92BF966F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO NUOTO NELLE SCUOLE A.S. 2019-2020 - IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 1.737,20</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10690500011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA ACTIVE S.S.D.A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10690500011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA ACTIVE S.S.D.A.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>434.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z212C0825B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 1.173,90=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1033.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE2C0DBBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA SOCIALE - INSERIMENTO PRESSO CASA ACCOGLIENZA PERIODO GENNAIO / MARZO - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.105,00 - CIG ZBE2C0DBBC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>94031000030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNITA&#39; DI SANT&#39; EGIDIO PIEMONTE - ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>94031000030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNITA&#39; DI SANT&#39; EGIDIO PIEMONTE - ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2C08361</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 1.173,90=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01574110035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ATELIER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01574110035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ATELIER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA52C0868F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 1.173,90=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00920650033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA&#39; DEI VERBANISTI C/O LIBRERIA ALB</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00920650033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA&#39; DEI VERBANISTI C/O LIBRERIA ALB</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD2C086F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 1.173,90=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>94029250035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZ.STORIA DELLA CHIESA NOVARESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>94029250035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZ.STORIA DELLA CHIESA NOVARESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z342C0877A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 1.173,90=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13428550159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DMEDIA GROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13428550159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DMEDIA GROUP SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>xxx,xxxxxx</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO CANONE TV 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 407,40=</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA&#39; IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00709370589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAI RADIO TELEVISIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00709370589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAI RADIO TELEVISIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>407.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z472C120A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPA E REALIZZAZIONE MANIFESTI INFORMATIVI - IMPEGNO DI SPESA &#128; 158,60 - CIG Z472C120A6</oggetto>
<sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALA TIPOLITOGRAFIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALA TIPOLITOGRAFIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>xx01xxxxxx</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASILO NIDO- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PRODOTTI PER PULIZIE  -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 3.491,17</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>259.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<cig>ZD52C0DE03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA SOCIALE - INSERIMENTO PRESSO CASA ACCOGLIENZA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 2.184,00 - CIG ZD52C0DE03</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91005540033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAMRE ASSOCIAZIONE PER L&#39;ACCOGLIENZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91005540033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAMRE ASSOCIAZIONE PER L&#39;ACCOGLIENZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3911.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZFA2C123CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA SOCIALE - INSERIMENTO PRESSO PROGETTO DI HOUSING SOCIALE ARONA GENNAIO / GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA &#128; 600,00 - CIG ZFA2C123CB</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01297540039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01297540039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6171.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE VARIE ACQUISTO BENE UFFICI DI STAFF SETTORE 3&#176; - IMPEGNO DI SPESA &#128; 200,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF22C1D124</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 149,00=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12925460151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Netweek spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12925460151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Netweek spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>xx02xxxxxx</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASILO NIDO- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PRODOTTI PER PULIZIE  -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 3.491,17</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>436.21</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2E2C121C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASILO NIDO- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PRODOTTI PER PULIZIE  -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 3.491,17</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRCOL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRCOL S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2027.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>.....00000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 149,00=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>teli lisa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>teli lisa</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE02C14015</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO CASA FAMIGLIA &#34;IL MANDORLO IN FIORE - BETH SHALOM ONLUS&#34; DI GATTICO - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 3.000,00 - CIG ZE02C1401</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92558840150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA FAMIGLIA BETH-SHALOM ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92558840150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA FAMIGLIA BETH-SHALOM ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D2C1455D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; PRESSO CASA FAMIGLIA &#34;MANDORLO IN FIORE&#34; ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 10.525,00 - CIG Z6D2C1455D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92558840150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA FAMIGLIA BETH-SHALOM ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92558840150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA FAMIGLIA BETH-SHALOM ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10525.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z742C38F9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - INSERIMENTO IN COMUNITA&#39; MAMMA BAMBINO PER PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE CON PROGETTO INDIVIDUALE - PERIODO 27.02.2020 / 31.03.2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 6.054,72 - CIG Z742C38F9C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01448260032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TERRA PROMESSA COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01448260032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TERRA PROMESSA COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21660.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD32C4065C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO E PRODOTTI PER PULIZIE PER ATTIVITA&#39; DI LABORATORIO E DI SOCIALIZZAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI - SERVIZIO CAD - EDUCATIVA TERRITORIALE - IMPEGNO DI SPESA &#128;. 219,60 - CIG Z</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01187760036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCOPETO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01187760036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCOPETO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z872C59875</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO MEDIANTE COMBINATORE TELEFONICO PER IMPIANTO ANTINCENDIO - LOCALI MAGAZZINO DI DEPOSITO EX PRETURA - PERIODO MARZO 2020 - FEBBRAIO 2022- IMPEGNO DI SPESA &#128;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00780120135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00780120135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA2C5A374</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; UTENTI DIVERSI PRESSO RESIDENZE ANNI AZZURRI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 10.888,58</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148190547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KOS CARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148190547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KOS CARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6086.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2C5A3DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; UTENTI DIVERSI PRESSO COOP. SOC. PROMETEO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 24.455,80</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01561890037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMETEO SOCIETA&#39; COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01561890037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMETEO SOCIETA&#39; COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13110.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B2C5A423</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; UTENTI DIVERSI PRESSO FONDAZIONI PARIANI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 17.188,06</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00991630039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DI RIPOSO GIUSEPPE PARIANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00991630039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DI RIPOSO GIUSEPPE PARIANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11424.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692C5A3FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; UTENTI DIVERSI PRESSO COOP. SOC. PROMETEO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 24.455,80</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01561890037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMETEO SOCIETA&#39; COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01561890037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMETEO SOCIETA&#39; COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11344.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z512C5A460</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; PRESSO CASA DI RIPOSO DI ARONA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 8.567,28 - CIG Z512C5A460</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00997860036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione Casa di Riposo di Arona Onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00997860036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione Casa di Riposo di Arona Onlus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8567.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD22C5A4D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; PRESSO CASA DI RIPOSO DI ARONA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 20.862,00 - CIG ZD22C5A4D4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00997860036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione Casa di Riposo di Arona Onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00997860036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione Casa di Riposo di Arona Onlus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20862.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z452C5A60B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; UTENTI DIVERSI PRESSO DOMUS LAETITIAE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 42.177,20</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01461560029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOMUS LAETITIAE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01461560029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOMUS LAETITIAE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42177.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDB2C5A646</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; PRESSO RESIDENZA &#34;SUOR ANNA CAMILLA VALENTINI&#34; ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 3.019,01 - CIG ZDB2C5A646</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01645790021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01645790021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3019.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z662C5F879</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA VOUCHER SOCIALI ANNO 2020 -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 10.000,00 = CIG Z662C5F879</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAYRISTOSERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAYRISTOSERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF42C6DDF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.403,00 - CIG ZF42C6DDF0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01435490030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENCHI SALVATORE SERVIZI DI PULIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01435490030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENCHI SALVATORE SERVIZI DI PULIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z462BEA604</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E SERVIZI ANNESSI , TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL&#39;ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edil B</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edil B</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF2BF04CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO  TECNICO RIPRISTINO PARCOMETRO N.114.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Flowbird</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Flowbird</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>867.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7C2BF6122</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO URGENTE DI PLASTIFICATRICE A CALDO E DISTRUGGIDOCUMENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01366990032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Ufficio Arona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01366990032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Ufficio Arona</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>233.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z582BFD6E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE AFFIDAMENTO DITTA SE.MA.S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02829440136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Se.ma.s</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02829440136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Se.ma.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6475.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z542C2D971</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maggioli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maggioli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z812C2E39C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO URGENTE  GUANTI IN LATTICE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00467280038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edilpiran</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00467280038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edilpiran</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z002C35BC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLENGHI DIVISE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z192C3AA11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RELATIVA ALLA TRATTATIVA RDO N. 2503391  SUL PORTALE DEL MEPA DI CONSIP PER LAVORI DI MANUNTEZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - RIFACIMENTO PISTA CICLABILE E ATTRAVERSAMENTI PE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01363440023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>.P.A.P. di Caccamo Pierangelo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01363440023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>.P.A.P. di Caccamo Pierangelo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D2C1DC28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CORONA PER CERIMONIA - ASSUNZIONE IMPIEGO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156870030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERRA DI MACCHINI LOREDANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01156870030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERRA DI MACCHINI LOREDANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>80570518D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO &#34;RESPONSABILIT&#192; CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D&#39;OPERA&#34; PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2022 - PRESA D&#39;ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL&#39;OPERATORE ECONOMICO AIG</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10479810691</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale per l&#39;Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10479810691</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale per l&#39;Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64422.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z072C2BFC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE PEC CONSIGLIERE COMUNALE LUIGI MONTONATI TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2C33AEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO AL POSIZIONAMENTO DEI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ED ALL&#39;ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE. EURO 300,00. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA2C36160</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E RIMOZIONE DELL&#39;IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLE CABINE ELETTORALI. EURO 1.409,10. CIG: ZAA2C36160.&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z452C2E9FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE  HOSTING SITO WEB ASILO NIDO COMUNALE TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2B2DE69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE HARDWARE -  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG Z5D2B2DE69  - IMPORTO COMPLESSIVO DELL&#39;APPALTO &#128; 31.804,43 I.V.A 22% INCLUSA</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUASARTEK</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04149570634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3F&#38;EDIN</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26069.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z482C7CCE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L&#39;ACQUISTO DEI BUONI PASTO CARTACEI DI VALORE NOMINALE PARI AD &#128; 7,00, DENOMINATA &#34;BUONI PASTO CARTACEI EDIZIONE 8 (BP8) - LOTTO 2&#34;, AGGIUDICATA ALLA DITTA DAY RISTOSER</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10020.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2C68F47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI  -  IMPEGNO DI SPESA &#128;  2.257,00 - CIG Z0E2C68F47</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02023020031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIOLOGIC SISTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02023020031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIOLOGIC SISTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF12C783CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - QUOTA PROGETTAZIONE E AVVIO AL SERVIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.885,00 - CIG ZF12C783CF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02101050033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURIVE SOCIETA&#39; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02101050033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURIVE SOCIETA&#39; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1545.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z252C79F2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO ROTOLI IN PLASTICA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.174,86- CIG Z252C79F2F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>963.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF2C97B3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA &#128;. 20.000,00 - CIG ZEF2C97B3B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00542090238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAXI DI&#39; s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00542090238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAXI DI&#39; s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12C9C2F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI DI BENI DI PRIMA NECESSIT&#192; - IMPEGNO DI SPESA &#128; 15.000,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIDL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIDL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A2CA218F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA VOUCHER SOCIALI ANNO 2020 -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 10.000,00 - CIG Z4A2CA218F</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2CA17DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TUTELA DEL DIRITTO D&#39;AUTORE - COMPENSO FORFETTARIO ANNO 2020 PER FOTOCOPIE BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 197,22 =. CIG Z4E2CA17DA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAE (SOCIETA&#39; ITALIANA AUTORI EDITORI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAE (SOCIETA&#39; ITALIANA AUTORI EDITORI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z572C9C304</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI DI BENI DI PRIMA NECESSIT&#192; - IMPEGNO DI SPESA &#128; 15.000,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00542090238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAXI DI&#39; s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00542090238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAXI DI&#39; s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z312C5A493</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 8.246,67 - CIG Z312C5A493</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00795470152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8246.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB22CA2514</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA UOVA PASQUALI PER DONAZIONE AI BAMBINI ARONESI -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 797,76 - CIG ZB22CA2514</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00109840033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAICA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00109840033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAICA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>653.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2CA5F8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SACCHETTI IN CARTA PER BIBLIOTECA CIVICA- &#128; 124,20</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA&#39; CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA&#39; CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>101.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD12CAEBA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CORONA PER RICORRENZA BATTAGLIA DI ARONA-  14 APRILE 1945 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 100,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156870030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERRA DI MACCHINI LOREDANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01156870030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERRA DI MACCHINI LOREDANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z572CBBBF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE E-LEARNING DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI D. LGS. N. 81/2008.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03331620983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P-LEARNING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03331620983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P-LEARNING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1522.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2CC5E9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CORONA PER RICORRENZA DEL 25 APRILE &#34;75&#176; ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D&#39;ITALIA&#34;  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156870030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERRA DI MACCHINI LOREDANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01156870030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERRA DI MACCHINI LOREDANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3256.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA92CC42D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGENZIA TEMPOR - SOLUZIONI AL LAVORO SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO. CIG ZA92CC42D0 - 01.05.2020 - 31.07.2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA TEMPOR SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA TEMPOR SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13929.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z032C49A3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI VARI AFFIDAMENTO DITTA POLETTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poletti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poletti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE2C75C5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO URGENTE DI N. 12 MASCHERINE PER PERSONALE DELLA  POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02124790037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ROCCO SNC DELLA DOTT.SSA ROCCO MARIA GIUSEPPINA E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02124790037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ROCCO SNC DELLA DOTT.SSA ROCCO MARIA GIUSEPPINA E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z302C95C57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESERCITAZIONI DI TIRO OPERATIVO E RINNOVO ISCRIZIONI ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>94030530037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tiro a Segno Nazionale di Galliate</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>94030530037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tiro a Segno Nazionale di Galliate</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1904.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z172C9CF2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA SOSTA TRAMITE APP CON CARTE DI CREDITO SU N. 20 PARCOMETRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC2CA4049</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO DRONE  - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13146011005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELITE CONSULTING</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05256310482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROGEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13146011005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELITE CONSULTING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05256310482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROGEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2765.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z552CAD7F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REGISTRAZIONE DRONE SITO D-FLIGHT.IT E ACQUISTO QR CODE,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14996981008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D-FLIGHT S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14996981008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D-FLIGHT S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>93.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC02CA4062</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO DRONE  - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05256310482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROGEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05256310482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROGEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C2CAD8AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA&#39; CIVILE VERSP TERZI- DRONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02094430283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02094430283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CABI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>217.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED2CB36D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TRANSENNE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALETICA NOVARESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03335870121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La segnaletica novarese</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03335870121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La segnaletica novarese</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z082CB34EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA URGENTE DI BUSTE PER UFFICI COMUNALI- ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO - LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - CIG: Z082CB34EE - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00187700125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lazzati Industrai Grafica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00187700125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lazzati Industrai Grafica</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1508.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>xxxxxxx</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DR.SSA FLORIANA QUATRARO TRAMITE SERVIZIO DI CASSA INTERNO - &#128; 7,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>xxxxx</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MINUTA SPESE DA DESTINARE A FONDO ECONOMALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE2CD2419</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO TELECAMERE CIMITERO COMUALE, INCARICO DITTA STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Servizi Telematici Telefonici S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Servizi Telematici Telefonici S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F2C4B9B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE BUNDLE FIREWALL PALAZZO COMUNALE TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 - </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>536.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z452B99787</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI - ACQUISTO ATTRAVERSO IL PORTALE MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z452B99787.</oggetto>
<sceltaContraente>37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11807721003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11807721003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>972.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC82C6ACD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC DI REGNO DANIELE &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC DI REGNO DANIELE &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>864.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z922C6BBAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA TONER RICONDIZIONATI PER STAMPANTI TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 - CIG </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01975480029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMEDI SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01975480029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMEDI SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>839.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC12C6D518</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE DOMINIO E HOSTING DEDICATO SITO ISTITUZIONALE COMUNE DI ARONA E SERVIZIO MAIL CASELLE COMUNALI TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06631660013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. &#38; C.SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06631660013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. &#38; C.SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z722C7180B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA RAM PER NAS TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 - CIG Z722C7180B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01889910038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MY TECH DI FIORELLINO FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01889910038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MY TECH DI FIORELLINO FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE2C84264</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID 19 - ATTIVAZIONE SMART WORKING PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACCESSO E A RETE COMUNALE CON TEAMVIEWER TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &#38;</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &#38;</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1495.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z732C8435B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID 19 - ATTIVAZIONE SMART WORKING PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N.5 PC PORTATILI TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02004120032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLASHBIT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02004120032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLASHBIT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z492C84E96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID 19 - ATTIVAZIONE SMART WORKING PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACCESSO A PIATTAFORMA AWINGU  TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01184230512</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SMAU-GFI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01184230512</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SMAU-GFI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z202C88053</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID 19 - ATTIVAZIONE SMART WORKING PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N.13 CUFFIE CON MICROFONO E N.10 WEBCAM TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02004120032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLASHBIT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02004120032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLASHBIT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF72C8835E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER L&#39;ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) - PERIODO 01.04.2020 / 31.03.2021 - IMPORTO EURO 1.000,00 - CIG ZF72C8835E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02091270039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREGI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02091270039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREGI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z682C1DA07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO VALUTAZIONE E GESTIONE DEI SINISTRI D&#39;IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER. 01.04.2020-31.03.2020</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03725040103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRCUS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03725040103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRCUS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF92C94DE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE  HOSTING SITO WEB MUSEO ARCHEOLOGICO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB82CA9773</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID 19 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N.5 WEBCAM PER SMARTWORKING E N.5 HD ESTERNI PER BACKUP TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC DI REGNO DANIELE &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC DI REGNO DANIELE &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362CC3E4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE PEC POLIZIA LOCALE TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 - CIG Z362CC3E4A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z772BE29F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ROCCA BORROMEO MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DITTA VALSESIA F.LLI SNC &#128; 950,00 + IVA 22% = &#128; 1.159,00 - CIG Z772BE29F5.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01940040031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSESIA F.LLI  SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01940040031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSESIA F.LLI  SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z902BE2BCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - REALIZZAZIONE  NUOVO POZZETTO PER POMPAGGIO ACQUE SCUOLA ANNA FRANK - OPERE DI CORREDO - IMPRESA EDILE DI DIO  CARMELO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  &#128;. 650.00+IVA = 793</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>783747267E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI VIA CADORNA, P.LE VITTIME DI BOLOGNA, LARGO VITTIME 8 OTTOBRE 2001 PIAZZALE  FRONTE SEDE CAI E FRONTE CAMPI TENNIS - &#34;AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 912 LEGGE 145/20</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00540290038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA DE GIULIANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00540290038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA DE GIULIANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB22BEFBFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTI  DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA&#39; COMUNALE - SERVIZIO MANUTENZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO  - DITTA POLETTI GIANCARLO E MASSIMO SNC - IMPORTO &#128; 5.000,00  I.V.A COMPRESA - CIG ZB22BEFBFE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD2BF7598</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO IDOPULITRICE HUSQVARNA MOD 125 PW, DITTA VALSESIA F.LLI OLEGGIO CASTELLO (NO).  AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 160,00 IVA COMPRESA.  CIG ZBD2BF7598.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01940040031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSESIA F.LLI  SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01940040031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSESIA F.LLI  SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1B2BF9377</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BARRIERE OLEOASSORBENTI PER INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, DITTA CERUTTI GAS SRL DI CRESSA (NO), IMPORTO &#128; 959,18 OLTRE IVA 22%, TOTALE &#128; 1.170,20 - CIG Z1B2BF9377.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00990720039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERUTTI GAS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00990720039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERUTTI GAS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>959.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZZZZZ,,,,,</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE VARIE ACQUISTO BENI MEDIANTE CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA &#128; 2.500,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (Agente contabile a denaro)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (Agente contabile a denaro)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z202CD1EC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO URGENTE DI N. 15 VISIERE PROTETTIVE PER PERSONALE DELLA  POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00513970038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Negri</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00513970038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Negri</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>148.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A2CD910A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L&#39;ABBONAMENTO AL SERVIZIO &#34;WEB SERVICE&#34; PER L&#39;ACCESSO ALL&#39;INI-PEC PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA&#10;ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE S.C.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE S.C.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C2CDA6C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.46 PANNELLI INFORMATIVI, NORME ANTICONTAGIO COVID_19 . INCARICO DITTA ALA TIPOGRAFIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ala Tipografia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ala Tipografia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D2CDAA5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAMBIO PNEUMATICI STAGIONE ESTIVA VEICOLI DI SERVIZIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soccorso Stradale Guenzi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soccorso Stradale Guenzi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2CD911F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L&#39;ABBONAMENTO AL SERVIZIO &#34;WEB SERVICE&#34; PER L&#39;ACCESSO ALL&#39;INI-PEC PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA&#10;ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE S.C.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE S.C.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2CD65C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N.2 LICENZE DIGITALI WINDOWS 10 TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 - CIG Z</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01889910038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MY TECH DI FIORELLINO FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01889910038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MY TECH DI FIORELLINO FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z162CDD562</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE  HOSTING SITO WEB ARONALAKEANDSHOPPING.COM TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF52CE2905</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO PERGAMENE - ASSUNZIONE IMPIEGO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>208.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2CEC802</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE  HOSTING SPORTELLODIGITALEARONA.IT TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C2BF719A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ROCCA DI ARONA - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO DELLE  MURA - LOTTO 1 - CANTIERE STUDIO PER INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA PREVENTIVI PORTALE APPALTI COMUNE DI VERBANIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672630076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEDES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01128640032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEOCOS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00672630076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEDES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33904.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12B208F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALCO-TERRAZZO PROLOCO DAGNENTE E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. GARA N&#176; G00339- AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RASO ANTONIO &#38; C. S.R.L.  CORRENTE IN DIVIGNANO (NO)- I</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00520750035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RASO ANTONIO &#38; C. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01431190030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRARIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00520750035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RASO ANTONIO &#38; C. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25428.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z802C1544A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER LA MODIFICA DEL QUADRO ELETTRICO PER RIABILITARE LA SEGNALAZIONE DI BLOCCO DEL RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOG ARONA SRL - &#128; 200</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>80447322DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE COMPAGNIA DEI QUARANTA&#34; -  REALIZZAZIONE PARCHEGGIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER &#128; 335,95 PER RIDETERMINAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE A FAVORE DELL&#39;IMP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00122840036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00122840036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>275.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>818055685D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPIAGGIA ROCCHETTE - ADEGUAMENTO INNALZAMENTO LIVELLO ACQUE LAGO - PROGETTO PRINCIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA PREVENTIVI AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS 50/16 - DETE</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01874240037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENDOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00114480031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE SPADEA &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067440129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11003900013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COGEIS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02924640275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01966190066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01128640032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEOCOS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00915180038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01144130034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00112450036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLOGGIA F.LLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01874240037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENDOTTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>169210.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF12C1FA0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI STUCCATURA E PULIZIA SCALA DI INGRESSO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - MARMI DI CASSANI MARCO - ARONA (NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 500,00 + IVA 22% = &#128; 610,00 - CIG. ZF12C1FA0D</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02247580034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARMI DI CASSANI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02247580034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARMI DI CASSANI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E2C2A376</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALE ANTIBAGNO AL PIANO TERZO DEL PALAZZO COMUNALE - EDIL-B. DI BACCHETTA MAURIZIO CORRENTE IN ARONA (NO) - IMPORTO &#128; 445,00 OLTRE IVA &#128; 97,90 = &#128; 542,90 - CIG. Z8E2C2A376</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>445.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z772C32687</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA VADEMECUM DA DISTRIBUIRE A TUTTA LA CITTADINANZA DEL COMUNE DI ARONA CON INDICAZIONI/COMPORTAMENTI DA SEGUIRE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL&#39;EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 &#34;DIEC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120470030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA GRAFICA S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120470030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA GRAFICA S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF2C3EA38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA E POSA DI PARAPETTO PRESSO SCALA SCUOLA ELEMENTARE USELLINI- AFFIDAMENTO DIRETTO - PAIELLI CARPENTERIE SAS - &#128;. 300,00+IVA=&#128;. 366,00 CIG= ZDF2C3EA38</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE2C40953</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO GIOCO SCACCHI DA ESTERNO - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA LE DUE TORRI S.R.L. - IMPORTO &#128; 428,00 IVA COMPRESA - CIG ZDE2C40953</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04110360379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE DUE TORRI S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04110360379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE DUE TORRI S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C2C449B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;TORRENTE VEVERA - MESSA IN SICUREZZA SPONDA IDROGRAFICA DESTRA VIA MONTE NERO&#34; - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 3.740,00 OLTRE CONTRIBUTO CASSA 2% ED IVA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00853590032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPIFANI FULVIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00853590032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPIFANI FULVIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z672C32237</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI AZALEE PER GIARDINO RETRO MUNICIPIO (AREA 056). DITTA FLOR COOP DI NEBBIUNO. AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 204,60 IVA COMPRESA. CIG Z672C32237.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00421210030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA&#39; COOP.AG</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00421210030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA&#39; COOP.AG</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z012C4E145</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PER LA RIPARAMETRIZZAZIONE CALDAIE E CENTRALINE SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE ED ELEMENTARE USELLINI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOG ARONA SRL - &#128; 180,00 + IVA 22% &#128; 39,60 = &#128; 219,60 - CIG Z</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2C4E549</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURE LAPIDEE E LAVORAZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO I CIMITERI CITTADINI.  AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA MARMI DI CASSANI MARCO CON SEDE IN ARONA (NO) VIA SAN LUIGI, 23. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02247580034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARMI DI CASSANI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02247580034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARMI DI CASSANI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z442C4F063</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;AREA SGAMBATURA CANI DI VIA S. LUIGI/VIA XXIV MAGGIO - LAVORI DI RADDRIZZATURA E VERNICIATURA CANCELLO, DITTA PILEGGI CRISTIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 350,00 OLTRE IVA 22 % = TOTALE &#128; 427</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01781100035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PILEGGI  CRISTIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01781100035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PILEGGI  CRISTIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z352C4EF49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TIPO PLUS DEI GRUPPI DI CONTINUITA&#39; DIPARTIMENTALI AROS E RIELLO ANNO 2020 - DITTA RPS S.P.A. DI LEGNAGO (VR) - &#128; 3.000,00 + IVA AL 22% = &#128; 3.660,00 - CIG: Z352C4E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA2C5530E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA GPL ANNO 2020 PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA F.LLI GHERPU&#39; SNC ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TOT. &#128; 913,12 IVA ESCLUSA=&#128; 1.114,00  IVA 22% COMPRESA CIG ZE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00196730030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI GHERPU&#39; SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00196730030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI GHERPU&#39; SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>913.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z302C581FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;&#34;RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE COMPAGNIA DEI QUARANTA - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO&#34;.&#10;- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI A FAVORE DEL DOTT. PA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01931470031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPUGNANI  PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01931470031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPUGNANI  PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2C5909C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;CORSO REPUBBLICA - FORNITURA E POSA DI FIORIERE PENSILI PER LAMPIONI ED ALLESTIMENTO FLOREALE - BOSCOFORTE SRL - TAINO (VA) - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 1.760,00 OLTRE IVA 22% = TOTALE &#128; 2.147,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C2C4D2C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE COMPAGNIA DEI QUARANTA - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO&#34;.&#10;- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI A FAVORE DEL DOTT. PAOL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01661790020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERONA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01661790020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERONA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD2C5C43A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER  POSA BARRIERE IN VETRO ANTINFORTUNISTICO (PANNELLI  PROTETTIVI) DA POSIZIONARE SUI BANCONI DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI ARONA CON SPORTELLO AL PUBBLICO, PER  GARANTIRE IL </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03126230121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REINA ROBERTO VETRERIA LAGO MAGGIORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03126230121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REINA ROBERTO VETRERIA LAGO MAGGIORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>5254.40</importoAggiudicazione>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SPESE ECONOMALI PER EMERGENZA CORONA VIRUS PAGAMENTO ECONOMO  &#128;  1.000,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z0A2C65D2D</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI ESTREMA URGENZA PER  PULIZIA STRAORDINARIA  DEL PALAZZO COMUNNALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PROFESSIONAL SERVICE SNC DI ZINO SILVIO &#38; C. &#128; 3.500 + IVA 22%= &#128; 4.270,00 CIG Z0A2C65D2D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398200038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE SNC DI ZINO SILVIO &#38; C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398200038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE SNC DI ZINO SILVIO &#38; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z732C6C8E5</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO  E GESTIONE DELL&#39;EPIDEMIA DA COVID-19 - SERVIZIO SANIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - &#10;DITTA MEDIO NOVARESE AMBIENTE </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBANO TECNICA AMBIENTALE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBANO TECNICA AMBIENTALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZF92C6DC58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO  E GESTIONE DELL&#39;EPIDEMIA DA COVID-19 - SERVIZIO SANIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO&#10;DITTA VERB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBANO TECNICA AMBIENTALE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBANO TECNICA AMBIENTALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z662C76921</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI FORNITURA CASSONETTI PORTA RIFIUTI DOMESTICI  - FORNITURA APERTA DI CASSONETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTTA MEDIO NOVARESE SPA - IMPORTO &#128; 5.022,57 IVA  COMPRESA CIG Z662C7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01958900035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01958900035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4116.86</importoAggiudicazione>
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<cig>Z372C6B3D2</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CENTRALINI TELEFONICI COMUNALI ANNO 2020 - DITTA TELENORD DI MILANO - &#128; 4.571,31 + IVA = &#128; 5.577,00 - CIG: Z372C6B3D2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11462620151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELENORD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11462620151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELENORD SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4571.31</importoAggiudicazione>
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<cig>ZD52C800A0</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO  E GESTIONE DELL&#39;EPIDEMIA DA COVID-19 - SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO  (PALAZZO COMUNALE, CENTRO DIURNO E CASA DEL CUORE) - AFFIDAMENTO DIRETTO - &#10;DITT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBANO TECNICA AMBIENTALE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBANO TECNICA AMBIENTALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z902C85CD2</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA N. 120 MASCHERINE QUALE D.P.I. PER PROTEZIONE DALL&#39;EPIDEMIA DA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MY BENEFIT SRL &#128; 708,00+IVA 22%=&#128; 863,76 CIG Z902C85CD2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03281200364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MY BENEFIT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03281200364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MY BENEFIT SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5310.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB72C8665A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA ED INSTALLAZIONE MOTORINO VALVOLA DI ZONA PRESSO APPARTAMENTO CONDOMINIO EX QUARANTA LOCATO ALLA SIG.RA F.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOG ARONA SRL - &#128; 210,00 + IVA 22% &#128; 46,20 = &#128; 2</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z822C862DA</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ILLUMINAZIONE PUBBLICA  - RIMOZIONE PUNTO LUCE 1151 VIA SAN CARLO  - IMPORTO &#128; 292,80 I.V.A COMPRESA - ENEL X  - CIG Z822C862DA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3D2C8B53E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO  E GESTIONE DELL&#39;EPIDEMIA DA COVID-19 - SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO  (PALAZZO COMUNALE) - AFFIDAMENTO DIRETTO -  DITTA BIOLOGIC SISTEM DISINFESTAZIONI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02023020031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIOLOGIC SISTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02023020031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIOLOGIC SISTEM SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z022C8CB94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE ARREDO URBANO SULLE STRADE COMUNALI  - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA PAIELLI CARPENTERIA S.A.S -IMPORTO  &#128; 1.639,34 I.V.A ESCLUSA= 2.000,00 I.V.A COMPRESA - CIG Z022C8CB94</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD32C9C415</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;TORRENTE VEVERA - MESSA IN SICUREZZA SPONDA IDROGRAFICA DESTRA VIA MONTE NERO&#34; - AFFIDAMENTO INTERVENTO LOCALIZZAZIONE STRUMENTALE DEI CAVI ELETTRICI INTERRATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER &#128; 201</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC22C9C65D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANTE IN VASO ANNO 2020 - DITTA NOLO VERDE SNC DI NEBBIUNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 330,00 + IVA AL 22%, TOTALE &#128; 402,60. - CIG ZC22C9C65D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02223130036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOLO VERDE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02223130036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOLO VERDE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA22C85ACF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DEFINIZIONE DEI CONFINI TRA IL CONDOMINIO RESIDENZA VILLA PARADISO/COMUNE DI ARONA E FRAZIONAMENTO DI AREA URBANA IN VIA CADORNA  - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INGEGNERE ALFIO LUIGI GIOVANNI MA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02087200032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADERNA  ALFIO LUIGI GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02087200032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADERNA  ALFIO LUIGI GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD82C86185</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA -SOSTITUZIONE SOSTEGNI  - &#128; 4.516,00 IVA ESCLUSA=  &#128; 5.509,52 IVA COMPRESA - CIG ZD82C86185 - AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL SOLE SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4516.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z112CAF6A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA KIT DI FIRMA DIGITALE PER DIRIGENTE 2&#176; SETTORE - CIG Z112CAF6A5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C2CAEB18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ROCCA BORROMEA - FORNITURA DI MANGIME PER ANIMALI - DITTA CREOLA GIUSEPPE E C. - BRIGA NOVARESE (NO) - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 500,00 OLTRE IVA AL 10% = &#128; 550,00 - CIG Z4C2CAEB18.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00527800031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CREOLA GIUSEPPE &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00527800031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CREOLA GIUSEPPE &#38; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z892CA90AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI PARCHEGGI A RASO IN VIA MONTE ROSA E VIA MONCUCCO    - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D&#39;OPERA  - IMPRESA BERTINI SRL  -  IMPORTO   SUPPLETTIVO      &#128; 16.500,25    OLTRE I</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01906730021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01906730021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16500.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z372CAF61A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO  E GESTIONE DELL&#39;EPIDEMIA DA COVID-19 - ACQUISTO GUANTI MONOUSO E NASTRO ADESIVO NECESSARI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLE PERSONE IN   QUARANTENA   - AFFIDAM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBB2CAF567</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RIMOZIONE BARCHE ABBANDONATE  PRESSO LA DARSENA COMUNALE&#10;-RIMOZIONE E TRASPORTO BARCHE DITTA ARONA SCAVI  OLEGGIO CASTELLO (NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 1.891,00 CIG Z7F2CAF3F0&#10;-SMALTIMENT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343130033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01958900035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01958900035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3138.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA02CB31C7</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RIPRISTINO PUNTI LUCE RIMOSSI PER CAMPIONATURA - DITTA ENEL SOLE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO -IMPORTO &#128; 406,00 I.V.A ESCLUSA= &#128; 495,32 I.V.A COMPRESA - CIG ZA02CB31C7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z272CB3280</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RIPRISTINO PUNTI LUCE DANNEGGIATI - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA ENEL SOLE SRL - IMPORTO &#128; 3.215,18I.V.A ESCLUSA= &#128; 3.922,50 I.V. A COMPRESA - CIG Z272CB3280</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3215.18</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE22CB543C</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ILLUMINAZIONE PUBBLICA  - SOSTITUZIONE PALO 7014 INCIDENTATO  - DITTA ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO  -IMPORTO  &#128; 1.778,00 I.V.A ESCLUSA= &#128; 2.169,16 I.V.A COMPRESA -  CIG ZE22CB543C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1778.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z652CB54DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;CORSI DI FORMAZIONE ON LINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 283,00 A FAVORE DELLA SOCIET&#192; P-LEARNING SRL - CIG: Z652CB54DC.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03331620983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>plearning</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03331620983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>plearning</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>283.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z132CB72B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORO URGENTE DI RICERCA PERDITA E REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUA SANITARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA TECNOFIAMMA SRL - &#128;. 12.965,70+IVA = &#128;.15.818,15 CIG= </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12965.70</importoAggiudicazione>
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<cig>ZE92CB7389</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - RISTRUTTURAZIONE EX PISCINA AD USO POLIVALENTE - SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO SCOLASTICO E LINEA ANTINCENDIO - ELETTRICA ZUCCHETTI SNC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3142.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCE2CB9570</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE COMPAGNIA DEI QUARANTA - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO&#34;. - CIG:ZCE2CB9570.. CUP: H27H1800178000 -LAVORI PER MESSA IN FUNZIONE FONTANA - DITTA TECNOFIAMMA SRL </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3464.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7F2CAF3F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOZIONE BARCHE ABBANDONATE  PRESSO LA DARSENA COMUNALE&#10;-RIMOZIONE E TRASPORTO BARCHE DITTA ARONA SCAVI  OLEGGIO CASTELLO (NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 1.891,00 CIG Z7F2CAF3F0&#10;-SMALTIMENTO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343130033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343130033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z872caf51d</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ILLUMINAZIONE PUBBLICA  - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PROPRIETA&#39; COMUNALE  -AFFIDAMENTO DIRETTO  - DITTA ENEL SOLE SRL  - IMPORTO &#128; 24.996,01 I.V.A COMPRESA  PER MESI QUATTRO - CIG Z</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20488.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC22CE2223</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA VADEMECUM DA DISTRIBUIRE A TUTTA LA CITTADINANZA DEL COMUNE DI ARONA CON INDICAZIONE DELLE MISURE IGIENICO-SANITARIE DA RISPETTARE, NELLA C.D. &#34;FASE 2&#34;, PER IL CONTENIMENTO DELL&#39;EMERGENZA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120470030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA GRAFICA S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120470030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA GRAFICA S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z482CE4DBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;EMERGENZA COVID 19 - SERVIZIO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, RAFFRESCAMENTO E GENERICAMENTE DI MOVIMENTAZIONE ARIA PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO.  TE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE2CE4E29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID 19 - SERVIZIO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, RAFFRESCAMENTO E GENERICAMENTE DI MOVIMENTAZIONE ARIA PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO.  TERM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01264620038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROTERMICA ZANETTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01264620038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROTERMICA ZANETTA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z832CEF88C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - IMPEGNO DI SPESA &#128; 427,00 - CIG Z832CEF88C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09467580966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DNP PHARMA SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09467580966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DNP PHARMA SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC2CF2970</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA N.3 PC PORTATILI PER MINORI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI - &#128; 1.386,15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1159.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB62CFF973</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ONORANZE FUNEBRI UTENTE DECEDUTA IN ARONA - IMPEGNO DI SPESA &#128;. 1.132,00 - CIG ZB62CFF973</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01929080032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FUNEBRE DE PEDRINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01929080032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FUNEBRE DE PEDRINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2069.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD22CF3800</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;MANUTENZIONE E TARATURA VELOMATIC 512D, TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL&#39;ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eltraff</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eltraff</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E2CF3ADC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01320240037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Turbo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01320240037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Turbo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>574.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF2CF9037</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;COMPENSO SUPPORTO TECNICO E CONTRATTUALI LEGATI ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00125680033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comune di Novara</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00125680033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comune di Novara</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC02D010BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DOMINIO ARONA.CLOUD TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 - CIG ZC02D010BC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD02CEBDE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE LAMPADE DI EMERGENZA, PRESSO IMMOBILI SCOLASTICI E FABBRICATI COMUNALI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - LEGGE 30/12/2018 N.145 ART. 1 COMMA 3 - ELETTRICA ZUCCHETTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1734.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z002CF694A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE COMPAGNIA DEI QUARANTA - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO - REALIZZAZIONE DELL&#39;IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE&#34;. AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DEL PIANO DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01661790020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERONA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01661790020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERONA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z922CF7530</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA DISPENSER A PIANTANA PER DISINFETTANTE E SEGNALETICA UFFICI PALAZZO COMUNALE PER EMERGENZA EPIDEMIA DA COVID-19 AFFIDAMENTO DIRETTO  FERRAMENTA F.LLI SACCO  &#128; 1.800,00 +IVA 22% = &#128; 2.196,0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F2CF7B3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RILEVATORE TEMPERATURA E DISPOSITIVO ACUSTICO LUMINOSO PER EMERGENZA EPIDEMIA DA COVID-19 DA INSTALLARE ALL&#39;INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO CAPPELLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02094170020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPPELLO IMPIANTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02094170020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPPELLO IMPIANTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2375.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C2CFB9C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER POSA BARRIERE IN POLICARBONATOO (PANNELLI PROTETTIVI DA POSIZIONARE  SUL BANCONE DELL&#39;UFFICIO URBANISTICA E SULLE SCRIVANIE DEGLI UFFICI COMUNALI CON SPORTELLO AL PUBBL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03126230121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA LAGO MAGGIORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03126230121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA LAGO MAGGIORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE22CF84DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CONDIZIONATORE FISSO PALAZZO COMUNALE - DITTA FRIGO &#38; CLIMA DI GATTICO VERUNO (NO) - &#128; 180,00 + IVA AL 22% = &#128; 219,60 - CAP. 218/1 - CIG:  ZE22CF84DE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02582810038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO &#38; CLIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02582810038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO &#38; CLIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD2CDEE32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POSIZIONAMENTO BARRIERE PROTETTIVE BIBLIOTECA CIVICA- UFFICIO TURISTICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03126230121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA LAGO MAGGIORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03126230121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA LAGO MAGGIORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z322CF9042</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - IMPEGNO DI SPESA &#128; 117,23 - CIG Z322CF9042</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02407260039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIXEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02407260039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIXEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>117.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z572CFE8AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.800,00=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LALIBELA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LALIBELA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2D056CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SETTORE 3&#176; - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 500,00 - CIG Z6E2D056CC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209940030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA PRETI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209940030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA PRETI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B2D119E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO DI BARRIERA PER UFFICIO ISTRUZIONE - CIG. Z8B2D119E2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06576360967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giorcelli Luca</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06576360967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Giorcelli Luca</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB82D0F8E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - IMPEGNO DI SPESA &#128; 610,00 - CIG ZB82D0F8E9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02423310032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA  DI BRIGA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02423310032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA  DI BRIGA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF2CFE875</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.800,00=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED2CFE8E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.800,00=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05329570963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05329570963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D2D114BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE PEC PROTOCOLLO E RPO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 - CIG Z6D2D1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>aaaaaaaaaa</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE HARDWARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE - &#128; 385,01</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B2CF4E0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;&#34;BIBLIOTECA COMUNALE - RESTAURO TECNICO FUNZIONALE - PROGETTO COMPLEMENTARE&#34; - INTEGRAZIONE SOMME PER LA SICUREZZA PER MISURE DI CONTRASTO COVID-19   - IMPRESA TECNO COSTRUZIONI SRL DI VERBANIA -  I</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF52CF4F29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI ARONA (NO) - APPROVAZIONE  PROROGA TECNICA DAL 1/07/2020 AL 30/11/2020.&#10;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 24.644,00 IVA 22% C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02074290038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INALBA 2006 SAS DI GRACI KASTRIOT &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02074290038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INALBA 2006 SAS DI GRACI KASTRIOT &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB82D05A13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI TECNICO ABILITATO ALLA VERIFICA ED ANALISI DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA VEDANI LAB - DIVISIONE DI VEDANI SRL - CORRENTE IN BESO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00252750120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEDANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00252750120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEDANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA82CEBO29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA   - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE ED APLIAMENTO IMPIANTI - IMPORTO  &#128; 13.704,98 I.V.A COMPRESA - DITTA ENEL SOLE SRL - CIG ZACEB029</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7478.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z802D0AEFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE COMPAGNIA DEI QUARANTA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SPOSTAMENTO PALO I.P. IN VIA POLI - AFFIDAMENTO DIRETTO  - DITTA ELETTRICA ZUCCHETTI SNS  - IMPORTO &#128; 1.2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAD2D1106B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SPIAGGIA DEMANIALE LE ROCCHETTE - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGIA PERIODO PRESUNTO 15.06.2020 - 15.09.2020, COMPRESA PULIZIA E RIMOZIONE RESIDUI - DITTA MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA  - AFFI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01958900035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01958900035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4991.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z472D1173E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SPIAGGIA DEMANIALE LE ROCCHETTE - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNO TOP SAN PER DISABILE CON LAVAMANO E DISPENSER GEL IGIENIZZANTE PERIODO PRESUNTO 15.06.2020 - 15.09.2020- DITTA SEBACH SPA, C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z952D171E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI  DI DERATTIZZAZIONE - INTERVENTI URGENTI PRESSO I MAGAZZAZNI DI VIA TRIESTE (EX MACELLO)  - DITTA VERBANO TECNICA AMBIENTALE - IMPORTO &#128; 446,52 I.V.A 22% COMPRESA - CIG Z952D171E1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBANO TECNICA AMBIENTALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBANO TECNICA AMBIENTALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2D15279</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MACCHINE E ACCESSORI  PER L&#39;UFFICIO ANNO 2020 - DITTA ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA S.A.S. DI ARONA (NO) - &#128; 2.049,18 + IVA = &#128; 2.500,00 (CON IVA AL 2</oggetto>
<sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01128570031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01128570031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>CIG Z3F2B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - INCONTRI IN LUOGO NEUTRO IN COMUNITA&#39; MAMMA BAMBINO PER PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE CON PROGETTO INDIVIDUALE - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.650,00 - CIG Z3F2B4F09A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02428120030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CELESTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02428120030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CELESTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z952D2188F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CORONA PER RICORRENZA DEL 2 GIUGNO &#34; 74&#176; ANNIVERSARIO DELLA &#34;FESTA  DELLA REPUBBLICA ITALIANA&#34;  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156870030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERRA DI MACCHINI LOREDANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01156870030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERRA DI MACCHINI LOREDANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z852D2182B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VOUCHER SOCIALI E BUONI SPESA PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI DI BENI DI PRIMA NECESSIT&#192; - IMPEGNO DI SPESA &#128; 14.500,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82D27972</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 81/08 E S.M.I. EX. D.LGS. 626/94) DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02091270039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREGI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02091270039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREGI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2D36159</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI RILEVATORI DI TEMPERATURA CORPOREA PER MUSEO E UFFICIO TURISTICO - CIG. Z0C2D36159.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00121520035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DELL&#39;OSPEDALE DOTTOR C.ALGANON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00121520035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DELL&#39;OSPEDALE DOTTOR C.ALGANON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2D3F0E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; PRESSO RESIDENZA ANNI AZZURRI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 6.373,15 - CIG Z4F2D3F0E8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148190547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KOS CARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148190547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KOS CARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6373.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z632D182CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE QUOTIDIANO LA STAMPA - DIGITAL EDITION. CIG: Z632D182CC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEDI DIGITAL SRL - SERV. ABBONATI LA STAMPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEDI DIGITAL SRL - SERV. ABBONATI LA STAMPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF2D14A68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N.1 STAMPANTI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE  CONSIP &#34;STAMPANTI 17 - LOTTO 5&#34; - CIG ZEF2D14A68</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02897010969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02897010969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>291.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z202D48DDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA VOLANTINI INFORMATIVI NUMERI UTILI PER RESIDENTI NEL COMUNE DI ARONA OVER 70 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 280,60  - CIG Z202D48DDC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALA TIPOLITOGRAFIA snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALA TIPOLITOGRAFIA snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z222D27A01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ISTITUZIONE SERVIZIO NAVETTA DA PIAZZALE ALDO MORO A HOTEL GIARDINO.  IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00217930031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pirazzi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00217930031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pirazzi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F2D32A74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA DI RADIO RICETRASMITTENTI  COMPLETI DI ACCESSORI IN REGIME DI NOLEGGIO.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09590170966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antares Engineering System srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09590170966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antares Engineering System srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB42D3666E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;REVISIONE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07626200963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ditta D.S.C. Carri S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07626200963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ditta D.S.C. Carri S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE22D45747</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO DI CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1949.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D2D437F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;EMERGENZA COVID 19 - ATTIVAZIONE SMART WORKING PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE FORNITURA N.15 PC PORTATILI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP &#34;PC PORTATILI - 3 LOTTO1 - INTERPELLO&#34; - CIG Z4D2D437F1</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6219.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z132D4B484</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE &#34;BUSINESS CLASS DIGITAL&#34; ANNO 2020- CIG: &#10;Z132D4B484.&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDITRICE IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDITRICE IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A2D4577D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI IN QUALIT&#192; DI PUNTO ORDINANTE- AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA PREVENTIVI AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02144880024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLIBRO POINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02144880024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLIBRO POINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>823369433C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;BIBLIOTECA COMUNALE - RESTAURO TECNICO FUNZIONALE - PROGETTO COMPLEMENTARE&#34; - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D&#39;OPERA  - IMPRESA TECNO COSTRUZIONI SRL DI VERBANIA -  IMPORTO        &#128;    41.138,79 OLTR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41138.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z002C4E1FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;BIBLIOTECA COMUNALE - RESTAURO TECNICO FUNZIONALE - PROGETTO COMPLEMENTARE&#34; - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D&#39;OPERA  - IMPRESA TECNO COSTRUZIONI SRL DI VERBANIA -  IMPORTO        &#128;    41.138,79 OLTR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07439210019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO A &#38; A ARCHITETTI E ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07439210019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO A &#38; A ARCHITETTI E ASSOCIATI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1260.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBD2D35735</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 -FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A SOSTEGNO DEI MINORI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI- IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.110,07</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLVLCA89E56A429D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI LEVA ALICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLVLCA89E56A429D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI LEVA ALICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCC2D4D3C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - INSERIMENTO IN COMUNITA&#39; PER PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE CON PROGETTO INDIVIDUALE - PERIODO 12.06.2020 - 30.06.2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 3.040,80 - CIG ZCC2D4D3C0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01684780032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01684780032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>32583.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z662D535C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE A COMUNI CICLABILI FIAB - TERZA EDIZIONE 2020 - 2021. APPROVAZIONE VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11543050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNI CICLABILI - FIAB ONLUS con sede  in Via Caviglia, 3/A - 20139 Milano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11543050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNI CICLABILI - FIAB ONLUS con sede  in Via Caviglia, 3/A - 20139 Milano</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0E2D57066</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;MANUTENZIONE ORDINARIA TAGLIANDO ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATA YA642AF E FIAT PUNTO TARGATA FT547DJ.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111810032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA Astra  con sede in via Milano, 99 Arona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111810032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA Astra  con sede in via Milano, 99 Arona</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>428.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4B2D5760E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA URGENTE PER L&#39;ACQUISTO DI CARTA RICICLATA , FORMATO A4 PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL con sede a Milano (MI) in Via Larga n. 8</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL con sede a Milano (MI) in Via Larga n. 8</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z062D51AE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;POTENZIAMENTO SOTWARE TAXSUITECLOUD GESTONE TRIBUTI  LOCALI - ACQUISTO MODULO PER STAMPA ED INVIO TRAMITE EMAIL/PEC AVVISI DI PAGAMENTO PER SINGOLO O PI&#217; TRIBUTI CONTEMPORANEI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06631660013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. &#38; C.SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06631660013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. &#38; C.SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z952D5C7C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID 19 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACCESSO A PIATTAFORMA ANCI CALLCOMUNE PER VIDEOCONFERENZE  TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LET</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12074980017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI PIEMONTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12074980017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI PIEMONTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC82CC65A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - TRASPORTO RIFIUTI SPAZZAMENTO- SERVIZI COLLATERALI ED AGGIUNTIVI : ECONOMIA IMPEGNO SPESA 434/20: &#128;  42.035,40 IVA COMPRESA ED EMERGENZA COVID-19 - POTENZIAMENTO R</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01958900035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01958900035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF62CD15C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI UNA FOTOCOPIATRICE A COLORI A3 PER UFFICI PERSONALE, MINORI, TELECOMUNICAZIONI, CIMITERIALI, ASSICURAZIONI, RAGIONERIA, UNI3, COC - DITTA NEW OFFICE AUTOMATION S.R</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00835110966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW OFFICE AUTOMATION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00835110966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW OFFICE AUTOMATION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1971.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2D21FDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - LEGATORIA GASPARINI DI TORINO - AFFIDAMENTO DIRETTO - EURO 463,00 - CIG: Z6B2D21FDE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05668950016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GASPARINI  GIACOMO LEGATORIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05668950016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GASPARINI  GIACOMO LEGATORIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>379.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA2D697FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RINNOVO ABBONAMENTO &#34;ITALIA OGGI&#34; ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 279,00 - CIG ZEA2D697FD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10277500152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10277500152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>279.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A2D59D65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;TEATRO TERRA E LAGHI FESTIVAL 2020 - INIZIATIVA  MESE DI AGOSTO - IMPEGNO DI SPESA  &#128; 2.837,15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02121880120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO BLU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02121880120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO BLU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF2D79006</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; PRESSO RESIDENZA ANNI AZZURRI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 6.710,47 - CIG ZDF2D79006</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148190547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KOS CARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148190547</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KOS CARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6710.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B2D4308A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N.2 STAMPANTI AD AGHI UFFICI DEMOGRAFICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08008490156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08008490156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2572.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z612D57424</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL&#39;IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE PER L&#39;ANNO 2020 TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01754160032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EQSPEAKERS SAS DI LUCCHINI DIEGO &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01754160032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EQSPEAKERS SAS DI LUCCHINI DIEGO &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2868.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF32D683DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA URGENTE DI CARTA BIANCA NON RICICLATA FORMATO A4 PER UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOMATO - ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO - VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG: ZF32D683DD - DETERMINAZIONE DI AF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z652D70154</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>353.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z762D27EFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA  COMUNALE, INCARICO DITTA STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stt.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stt.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>28460.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z7B2D1EF3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL 2&#176; SETTORE - SERVIZI PER IL TERRITORIO - LEGISLAZIONE TECNICA SRL - &#128; 41,50 -  CIG Z7B2D1EF3C.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>34.02</importoAggiudicazione>
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<cig>Z032D27C6F</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO BANDIERE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 118,00 OLTRE IVA AL 22% PER UN TOTALE DI &#128; 143,96 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. &#38; SCA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z3D2D26EA7</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA FABBRICATI COMUNALI - EPIDEMIA DA COVID-19 - SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO SINO AL 31 DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA COOPERATIVA SOCIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01747390027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOCIALE DELL&#39;ORSO BLU ONLUS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>01747390027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOCIALE DELL&#39;ORSO BLU ONLUS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13114.75</importoAggiudicazione>
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<cig>Z4A2D27EE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO  E LA GESTIONE DELL&#39;EPIDEMIA DA COVID-19 - SERVIZIO SANIFICAZIONE AUTOMEZZI U.T. AFFIDAMENTO DIRETTO ASTRA SPA  IMPORTO &#128; 600,00+ IVA 22%= &#128;  732,00  CIG Z4A2D27EE7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00111810032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRA SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111810032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z502D2E38C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CORSO EUROPA - POTENZIAMENTO IMPIANTI - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 5.066,32</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01766290033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IARCH STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01766290033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IARCH STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5066.32</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB92D30C98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORI FISSI PALAZZO COMUNALE (COVID19) - DITTA FRIGO &#38; CLIMA DI GATTICO VERUNO (NO) - &#128; 2.338,00 + IVA AL 22% = &#128; 2.852,36  CIG: ZB92D30C98</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02582810038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO &#38; CLIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02582810038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO &#38; CLIMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2338.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAE2D34C4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;&#34;BIBLIOTECA COMUNALE - RESTAURO TECNICO FUNZIONALE - PROGETTO COMPLEMENTARE&#34; - LAVORI DI FORNITURA E POSA PIASTRE ELETTRICHE  APPARTAMENTI CONDOMINIO EX QUARANTA PER ELIMINAZIONE TUBAZIONI GAS DALLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z632D342DF</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI URGENTI DA IMPRESA EDILE PER IL RIFACIMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO FABBRICATO &#34;EX QUARANTA&#34; - APPARTAMENTO LOCATO ALLA SIG.RA P.S. - DI DIO CARMELO CORRENTE IN OLEGGIO CASTELLO (NO) - IMPORTO </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z712D36CE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE SCREEN READER ZOOMTEXT 2020 - DITTA VISION DEPT DI MILANO (MI) - &#128; 190,00 + IVA AL 4% = &#128; 197,60 - CAP. 86/2 -  CIG: Z712D36CE2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09346340962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISION DEPT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09346340962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISION DEPT</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZFA2D21D3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA APERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI DI VERBANIA PER L&#39;ACQUISIZIONE DEI LAVORI DI &#34;TORRENTE VEVERA - MESSA IN SICUREZZA SPONDA IDROGRAFICA DESTRA VIA MONTE NERO&#34; CUP: H24D19000000002 - DETERMINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00853590032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPIFANI FULVIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00853590032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPIFANI FULVIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z212D3D5CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - RISTRUTTURAZIONE EX PISCINA AD USO POLIVALENTE - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D&#39;OPERA- CUP H21B19000080004&#10;DITTA EDILGAMMA COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE IN VIA DEGL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10119920014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10119920014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>10950.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA62D3D464</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SEGNALETICA ADESIVA COVID-19 PER PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA F.LLI SACCO &#128; 589,86 + IVA 22% = &#128; 719,63 CIG ZA62D3D464</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>589.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZO42D39132</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA   - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE ED APLIAMENTO IMPIANTI - IMPORTO  &#128; 5.108,14I.V.A COMPRESA - DITTA ENEL SOLE SRL - CIG ZO42D39132</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4187.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZCC2D20BEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - INSERIMENTO IN COMUNITA&#39; MINORI PER PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE CON PROGETTO INDIVIDUALE - LUGLIO / SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 23.230,00 - CIG ZCC2D20BEE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02428120030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CELESTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02428120030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CELESTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z572D7EBCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - INCONTRI IN LUOGO NEUTRO PER PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE CON PROGETTO INDIVIDUALE - IMPEGNO DI SPESA &#128; 2.163,00 - CIG Z572D7EBCF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01606830030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.I.S.S. OSSOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01606830030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.I.S.S. OSSOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2163.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2D8E8B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTOVEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI PER LE SIRENE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta L&#38;G Soccorso Stradale Guenzi  con sede in via Vittorio Veneto, 78 , 2 Arona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta L&#38;G Soccorso Stradale Guenzi  con sede in via Vittorio Veneto, 78 , 2 Arona</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE32D8D1B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ABBONAMENTO ON-LINE A &#34;NOTIZIARIO&#34; DELL&#39;UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE32D8D1B7.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03056600616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOC. CULTURALE NICOLO&#39; MACHIAVELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03056600616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOC. CULTURALE NICOLO&#39; MACHIAVELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA62D9630D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RICORSO AL TAR IN OPPOSIZIONE PROMOSSO DA SIG. B.L. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO ALL&#39;AVVOCATO FEDERICA PICCALUGA -IMPEGNO DI SPESA &#128; 5.544,66 CIG ZA62D9630D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01820660031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCALUGA  FEDERICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01820660031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCALUGA  FEDERICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4544.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z322D50D45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE RELATIVO AL SISTEMA OMOLOGATO T-ID ZTL,  ANNI 2020 - 2021 TRAMITE LA SOCIET&#192; KRIA CON SEDE A DESIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03742220969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03742220969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B2D50D8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE RELATIVO AL SISTEMA OMOLOGATO T-ID ZTL,  ANNI 2020 - 2021 TRAMITE LA SOCIET&#192; KRIA CON SEDE A DESIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03742220969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03742220969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3850.62</importoAggiudicazione>
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<cig>Z722D50DDA</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE RELATIVO AL SISTEMA OMOLOGATO T-ID ZTL,  ANNI 2020 - 2021 TRAMITE LA SOCIET&#192; KRIA CON SEDE A DESIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03742220969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03742220969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3399.18</importoAggiudicazione>
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<cig>ZDE2D39EDA</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PROGETTO RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE CORRIDOIO SPORTELLI AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS E ASSISTENTI SOCIALI PALAZZO COMUNALE - DITTA ELETTRICESTA DI ARONA (NO) - &#128; 2.830,00 + IVA AL 22%  = &#128; 3.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01808180036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICESTA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01808180036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICESTA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2830.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z302D42C34</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPIAGGIA ROCCHETTE - ADEGUAMENTO INNALZAMENTO LIVELLO ACQUE LAGO - VARIANTE IN CORSO D&#39;OPERA N. 2 PER OPERE IMPEVISTE E IMPREVEDIBILI. IMPRESA BENDOTTI SRL. IMPORTO SUPLETTIVO DI &#128; 4.099,09 OLTRE IVA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01198650036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAMPIERI  ALBERTO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01198650036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAMPIERI  ALBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z432D410F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPOSIZIONAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELIMITAZIONE AREA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE PRESSO SPIAGGIA ROCCHETTE-LIDO NAUTICA. DITTA CARPE DIEM CLUB S.R.L.S. - AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPORTO &#128; 1.575,00 + I</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03411040128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPE DIEM CLUB SRLS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03411040128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPE DIEM CLUB SRLS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEE2D4CA49</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI PARCHEGGI A RASO IN VIA MONTE ROSA E VIA MONCUCCO&#34; - INTEGRAZIONE SOMME SICUREZZA PER CONTENIMENTO CONTRAGIO COVID - IMPRESA BERTINI SRL A FRONTE DI &#128;   1.465   OLTRE IVA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01906730021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01906730021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTINI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1465.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z0E2D492D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPIAGGIA DEMANIALE LE ROCCHETTE - FORNITURA BROCHURE INFORMATIVE, PANNELLO ED ETICHETTE ADESIVE PER BANDIERA BLU 2020 - LITOTIPOGRAFICA ALA SNC, ARONA (NO)  - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 305,00 OL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZB32D4D5D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI PARCHEGGI A RASO IN VIA MONTE ROSA E VIA MONCUCCO&#34; - INTEGRAZIONE SOMME SICUREZZA PER CONTENIMENTO CONTRAGIO COVID - IMPRESA BERTINI SRL A FRONTE DI &#128;   1.465   OLTRE IVA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00112450036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLOGGIA FRATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00112450036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLOGGIA FRATELLI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7102.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB42D4CE43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FONTANA GIARDINI PUBBLICI LUNGOLAGO - SOSTITUZIONE N. DUE ELETTROPOMPE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TECNOFIAMMA SRL - IMPORTO  &#128; 7.462,96 I.V.A COMPRESA - CIG ZB42D4CE43</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6117.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z772D4D946</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARCHEGGIO DI VIA MONTE ROSA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA RICHIESTA PREVENTIVI PORTALE APPALTI COMUNE DI VERBANIA-AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, CO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14700.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z952D4D693</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PASSEGGIATA BASSO A LAGO  - SOSTITUZIONE DI DUE BEOLE DI BORDO  - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA VALLOGGIA F.LLI SRL  -IMPORTO &#128; 1.708,00 I.V.A COMPRESA  - CIG Z952D4D693</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00112450036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLOGGIA FRATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00112450036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLOGGIA FRATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5E2D53F5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOCARRO NEW DAYLI DITTA BORGOAGNELLO SPA AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 211,34 IVA ESCLUSA 22%= &#128; 257,83 CIG Z5E2D53F5E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00574710034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGO AGNELLO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00574710034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGO AGNELLO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>211.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B2D5C641</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ABBONAMENTO ANNO 2020 SETTORE 2&#176; LISTINO OPERE EDILI  DIGICAMERE -CAMERA DI COMMERCIO MILANO -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 199,36 CIG Z6B2D5C641</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06561570968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGICAMERE S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06561570968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGICAMERE S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692D5CA9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ABBONAMENTO ANNO 2020 SETTORE 2&#176; ITALIA OGGI -  ITALIA OGGI EDITORI ERIENNE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 279,00  CIG Z692D5CA9E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10277500152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10277500152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>279.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z642D5CB3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI SOSTITUZIONE  FOTOCELLULE E RIPARAZIONE COSTA SENSIBILE CANCELLO AUTOMATIZZATO DEL &#34;EX MACELLO&#34; - TERENGHI FABIO - COLAZZA (NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 240,00 + IVA 22% &#128; 52,80 = &#128;</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERENGHI  FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERENGHI  FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z742D5D85E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - EDIL-B. DI BACCHETTA MAURIZIO CORRENTE IN ARONA (NO) - IMPORTO &#128; 1.070,00 OLTRE IVA &#128; 235,40 = &#128; 1.305,40 - CIG. Z742D5D85E</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1070.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z762D5DECA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA IMMOBILE EX MACELLO - DI DIO CARMELO CORRENTE IN OLEGGIO CASTELLO (NO) - IMPORTO &#128; 650,00 OLTRE IVA 22% &#128; 143,00 = &#128; 793,00 - CIG. Z762D5DECA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z082D5E470</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI SOSTITUZIONE DI NEON CABINA ASCENSORE CENTRO DIURNO - DITTA NOVEL SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 26,00 + IVA 22% &#128; 5,72 = &#128; 31,72 - CIG. Z082D5E470</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01631200035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01631200035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z292D6B363</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI DI MOVIMENTAZIONE ARIA PRESSO LA SCUOLA GIOVANNI XXIII - EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO. TERMOG ARONA SRL - &#128; 980,00 + IVA 22% &#128; 215,60 = &#128; 1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2D6A98D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PROROGA TECNICA CONTRATTO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI ARONA (NO) - RDO N&#176; 1909752 - COOP. SOCIALE DELL&#39;ORSO BLU ONLUS BIELLA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01747390027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOCIALE DELL&#39;ORSO BLU ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01747390027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOCIALE DELL&#39;ORSO BLU ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35999.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C2D747D&#9;</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;&#34;BIBLIOTECA COMUNALE - RESTAURO TECNICO FUNZIONALE - PROGETTO COMPLEMENTARE&#34; - LAVORI DI COMPLETAMENTO TINTEGGIATURE ESTERNA FACCIATA  - AGGIUDICAZIONE TECNOCOSTRUZIONI  -  IMPORTO &#128; 8.378  OLTRE IV</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8378.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z162D6D86D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;&#34;ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI GIARDINI LUNGOLAGO - LOTTO 1&#34; - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI - IMPORTO &#128;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09576570015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECSE ENGINEERING STUDIO ASS.F.BETTA E A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09576570015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECSE ENGINEERING STUDIO ASS.F.BETTA E A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13907.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z962D6DC88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI GIARDINI LUNGOLAGO - LOTTO 1&#34; - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI - IMPORTO &#128; 1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09576570015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECSE ENGINEERING STUDIO ASS.F.BETTA E A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09576570015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECSE ENGINEERING STUDIO ASS.F.BETTA E A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16675.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z512D667E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PANCHINE GIARDINI PUBBLICI SOSTITUZIONE DOGHE E MANUTENZIONE MONTANTI SECONDO DM 5 FEBBRAIO 2015 (CAM) -AGGIUDICAZIONE DITTA IDEA PLAST SRL A SOCIO UNICO  - IMPORTO &#128; 18.772,26  I.V.A COMPRESA CIG &#9;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973820968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA PLAST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973820968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA PLAST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16387.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD92D812C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PIAZZALE COMPAGNIA DEI QUARANTA - RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO - I MPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RICHIESTA PREVENTIVI PORTALE APPALTI COMUNE DI VERBANIA-AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 32, COMMA 14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01144960034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI GAGLIARDI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00155210024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROTECNICA VALLESTRONA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13261.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z092D85C21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SPIAGGIA DEMANIALE LE ROCCHETTE/LIDO NAUTICA - ACQUISIZIONE SERVIZI DI SALVAMENTO E GESTIONE PERIODO PRESUNTO 6.07.2020 - 20.09.2020. ASD ACQUAVIVA SPORT, CUREGGIO (NO) - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPOR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02636390037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASD ACQUAVIVA SPORT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02636390037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASD ACQUAVIVA SPORT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD2D88886</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;REALIZZAZIONE LAPIDI PER IL GIARDINO DEL RICORDO DEI CIMITERI DI MERCURAGO E    MONTRIGIASCO, CON PARZIALE RECUPERO DELLE LASTRE ESISTENTI ED INTEGRAZIONE CON NUOVE LASTRE IN SERIZZO.  AFFIDAMENTO D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02247580034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARMI DI CASSANI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02247580034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARMI DI CASSANI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z732DA63EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA MAMMA BAMBINO - PERIODO 18.07.2020 / 31.07.2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 2.562,00 - CIG Z732DA63EA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02583060039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRENE SOCIETA&#39; COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02583060039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRENE SOCIETA&#39; COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2562.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z262DA7B48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA KIT DI FIRMA DIGITALE PER DIRIGENTE 3&#176; SETTORE - CIG Z262DA7B48</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD12C41B64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALLSYSTEM S.P.A. CHE ESEGUIR&#192; IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO PRESSO IL CENTRO STORICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01579830025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLSYSTEM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01579830025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLSYSTEM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15314.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB02DB7C1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ABBONAMENTO PORTALE DELFINO &#38; PARTNERS S.P.A. SEZIONE &#34;NEWS&#34; PERIODO 21.07.2020 - 20.07.2021. CIG:ZB02DB7C1A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELFINO &#38; PARTNERS s.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELFINO &#38; PARTNERS s.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F2D576BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;VIA FEDERICO BORROMEO  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  TRATTO DI PAVIMENTAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO  DITTA RONZILLO SELCIATORI SRLS - IMPORTO &#128; 5.947,50 I.V.A COMPRESA - CIG Z3F2D576BE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02628130029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONZILLO SELCIATORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02628130029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RONZILLO SELCIATORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4875.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z092D9DF6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI TINTEGGIATURE ESTERNA FACCIATE CORTILE E COMPLETAMENTO - AGGIUDICAZIONE TECNOCOSTRUZIONI - IMPORTO &#128; 13.618 OLTRE IVA 10% PER UN TOTALE DI &#128; 14.979,80 - CIG  Z092D9DF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13618.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF42DA3358</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI RIFILATURA E REGOLAZIONE PORTA INTERNA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - GIORIA SERRAMENTI SRL CORRENTE IN ARONA (NO) - IMPORTO &#128; 200,00 OLTRE IVA 22% &#128; 44,00 = &#128; 244,00 - CIG. ZF42DA335</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01985440039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORIA SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01985440039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORIA SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z472DA39A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELLA &#34;LINEA VITA&#34; INSTALLATA PRESSO LA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO. ECO-GEOTECH SRL - &#128; 200,00 + IVA 22% &#128; 44,00 = &#128; 244,00 - CIG Z472DA39A9</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02166520037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO-GEOTECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02166520037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO-GEOTECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE02DAA497</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SPIAGGIA ROCCHETTE-LIDO NAUTICA - FORNITURA DI CASETTA USO DEPOSITO TEMPORANEO - FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC, GATTICO-VERUNO (NO)  - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 320,00 OLTRE IVA 22% = TOTALE &#128; 39</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z182DA533B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE/REVISIONE MINISTERIALE E REVISIONE IMPIANTO BOMBOLE GAS METANO AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA OLEGGIO MOTORI SRL - IMPORTO &#128; 280,73 IVA ESCLUSA 22%= &#128; 340,25 CIG </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02043090030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLEGGIO MOTORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02043090030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLEGGIO MOTORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA22DA7772</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;VERIFICA INTEGRITA&#39; CAVI DATI UFFICI PALAZZO COMUNALE PER CONNESSIONE GIGABIT - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA COMIMPIANTI 1988 DI CAMBIASCA (VB) - &#128;  430,00 + IVA AL 22%  = &#128; 524,60 - CAP. 85/20 - CIG: </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01272210038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMIMPIANTI 1988</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01272210038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMIMPIANTI 1988</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA72DA8394</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPONENTI SERVOSCALA SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DITTA DIEMME CORRENTE IN ROMAGNANO SESIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 77,90 + IVA 22% &#128; 17,14 = &#128; 95,04 - CIG. ZA72DA8394</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01839380035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME S.N.C. DI FERRI MARCO E DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01839380035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME S.N.C. DI FERRI MARCO E DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>77.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB62DBF265</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (GUANTI MONOUSO) -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 450,00 - CIG ZB62DBF265</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14094331007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIA - Soluzioni Imballaggi Alimentari srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14094331007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIA - Soluzioni Imballaggi Alimentari srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB32DC74F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;&#34;SGUARDI SU ARONA&#34; - VISITE GUIDATE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO DELLA CITT&#192; - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.000,00=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01881300030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRONTO GUIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01881300030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRONTO GUIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2DCC878</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EVENTI ESTIVI -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 3.086,60</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z672DD0FFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ONORANZE FUNEBRI UTENTE DECEDUTO IN ARONA - IMPEGNO DI SPESA &#128;. 2.000,00 - CIG Z672DD0FFD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01929080032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FUNEBRE DE PEDRINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01929080032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FUNEBRE DE PEDRINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z042DCC834</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EVENTI ESTIVI -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 3.086,60</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02429380039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW FIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02429380039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW FIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD2DCFD66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EVENTI ESTIVI -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 3.086,60</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z052DD0834</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EVENTI ESTIVI -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 3.086,60</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01198650036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAMPIERI  ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01198650036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAMPIERI  ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z602DB4D0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO URGENTE DI N. 400  MASCHERINE CHIRURGICHE PER PERSONALE DELLA  POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00513970038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Negri</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00513970038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia Negri</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z122DB537A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE AFFIDAMENTO DITTA &#34;FORNITURE E SERVIZI GENERALI&#34;.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03594380127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Forniture e Servizi Generali</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03594380127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Forniture e Servizi Generali</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z562DB5428</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E SERVIZI ANNESSI, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edil B di Bacchetta Maurizio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edil B di Bacchetta Maurizio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C2DB67D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE VEICOLO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DACIA DUSTER TG. YA814AM PER SOSTITUZIONE TELECOMANDO CHIAVE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01264170034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Valsesia Motors S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01264170034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Valsesia Motors S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD52DB6B9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA TAGLIANDO DACIA DUSTER TARGATA YA814AM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soccorso Stradale L&#38;G di Guenzi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soccorso Stradale L&#38;G di Guenzi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z742DD457F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AQUISTO DI N. 2 GILET PILOTA APR PILOTA DRONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Flenghi divise</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Flenghi divise</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2DD1DF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;BIBLIOTECA CIVICA -  FORNITURA N.3 TABLET - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.116,30</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTI  RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTI  RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>915.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z752DDD0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EVENTI ESTIVI -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 546,56=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02429380039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW FIRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02429380039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW FIRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2DDD0C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EVENTI ESTIVI -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 546,56=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01198650036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAMPIERI  ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01198650036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAMPIERI  ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF2DDBCEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ARREDI SCOLASTICI. FORNITURA DI EROGATORI IGIENIZZANTE MANI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1072.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z132D80986</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;AFFIDAMENTO AI SENSI DELL&#39;ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - &#34;SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO RELATIVO A VARIE FIGURE PROFESSIONALI, MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA TEMPOR SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA TEMPOR SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41926.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2DE2D3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;BIBLIOTECA: TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838860037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FANCHINI DAMIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838860037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FANCHINI DAMIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z962DE4C9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE PER RAG. SONIA SIMEONE - UFFICIO PERSONALE - &#128; 97,60 -CIG Z962DE4C9A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD2DB8614</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO N&#176; 6 BATTERIE DI PENTOLE PER PIASTRE ELETTRICHE  - IMPEGNO DI SPESA &#128; 622,80 - CIG ZAD2DB8614</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00540880036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARAZZONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00540880036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARAZZONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>519.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE42DB4E4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SEDICI IN DOTAZIONE UFFICIO MESSI E AUSILIARI DEL TRAFFICO. TARGATO: DH568ZP.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soccorso Stradale L&#38;G</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Soccorso Stradale L&#38;G</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>322.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE92DC5F3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE,POSA-RIMOZIONE SEGNALETICA ED ARREDO</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Ecotraffic srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Ecotraffic srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23266.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z442DF23C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI INCIDENTATI ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATA YA642AF E DACIA DUSTER TARGATA YA814AM.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01429830035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carrozzeria Verbano di Sinigaglia Mario &#38; figli snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01429830035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carrozzeria Verbano di Sinigaglia Mario &#38; figli snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2289.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z872DE1A7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RINNOVO AUTODESK MAINTEINANCE SUBSCRIPTION PERIODO 17.09.2020 / 16.09.2021 -  &#128; 2.598,60</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02207660032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADACADEMY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02207660032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADACADEMY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F2DC78FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. EURO 620,37. - CIG: Z8F2DC78FE.&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>508.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC12DE3DB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EVENTI ESTIVI - &#34; RASSEGNA E... STATE AL CINEMA 2020&#34;.  IMPEGNO DI SPESA - DIVERSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAE (SOCIETA&#39; ITALIANA AUTORI EDITORI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAE (SOCIETA&#39; ITALIANA AUTORI EDITORI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>205.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB2DE3E74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EVENTI ESTIVI - &#34; RASSEGNA E... STATE AL CINEMA 2020&#34;.  IMPEGNO DI SPESA - DIVERSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z272DA2640</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EVENTI ESTIVI - &#34; RASSEGNA E... STATE AL CINEMA 2020&#34;.  IMPEGNO DI SPESA - DIVERSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04235670280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALO &#38; MAGO SERIGRAFIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03707960047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEDEHORS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04154830238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITALE CULTURA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02096960030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EASYWAY S.A.S. DI LORIS LEONE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359010358</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOLETTI E PETRILLO DESIGN</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02865091207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOMINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01143780078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IN VD&#39;A DI BOMBINO MASSIMO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02470830031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSIC LINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02470830031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSIC LINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC22C4C9CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA CIVICA- SISTEMA TVCC E ALLARME - IMPEGNO DI SPESA - CIG - ZC22C4C9CB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01330580034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01374540035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARDIAN ANGELS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07607810152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MITAN TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03475570150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURIT ALARMITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURITALIA IVRI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01374540035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARDIAN ANGELS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8075.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA2DEF910</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &#38;</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &#38;</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z872DF3CB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI IN ECONOMIA (COPPE PER MANIFESTAZIONI) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187140167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TROVATI GIUSEPPE PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187140167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TROVATI GIUSEPPE PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C2DF4160</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNI 2021 - 2022 - 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05291830965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05291830965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1521.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2DFC2EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCORDO CON IBACN PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA PER L&#39;ANNO 2020 - &#128; 500,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80081290373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI E CULTURALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80081290373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI E CULTURALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2E0C35E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N.50 BADGE MAGNETICI TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 - CIG Z5D2E0C35E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02212590125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVETTA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02212590125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVETTA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF12D3D8EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA MEPA (RDO) PER L&#39;ACQUISTO DI SERVIZIO DI INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  OMEGA SRL - &#128;. 12.000+IVA = &#128;. 14.640,00 CIG ZF12D3D8EB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01246890097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>omega srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06383520969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>tecnoindagini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01246890097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>omega srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2D9F4C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RESTAURO CIMITERO DI ARONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL PORTICATO MONUMENTALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LOCULI ZONA 10 -INTEGRAZIONE IMPORTO PER FORNITURA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB02DAFBA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ROCCA DI ARONA - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO DELLE MURA - LOTTO 1 - CANTIERE STUDIO PER INDAGINI PRELIMINARI - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE GEOFISICA, GEOGNOSTICA E GEOMECCANICA E REDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00853590032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPIFANI FULVIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00853590032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPIFANI FULVIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2DB00FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PERSONALE ASILO NIDO DI VIA MOTTARONE - OPERE EDILI DITTA EDIL IAMUNDO DI ARCANGELO IAMUNDO VIA DEI BOSCHI, 1 OLEGGIO CASTELLO (NO) - IMPORTO &#128;.4.430,25+IVA = &#128;. 5.404,91 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509960031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IAMUNDO ARCANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509960031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IAMUNDO ARCANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5140.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA02DB012</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PERSONALE ASILO NIDO DI VIA MOTTARONE - OPERE EDILI DITTA EDIL IAMUNDO DI ARCANGELO IAMUNDO VIA DEI BOSCHI, 1 OLEGGIO CASTELLO (NO) - IMPORTO &#128;.4.430,25+IVA = &#128;. 5.404,91 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZCCFNC49A03G020P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZCCFNC49A03G020P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2DC0947</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO UREGNETE DI DEBLATTIZZAZIONE PRESSO EX SCUOLA NICOTERA&#10;INTERVENTIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE AREA VERDE ASILO NIDO&#10;IMPORTO TOTALE &#128; 560,00 I.V.A ESCLUSA= &#128; 683,20 I.V.A COMPRESA - AFFIDAME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBANO TECNICA AMBIENTALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBANO TECNICA AMBIENTALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z382DC6381</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO URGENTE N. TRE BANCALI ASFALTO A FREDDO STRUTTURATO  - AFFIDAMENTO DIRETTO  -  DITTA BETON ASFALTI  SRL - IMPORTO &#128; 1.380,00 I.V.A ESCLUSA = &#128;  1.683,60 I.V.A COMPRESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01265960227</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETON ASFALTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01265960227</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETON ASFALTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF2DC665B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI PARCHEGGI A RASO IN VIA MONTE ROSA E VIA MONCUCCO&#34;  - REALIZZAZIONE  LINEA INTERRATA PER COLLEGAMENTO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO POSCIO  - AGGIUDICAZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00112450036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLOGGIA FRATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00112450036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLOGGIA FRATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1255.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z992DC7BB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - RESTAURO PORTONE IN LEGNO - AGGIUDICAZIONE LAVORI  LUIGI NARDIN DI  VARALLO POMBIA -  IMPORTO DI 3.250 &#128;  IN REGIME FISCALE FORFETTARIO CIG Z992DC7BB0 - RESTAURO PORTE INTERNE SE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01194670038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUIGI NARDIN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01194670038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUIGI NARDIN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z732DC9F87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - RESTAURO PORTONE IN LEGNO - AGGIUDICAZIONE LAVORI  LUIGI NARDIN DI  VARALLO POMBIA -  IMPORTO DI 3.250 &#128;  IN REGIME FISCALE FORFETTARIO CIG Z992DC7BB0 - RESTAURO PORTE INTERNE SE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02274780036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRISONI SAS DI MORENO GRISONI &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02274780036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRISONI SAS DI MORENO GRISONI &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB02DC6574</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;PIAZZALE COMPAGNIA DEI QUARANTA - RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO&#34; - LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL&#39;IMPRESA ECOTRAFFIC SRL PER &#128; 800,00 OLT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8357210BDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI VIALE BERRINI - CIG 8357210BDA CUP H23D20000220001- AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI ART 36, COMMA 2 LETT.B DEL DLGS 50/16 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343130033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01874240037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENDOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01906730021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01396020032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00122840036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00540290038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA DE GIULIANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00112210034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA PRINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01128640032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEOCOS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00915180038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00112450036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLOGGIA FRATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00112450036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLOGGIA FRATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55629.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z842DD0628</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CONDIZIONATORE FISSO SEGRETERIA GENERALE PALAZZO COMUNALE - DITTA FRIGO &#38; CLIMA DI GATTICO VERUNO (NO) - &#128; 180,00 + IVA AL 22% = &#128; 219,60 - CAP. 218/1 - CIG:  Z842DD0628</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02582810038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO &#38; CLIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02582810038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO &#38; CLIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8364681121</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ILLUMINAZIONE CORSO EUROPA - AMPLIAMENTO IMPIANTI  (CUP  H29J20000150004 - CIG 8364681121) AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01052070057</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE M.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01272210038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMIMPIANTI 1988</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01808180036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICESTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00155210024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROTECNICA VALLESTRONA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02395000033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01052070057</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138863.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B2DBF459</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>: RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PERSONALE ASILO NIDO DI VIA MOTTARONE -  FORNITURA E POSA PORTE INTERNE DITTA POSAPIU&#39; SAS CON SEDE IN VIA ROMA, 33 AD ARONA (NO) - &#128;. 800,00+IVA = &#128;.976,00 CIG= Z0B2DBF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02256090032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSAPIU&#39; S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02256090032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSAPIU&#39; S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF82DD44CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE  - COMPLETAMENTO CABLAGGI AGGIUDICAZIONE LAVORI  COMIMPIANTI  -  IMPORTO DI  &#128;  3.469,78 OLTRE IVA 22% 4.233,13 CIG ZC12DDAD97  - FORNITURA E POSA DI TENDE IGNIFUGHE SERVIZI IGIENI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02129560039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLOMBO TENDE  DI COLOMBO GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02129560039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLOMBO TENDE  DI COLOMBO GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D2DD0575</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE MATTONI A VISTA DI RIVESTIMENTO DEL MURO DI RECINZIONE DEL CIMITERO DI DAGNENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL&#39;IMPRESA DI DIO CARMELO CON SEDE IN VIA G. ROLANDO N. 6 - OLEGGIO CASTELL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83733280DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MONTRIGIASCO - PARCHEGGIO MADONNA DELLE CROCETTE REALIZZAZIONE -  AFFIDAMENTO DIRETTO  A SEGUITO RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 83733280DC - CUP: H</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672630076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEDES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01850640036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGAZZI VITTORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00114480031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE SPADEA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067440129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02008510022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEFABIANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582100038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRUA CAV. MARIO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00520750035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RASO ANTONIO &#38; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01144130034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00520750035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RASO ANTONIO &#38; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33420.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2DE4506</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPIAGGIA LIBERA ROCCHETTE E LIDO NAUTICA - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNO TOP SAN CLASSIC PERIODO 4.08.2020 - 30.09.2020- DITTA SEBACH SPA, CERTALDO (FI)  - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 28</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z962DBF48E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>: RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PERSONALE ASILO NIDO DI VIA MOTTARONE -  FORNITURA E POSA PORTE INTERNE DITTA POSAPIU&#39; SAS CON SEDE IN VIA ROMA, 33 AD ARONA (NO) - &#128;. 800,00+IVA = &#128;.976,00 CIG= Z0B2DBF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509270035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.G. CERAMICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509270035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.G. CERAMICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2275.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC12DDAD97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE  - COMPLETAMENTO CABLAGGI AGGIUDICAZIONE LAVORI  COMIMPIANTI  -  IMPORTO DI  &#128;  3.469,78 OLTRE IVA 22% 4.233,13 CIG ZC12DDAD97  - FORNITURA E POSA DI TENDE IGNIFUGHE SERVIZI IGIENI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01272210038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMIMPIANTI 1988</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01272210038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMIMPIANTI 1988</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3469.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z882DE372E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IMPIANTI CONDIZIONATORI PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - DITTA M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO CORRENTE IN PARUZZARO (NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 3.810,00 + I</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01806600035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01806600035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3810.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z402DE3D44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE INTERNE E SERRATURA SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA TECNARONA DI MORA PAOLO - 430,00+IVA = &#128;. 524,60 CIG= Z402DE3D44</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01715470033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNARONA DI MORA PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01715470033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNARONA DI MORA PAOLO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4D2DE584D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE AL PIANO SECONDO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - DI DIO CARMELO CORRENTE IN OLEGGIO CASTELLO (NO) - IMPORTO &#128; 950,00 OLTRE IVA 22% &#128; 209,00 = &#128; 1.159,00 - CI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBB2DE5889</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPONENTE ILLUMINAZIONE INTERNA CABINA ASCENSORE DEL PALAZZO COMUNALE - KONE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 109,00 + IVA 22% &#128; 23,98 = &#128; 132,98 - CIG. ZBB2DE5889</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC32DE781B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIAZZALE COMPAGNIA DEI QUARANTA - RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO - ALLESTIMENTO FIORIERE ALLA FONTANA/SCALINATA DI VIA POLI. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL&#39;IMPRESA BOSCOFORTE SRL, IMPORTO &#128; 3.278,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAA2DC8C09</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 - CANTELLI SRL DI BOLOGNA - AFFIDAMENTO DIRETTO - EURO 758,84 - CIG: ZAA2DC8C09.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>622.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z032DF7A2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI PARCHEGGI A RASO IN VIA MONTE ROSA E VIA MONCUCCO PRATICA DI ACCATASTAMENTO  PARCHEGGIO DI VIA MONTE ROSA  - GEOM GUENZI FABRIZIO MARIO - IMPORTO &#128; 1.938,58 CASSA 4% E I.V.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02029740038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUENZI  FABRIZIO MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02029740038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUENZI  FABRIZIO MARIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1634.58</importoAggiudicazione>
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<cig>Z112DF0A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PONTICELLO DI VIA CROSA- MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO - DITTA PAILEII CARPENTERIE SAS - IMPORTO &#128; 1.586,00 I.V.A COMPRESA - CIG Z112DF0A1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z822DFC0B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO LIBERAZIONE  - RIPARAZIONE POZZETTO SCARICO ACQUE BIANCHE - DITTA ZACCO S.R.L.S  - IMPORTO &#128; 322,08 I.V.A COMPRESA - CIG Z822DFC0B1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02548290036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>zacco srls</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02548290036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>zacco srls</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3E2DFD1A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA DI BRACCETTI LIMITATORI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - DITTA POSAPIU&#39; SAS CON SEDE IN VIA ROMA, 30AD ARONA (NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- &#128;. 600</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02256090032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSAPIU&#39; S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02256090032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSAPIU&#39; S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z082DFD1D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SOLAI PRESSO IMMOBILI SCOLASTICI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#10;DITTA COSTRUZIONI EDILI MUNARO GIULIANO VIA PIANELLE, 20 OLEGGIO CASTELLO (NO) - &#128;. 6.625,00+IVA = &#128;. 8.082,50 CIG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02026790036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MUNARO GIULIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02026790036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MUNARO GIULIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6625.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6F2DFD21F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - RISTRUTTURAZIONE EX PISCINA AD USO POLIVALENTE -AGGIORNAMENTO IMPORTO PER INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D&#39;OPERA A FAVORE DELL&#39;ING. WALTER RICCA - IMPORTO &#128;. 795,59 COMPRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01141640035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCA  WALTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01141640035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCA  WALTER</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>598.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC92DFD3D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA ELEMENTARE USELLINI - SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORI PALESTRA - DITTA TECNOFIAMMA SRL CON SEDE A BORGOMANERO(NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- &#128;. 4.600,00+IVA =&#128;. 5.612,00 CIG= ZC92DFD3D4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z232DDCE80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;BIBLIOTECA COMUNALE - RESTAURO TECNICO FUNZIONALE&#34; - AFFIDAMENTO INCARICO CERTIFICAZIONI FINALI E  REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO DI INIZIO ATTIVIT&#192; - STUDIO AZETA SRL  - IMPORTO AFFIDAMENTO &#128; 4.150 OLTR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01954710032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01954710032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZETA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAF2DE33F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE - DITTA DUEGIELLE SRL - IMPORTO &#128;. 4.122,53+4%+22%= &#128;. 5.230,6</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02188700039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUEGIELLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02188700039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUEGIELLE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4122.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z342DFD1E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SOLAI PRESSO IMMOBILI SCOLASTICI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#10;DITTA COSTRUZIONI EDILI MUNARO GIULIANO VIA PIANELLE, 20 OLEGGIO CASTELLO (NO) - &#128;. 6.625,00+IVA = &#128;. 8.082,50 CIG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02004580037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIVICOLORS DI VESCO  CRISTIAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02004580037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIVICOLORS DI VESCO  CRISTIAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z762DFD20C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SOLAI PRESSO IMMOBILI SCOLASTICI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#10;DITTA COSTRUZIONI EDILI MUNARO GIULIANO VIA PIANELLE, 20 OLEGGIO CASTELLO (NO) - &#128;. 6.625,00+IVA = &#128;. 8.082,50 CIG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01682650039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI  MARCELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01682650039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI  MARCELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA42E01364</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE APPARTAMENTO AL SECONDO PIANO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - PAVIMENTAZIONE ECC.- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. DI DIO CARMELO - &#128; 4.960,00 + IVA 22% &#128; 1.091,20 = &#128; 6.051,20 - C</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z122E0019C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARCO GIOCHI DI VIA MONTE NERO - FORNITURA E POSA GIOCHI INCLUSIVI - AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE MEPA - DITTA PLAYGROUND SRL  - IMPORTO &#128; 6.340,00+I.V.A 4% ESCLUSA= &#128; 6.594,00 I.V.A COMPRESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08200710013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLAYGROUND SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08200710013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLAYGROUND SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2C2E0A483</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE APPARTAMENTO AL SECONDO PIANO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - PORTE INTERNE E PORTA INGRESSO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. FALEGNAMERIA GRISONI SAS - &#128; 3.030,00 + IVA 22% &#128; 666,</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02274780036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRISONI SAS DI MORENO GRISONI &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02274780036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRISONI SAS DI MORENO GRISONI &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3030.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE62E08253</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DI UNA PARETE PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. EDIL-B. DI BACCHETTA MAURIZIO CORRENTE IN ARONA (NO) - IM</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA02E07943</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO AL TERZO PIANO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI . GARA N&#176; G00399 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLO &#38; VILLELLA S.R.L.  CORRENTE IN BORGO TICINO (NO)- </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01287740037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLO &#38; VILLELLA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01287740037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLO &#38; VILLELLA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10569.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z732E05790</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CADITOIE STRADALI - SERVIZIO DI PULIZIA  - AFFIDAMENTO DIRETTO  - IMPORTO &#128; 3.278,69 I.V.A ESCLUSA = &#128; 4.000,00 I.V.A COMPRESA, DITTA AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO  - CIG Z732E05790</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01177650031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01177650031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z282E0C7B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AREE VERDI PUBBLICHE - FORNITURA DI ARBUSTI VARIE SPECI. DITTA FLOR COOP DI NEBBIUNO. AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 531,20 OLTRE IVA 10%, TOTALE &#128; 584,32. CIG Z282E0C7B6.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00421210030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA&#39; COOP.AG</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00421210030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOR-COOP-LAGO MAGGIORE SOCIETA&#39; COOP.AG</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>531.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE52E15BB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTA BIOLOGICA-INTEGRATA ALLA ZANZARE. ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 8.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE - CIG ZE52E15BB8.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02843860012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE PIEMONTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02843860012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE PIEMONTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z442E11DB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.40 PANNELLI INFORMATIVI, NORME ANTICONTAGIO COVID_19 . INCARICO DITTA ALA TIPOLITOGRAFIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta tipolitografia Ala snc di Bellini Claudio &#38; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta tipolitografia Ala snc di Bellini Claudio &#38; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z222E1E55F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA -  FORNITURA DI EROGATORI IGIENIZZANTE MANI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA62E1D5F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L&#39;ACQUISTO DEI BUONI PASTO CARTACEI DI VALORE NOMINALE PARI AD &#128; 7,00, DENOMINATA &#34;BUONI PASTO CARTACEI EDIZIONE 8 (BP8) - LOTTO 2&#34;, AGGIUDICATA ALLA DITTA DAY RISTOSER</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19333.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z792E2EB13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 81/08 E S.M.I. EX. D.LGS. 626/94) PER CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  COVID -19 ALLE EDUC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02091270039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREGI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02091270039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREGI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z762E18F2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE A COMUNI CICLABILI FIAB - TERZA EDIZIONE 2020 - 2021. APPROVAZIONE VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11543050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNI CICLABILI - FIAB ONLUS ( Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11543050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNI CICLABILI - FIAB ONLUS ( Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF2E1A9E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI RICAMBI  PARCOMETRI STELIO E STRADA E MANUTANZIONE PARCOMETRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOWBIRD.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ditta FLOWBIRD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ditta FLOWBIRD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8361.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA2E211DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI DEL COMUNE RESIDENTI ALL&#39;ESTERO. EURO 1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02268930035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXPRESS GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02268930035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXPRESS GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA62E1839B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ROCCHETTE/EX CIT BAR - ADEGUAMENTO INNALZAMENTO LIVELLO ACQUE LAGO. INCARICO PER STIME E VALUTAZIONI, RILIEVI STUDI E ANALISI, PROGETTAZIONE DI FATTIBILIT&#192; TECNICA ED ECONOMICA, PROVE GEOTECNICHE. AFF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02429800069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRE STUDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02429800069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRE STUDIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7156.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2E1BD42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA (SERVOSCALA ED ASCENSORE): SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2020 E 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA DIEMME SNC - &#128; 930,00 + IVA 22% = &#128; 1.134,60 - CIG. Z9E2E1BD42</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01839380035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME S.N.C. DI FERRI MARCO E DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01839380035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME S.N.C. DI FERRI MARCO E DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2E1E253</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MONTRIGIASCO - PARCHEGGIO VIA MADONNA DELLE CROCETTE - REALIZZAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - STUDIO GEOM GIANLUCA ASPREA - IMPORTO &#128; 2.090,00 IVA 22 %E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4 % E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01942720036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASPREA GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01942720036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASPREA GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2090.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A2E1BD8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA (SERVOSCALA ED ASCENSORE): SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2020 E 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA DIEMME SNC - &#128; 930,00 + IVA 22% = &#128; 1.134,60 - CIG. Z9E2E1BD42</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08463950017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCERT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08463950017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCERT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z962E21358</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA, POSA E ALLESTIMENTO FIORIERE PENSILI PER LAMPIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PORTALE APPALTI VERBANIA (GARA G00433). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP.SOCIALE ISOLA VERDE SCRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00579120031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP.SOCIALE ISOLA VERDE SCRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5458.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA2E20FB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI SISTEMAZIONE APPARTAMENTO AL SECONDO PIANO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - TINTEGGIATURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DUCI PETRIT - &#128; 2.700,00 + IVA 22% &#128; 594,00 = &#128; 3.294,00 - CIG. ZCA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02245030032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUCI PETRIT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02245030032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUCI PETRIT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z632E2406D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PALESTRA - DITTA BRAGA SRL CON SEDE A TRECATE(NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- &#128;. 2.100,00+IVA =&#128;. 2.562,00 CIG= Z632E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02326360035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRAGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02326360035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRAGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>bbbbbbbbbb</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FREQUENZA DISABILE R.C. PRESSO IL CENTRO DIURNO DI OLEGGIO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 5.167,62</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>94050080038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>94050080038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5167.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z912E37ACF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA CIVICA -  ACQUISTO DI N. 2 TELEVISORI SAMSUNG - IMPEGNO DI SPESA &#128; 658,99=&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>540.16</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC92E1ED20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARCHEGGIO DI VIA MONTE ROSA - NUOVO CONTATORE PER TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA - IMPORTO &#128; 574,47 I.V.A COMPRESA - SOCIETA&#39; IREN MERCATO S.P.A - CIG ZC92E1ED20</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IREN MERCATO S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IREN MERCATO S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>468.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z152E246DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASILO NIDO DI VIA MOTTARONE - MANUTENZIONE CANCELLO CARRAIO E PEDONALE- DITTA PAIELLI CARPENTERIE SAS - DORMELLETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- &#128;. 400,00+IVA =&#128;. 488,00 CIG= Z152E246DB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z932E336B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA DI PIANTE IN VASO DA INTERNI. FLORICOLTURA PRANDINI DI PRANDINI GABRIELE DI BORGO TICINO (NO) AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 231,00 IVA COMPRESA. CIG Z932E336B7.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01566790034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORICOLTURA PRANDINI DI PRANDINI GABRIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01566790034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORICOLTURA PRANDINI DI PRANDINI GABRIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF22E3128D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPIAGGIA DEMANIALE LE ROCCHETTE - ACQUISTO PEDANA ARROTOLABILE - ARMAGI SRL DI S. GIOVANNI ALLA VENA (PI),  - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 545,00, OLTRE IVA AL 22%, TOTALE &#128; 664,90 COMPRESA - CIG Z</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01161790504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMAGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01161790504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMAGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD42E37651</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI AMBIENTALI DA ESPLETARE AI FINI DI OTTENIMENTO DI  BANDIERA BLU EDIZIONE 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SIG. STEFANO BRUNO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA &#128; 2.000,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01981600065</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEFANO BRUNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01981600065</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEFANO BRUNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDF2E37A43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE BATTERIA ASCENSORE MERZAGORA - DITTA NOVEL SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - &#128; 53,00 + IVA 22% &#128; 11,66 = &#128; 64,66 - CIG. ZDF2E37A43</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01631200035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01631200035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVEL SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2E3B6AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII- RISTRUTTURAZIONE EX PISCINA AD USO POLIVALENTE - REDAZIONE DI CERTIFICATO DI IDONEIT&#192; STATICA SCALA IN ACCIAIO LATO EX PISCINA VIA MONTE ZEDA - ING. WALTER RICCA CON STUDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01141640035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCA  WALTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01141640035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCA  WALTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F2E20A69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA CIVICA- SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI UNA FOTOCOPIATRICE A COLORI - IMPEGNO DI SPESA &#128; 5.819,40 IVA COMPRESA - CIG Z0F2E20A69</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01525590020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA NEW MANITOBA G.G. S.N.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01525590020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA NEW MANITOBA G.G. S.N.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4770.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z132E20791</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI DUE BARRIERE PER SPAZIO RICEZIONE PUBBLICO BIBLIOTECA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06576360967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOOD BARRIER DI GIORCELLI LUCA MARTINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06576360967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOOD BARRIER DI GIORCELLI LUCA MARTINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>613.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF62E44393</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INAUGURAZIONE &#34;RINNOVATA BIBLIOTECA CIVICA&#34; IMPEGNO DI SPESA PIANO EMERGENZA=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01198650036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAMPIERI  ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01198650036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAMPIERI  ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z302E4A533</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CORONA PER RICORRENZA 15 SETTEMBRE &#34;77&#176; ANNIVERSARIO ECCIDIO DEGLI EBREI&#34;&#34;  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156870030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERRA DI MACCHINI LOREDANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01156870030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERRA DI MACCHINI LOREDANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12E4A8C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TERMOSCANNER PER PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA &#128; 2.322,00 - CIG. ZE12E4A8C9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804130027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA CONTABILE 2 S.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01804130027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA CONTABILE 2 S.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2322.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z662E30E27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI M.F. RESIDENTE A OLEGGIO CASTELLO - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 5330,00-</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L&#39;AUTISMO ENRICO MICHELI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02212860031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER L&#39;AUTISMO ENRICO MICHELI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD02E48CAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI - IMPEGNO DI SPESA &#128; 100,00 - CIG ZD02E48CAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02423400031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HDM ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02423400031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HDM ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z322E4F819</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19-  ACQUISTO MOBILI FASCIATOIO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI ASILO NIDO  - IMPEGNO DI SPESA &#128; 855,02- CIG  Z322E4F819</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z562E0ED9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI, ASSISTENZA AL TUTOR E SUPERVISIONE SOTTO IL PROFILO ARCHIVISTICO DEL PPU &#34;RIORDINO DEGLI ARCHIVI COMUNALI&#34;, DI CUI ALLA D.G.R. N. 41-8652 DEL 29</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02524170038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sergio Monferrini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02524170038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sergio Monferrini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD2E595C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA SETTORE 3&#176; - IMPEGNO DI SPESA &#128; 566,08 -  CIG ZAD2E595C5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00187700125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lazzati Industria Grafica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00187700125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lazzati Industria Grafica</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>464.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902E4591B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA - MANUTENZIONE ARMADIO IN CORSO MARCONI - DITTA STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL - IMPORTO &#128; 1.728,74 IV.A COMPRESA - CIG Z902E4591B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1417.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2E5A435</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO GIULIETTA FF11DC  - CAMBIO BATTERIA - IMPORTO &#128; 211,06 IV.A COMPRESA - DITTA SOCCORSO STRADALE L&#38;G SAS - CIG ZAC2E5A435</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCCORSO STRADALE L&#38;G S.A.S. DI GUENZI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCCORSO STRADALE L&#38;G S.A.S. DI GUENZI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>xxxxxxzxxx</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2020     &#10;GIULIETTA FF511DC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02843860012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE PIEMONTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02843860012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE PIEMONTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE02E4428C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E RIMOZIONE DELL&#39;IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLE CABINE ELETTORALI. EU</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1255.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z472E44378</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO ALL&#39;ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>xxxxxxxxax</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO PER MINUTE SPESE. EURO 100,00.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA32E1BE9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SOFFIATORE HUSQVARNA MOD BTS 580, DITTA VALSESIA F.LLI OLEGGIO CASTELLO (NO).  AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 620,00, OLTRE IVA 22%, TOTALE &#128; 756,40. CIG ZA32E1BE9B.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01940040031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSESIA F.LLI  SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01940040031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSESIA F.LLI  SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z852E50896</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE GIARDINI E LUNGOLAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 - DITTA TECNOFIAMMA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 2.622</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2622.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2E2E4F9F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAMPO DI CALCIO DI VIA MONTE NERO - RIFACIMENTO MANTO ERBOSO NATURALE IN ERBA SINTETICA - FORNITURA E POSA DI PARAPETTI IN TUBOLARI DI FERRO SULLE DUE SCALETTE DI ACCESSO AL CAMPO - AFFIDAMENTO DIRETT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD32E51F92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURE MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE - COLORIFICIO SAN CARLO DI ANDREOLI GERRY &#38; C. S.N.C. AFFIDAMENTO DIRETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128;  1.000,00 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01049190034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO S.CARLO DI ANDREOLI GERRY &#38; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01049190034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO S.CARLO DI ANDREOLI GERRY &#38; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z142E54D28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARCO GIOCHI LUNGOLAGO - SOSTITUZIONE PIANEROTTOLO SCIVOLO GIOCO COMBINATO - DITTA HOLZHOF SRL. IMPORTO &#128; 1.140,70, IVA, CONSEGNA E MONTAGGIO COMPRESI - CIG Z142E54D28.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOLZHOF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00458210218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOLZHOF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0320892071</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA APERTA PER L&#39;APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL&#39;INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI ARONA, PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2025 (CIG:8258779009) - PRESA D&#39;ATTO AGGIUDIC</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03208920714</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE MANFREDI CONS. COOP. ARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03208920714</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE MANFREDI CONS. COOP. ARL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405165.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z882E6771C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMPIANTO ALLARME PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA &#128; 805,20 = CIG Z882E6771C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01374540035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARDIAN ANGELS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01374540035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARDIAN ANGELS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD72E4AAFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA RACCOLTA DEL VOTO DA PARTE DEI SEGGI ELETTORALI &#34;VOLANTI&#34; IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03079070169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRESENT-MORE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03079070169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRESENT-MORE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F2E4A971</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. EURO 310,00. - CIG: Z1F2E4A9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01223900034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.C.E. FOR S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01223900034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.C.E. FOR S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z492E6F256</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALI. EURO 1.444,48. CIG: Z492E6F25</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Verbano Tecnica Ambientale Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Verbano Tecnica Ambientale Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1448.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>//**//**//</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO PER MINUTE SPESE. EURO 150,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC2E75401</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. RICHIESTA PERSONALE PER L&#39;ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI ED IL RELATIVO RIPRISTINO DEI LOCALI. EURO 1.302,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agenzia Tempor S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agenzia Tempor S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1302.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z072E6D0DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE UFFICIO SEGRETERIA - &#128; 97,60 - CIG Z072E6D0DC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8A2E5527D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARCO GIOCHI LUNGOLAGO - MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURA LUDICA J4902 - DITTA PROLUDIC SRL. IMPORTO &#128; 887,28, IVA COMPRESA - CIG Z8A2E5527D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03500980960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROLUDIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03500980960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROLUDIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>727.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83443886CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;TORRENTE VEVERA - MESSA IN SICUREZZA SPONDA IDROGRAFICA DESTRA VIA MONTE NERO&#34; PRESA D&#39;ATTO DELL&#39;AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA A PROCEDURA APERTA A FAVORE DI IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS PE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469570071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Angelo Bianchi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469570071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Angelo Bianchi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131269.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC22E622BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLA GRONDA IN CEMENTO ARMATO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. EDIL-B. DI BACCHETTA MAURIZIO CORRENTE IN ARONA (NO) - IMPORTO &#128; 1.041,00 OLTRE IVA &#128; 229</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1041.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z582E13F85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - VOUCHER CENTRI ESTIVI 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02301830036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scuola Infanzia Papa Giovanni XXIII</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02301830036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scuola Infanzia Papa Giovanni XXIII</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2008.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE42E5D2AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SETTORE 3&#176; - ACQUISTO CARTA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 643,69 - CIG ZE42E5D2AD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>527.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>zzzzzzzazz</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - IMPEGNO DI SPESA &#128; 100,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z092E13FCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - VOUCHER CENTRI ESTIVI 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03918090154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Istituto Marcelline</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03918090154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Istituto Marcelline</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z172E7E3C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;BIBLIOTECA CIVICA- ACQUISTO VOLUMI -CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBAC - &#128; 10.200,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LALIBELA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LALIBELA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1E2E7E5AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA CIVICA- ACQUISTO VOLUMI -CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBAC - &#128; 10.200,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BSSMNC64B54L746O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSSI  MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BSSMNC64B54L746O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSSI  MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5E2E7E640</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA CIVICA- ACQUISTO VOLUMI -CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBAC - &#128; 10.200,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA LA TALPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10038110960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA LA TALPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z932E7E6CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA CIVICA- ACQUISTO VOLUMI -CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBAC - &#128; 10.200,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z442E93F3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SETTORE 3&#176; - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 200,04 - CIG Z442E93F3B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICR S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICR S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1530.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>xxxxxxxxsx</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE VARIE ACQUISTO BENI UFFICI DI STAFF SETTORE 3&#176; - IMPEGNO DI SPESA &#128; 100,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA42E6A7D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE NEOASSUNTO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLENGHI DIVISE snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00842450124</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLENGHI DIVISE snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1839.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4F2E90A4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA URGENTE DI N. 500 BUSTE PER NOTIFICAZIONE ATTI AI SENSI DELLA LEGGE 890/92- ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO - TIPOLITOGRAFIA ALA SNC - CIG:  Z4F2E90A4F  - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>zzzzzzzzqz</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z612E43BC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C1 A TEMPO PARZIALE PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIE DEL COMUNE DI ARONA PERIODO 17.08.2020-08.01.2021 AGENZIA TEMPOR SPA. RETTIFCA E CORR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA TEMPOR SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA TEMPOR SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11908.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z842E9F62E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONEINDIRIZZI PEC AMMINISTRATORI COMUNALI TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 - </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD92EA249F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - &#128; 97,60 - CIG ZD92EA249F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB2E400E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA  BIBLIOTECA CIVICA - DITTA TELENORD DI MILANO - &#128; 2.700 + IVA AL 22% = &#128; 3.294,00 -  CIG:  ZEB2E400E1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11462620151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELENORD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11462620151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELENORD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE2E66BC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIA CROSA - SISTEMAZIONE PASSERELLA E PARAPETTO -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE NON SOLO ARREDO PER &#128; 8.979,00 OLTRE IVA 22% PARI A &#128; 10.954,38 CIG ZAE2E66BC8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04615230283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON SOLO ARREDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04615230283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON SOLO ARREDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8979.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z202E4F244</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALITA CHIESA DI MERCURAGO - SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGGIUDICAZIONE ENEL SOLE SRL A FRONTE DI  &#128; 4.308,00 OLTRE 22% IVA PER COMPLESSIVE &#128; 5.255,76 CIG Z202E4F244</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4308.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z002E59C16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - RISTRUTTURAZIONE EX PISCINA AD USO POLIVALENTE - FORNITURA N. 1 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO - DITTA SEBACH SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128;. 280,00+IVA = &#128;. 341,60 CIG= </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F2E6E3AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIAZZALE COMPAGNIA DEI QUARANTA - RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER &#128; 2.090,16 OLTRE IVA 22% PER U</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2090.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2E74820</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ROCCA BORROMEA - SERVIZIO VETERINARIO PER GESTIONE SANITARIA ANIMALI ANNO 2020 - DOTT. VETERINARIO TRAVAGLINI DAVIDE DI ARONA (NO) - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 150,00 + CONTRIBUTI PREV. + IVA AL </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02207030038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAVAGLINI DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02207030038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAVAGLINI DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA2E59C68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - RISTRUTTURAZIONE EX PISCINA AD USO POLIVALENTE - FORNITURA N. 1 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO - DITTA SEBACH SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128;. 280,00+IVA = &#128;. 341,60 CIG= </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA42E743BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE APPARTAMENTO AL SECONDO PIANO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - SISTEMAZIONE SERVIZIO IGIENICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - GALLO &#38; VILLELLA SRL - &#128; 2.050,00+IVA 22% &#128; 451,00 =</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01287740037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLO &#38; VILLELLA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01287740037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLO &#38; VILLELLA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z402EAEA9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E COMPONENTI ARREDO PER UFFICIO - SETTORE 3&#176; - IMPEGNO DI SPESA &#128; 252,54</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z232EAE5BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA  IMPIANTO ALLARME  CENTRO DIURNO DISABILI -  IMPEGNO DI SPESA &#128;. 878,40 - CIG Z232EAE5BE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01374540035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARDIAN ANGELS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01374540035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARDIAN ANGELS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z202EAEAD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E COMPONENTI ARREDO PER UFFICIO - SETTORE 3&#176; - IMPEGNO DI SPESA &#128; 252,54</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01128570031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01128570031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2EA302C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA  - SERVIZIO MANUTENZIONE LINEE ELETTRICHE  DI ALIMENTAZIONE  -  DITTA POLETTI GINA CARLO &#38; MASSIMIO - IMPORTO &#128; 1.500,00 I.V.A COMPRESA - CIG Z9E2EA302C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z772EA316D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTI SEGNALETICA LUMINOSI  SERVIZIO DI  MANUTENZIEONE   - DITTA POLETTI GIAN CARLO &#38; MASSIMO  - IMPORTO &#128;500,00 I.V.A COMPRESA - CIG Z772EA316D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z022E83B44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI: SOSTITUZIONE PROTEZIONI DI SICUREZZA SCALA ANTINCENDIO  - DITTA BRAGA SRL CON SEDE A TRECATE (NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - &#128;. 790,00+IVA = 963,80 &#128;. - CIG= Z0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02326360035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRAGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02326360035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRAGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE82E84646</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA ELEMENTARE USELLINI: SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA  - DITTA TERMOG ARONA SRL CON SEDE A PARUZZARO(NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - &#128;. 360,00+IVA = 439,20 &#128;. - CIG= ZE82E84646</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8298298424</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI ARONA (NO) - PRESA D&#39;ATTO DELL&#39;AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA A PROCEDURA APERTA A FAVORE DEL RTI INALBA 2006 SAS DI GRA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02074290038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>inalba 2006 sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02074290038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>inalba 2006 sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>148443.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z172E8EB87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI RIMOZIONE PANNELLO ANTIROMBO ASCENSORE CENTRO DIURNO - DITTA NOVEL SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 67,50 + IVA 22% &#128; 14,85 = &#128; 82,35 - CIG. Z172E8EB87</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01631200035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01631200035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z492E8F129</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TERZO RESPONSABILE (DPR 412/93) - CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA - PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI ARONA - STAGIONI INVERNALI 2020/2021 E 2021/2022 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01540790035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOG ARONA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31293.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z642E941F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DITTA ALTERNETS DI BOLOGNESI STEFANO. IMPEGNO DI SPESA PER &#128; 9,15 I.V.A. 22% INCLUSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B2E940ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TERRITORIO - OPERE DA FABBRO PER RIPARAZIONE GRADINO PONTILE NAUTICA, RETE DI RECINZIONE PARCO GIOCHI LUNGOLAGO E DOGA PONTICELLO DI CORSO MARCONI, DITTA PILEGGI CRISTIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01781100035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PILEGGI  CRISTIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01781100035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PILEGGI  CRISTIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E2E90F22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONTE ROSA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 32, COMMA 14; ART. 36, COMMA 2 LETTERA A); ART. 37, COMMA 1), D,LGS 50/2016 E S.M.I) DITTA POLETTI GIAN CARL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1939.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z602E9B68D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPLEMENTAZIONE   PUNTI-RETE DATI, FONIA, ELETTRICI PIANO 1&#176; PALAZZO COMUNALE - DITTA COMIMPIANTI DI CAMBIASCA (VB) - &#128; 3.465,79 + IVA AL 22% = &#128; 4.228,26 - CAP. 1734/1 - CIG: Z602E9B68D</oggetto>
<sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01272210038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMIMPIANTI 1988</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01272210038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMIMPIANTI 1988</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3465.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2EA09DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTOIA DI INGRESSO SCUOLA MEDIA GIOVANI XXIII - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPRESA EDILE TONDINA GIANPIERO - &#128;. 3.550,00+IVA = &#128;. 4.331,00 CIG= Z2D2EA09DF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00347870032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE TONDINA GIANPIERO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00347870032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE TONDINA GIANPIERO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD12EA1A9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - AFFIDAMENTO DIRETTO - ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI FRANCO ZUCCHETTI &#38; C. - &#128;.510,00+IVA = &#128;.622,20 CIG= ZD12EA1A9F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF02EA483C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOZIONE LASTRE CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO SITE IN VIA BELVEDERE 18 - SMALTIMENTO PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA  - AFFIDAMENTO INCARICO CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE  - BORGOMANERO (NO)  </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01594890038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO NOVARESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01594890038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO NOVARESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1069.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3A2EA7744</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SOSTITUZIONE CENTRI LUMINOSI. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER &#128; 4.829,00 OLTRE IVA 22% PER UN TOTALE DI &#128; 5.891,38 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4829.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5C2EABE33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;BIBLIOTECA COMUNALE - RESTAURO TECNICO FUNZIONALE&#34; - COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA VOLTURA SCIA ANTINCENDIO DI INIZIO ATTIVIT&#192; AI SENSI DEL DPR 151/11, E AGGI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01954710032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01954710032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZETA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD02EAE64A</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE REMOTA PER DIRIGENTE 2&#176; SETTORE - CIG ZD02EAE64A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>43.00</importoAggiudicazione>
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<cig>xxxxxxxxas</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO STRAORDINARIO RACCOLTA RIFIUTI UTENZE STATALE 33 OLTRE CEDIMENTO MANTO STRADALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.310,00 A FAVORE DEL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01594890038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO NOVARESE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01594890038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO GEST.RIFIUTI MEDIO NOVARESE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z312EBC233</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020.  INTEGRAZIONE  IMPEGNI PRECEDENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00426580031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI BORGOMANERO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00426580031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI BORGOMANERO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>43.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z982EC74F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASILO NIDO- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PRODOTTI PER PULIZIE  -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.996,27 (IVA INCLUSA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FATER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01282360682</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FATER SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1420.39</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z072ECABFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.512,00</oggetto>
<sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09467580966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DNP PHARMA SRLS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09467580966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DNP PHARMA SRLS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1949.60</importoAggiudicazione>
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<cig>Z4E2ED60E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO COMPLEMENTI ARREDO PER L&#39;ASILO NIDO  - IMPEGNO DI SPESA &#128;  900,90</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00908240039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TADINI ARREDAMENTI DI FEDERICA E GIACOMOTADINI S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00908240039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TADINI ARREDAMENTI DI FEDERICA E GIACOMOTADINI S.N.C</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA52EBC40D</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020.  INTEGRAZIONE  IMPEGNI PRECEDENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00433320033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI PISANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00433320033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI PISANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>146.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF52EBC601</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020.  INTEGRAZIONE  IMPEGNI PRECEDENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00415950039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI INVORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00415950039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI INVORIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>287.16</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z752EC7553</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASILO NIDO- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E PRODOTTI PER PULIZIE  -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.996,27 (IVA INCLUSA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>215.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB62ECAC1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.512,00</oggetto>
<sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01207920685</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia dello Stadio di De Benedictis Luisa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01207920685</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia dello Stadio di De Benedictis Luisa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE42ED6124</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO COMPLEMENTI ARREDO PER L&#39;ASILO NIDO  - IMPEGNO DI SPESA &#128;  900,90</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE32E36CA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI  PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DISSUASORI (IMPIANTO SEMAFORICO) DI VIA BOTTELLI E CONTRATTO DI MANUTENZIONE. INCARICO DITTA A.P.R. DI POLETTO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09375590966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta A.P.R. di Poletto srls</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09375590966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta A.P.R. di Poletto srls</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2116.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z292EA33EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA PEZZI DI RICAMBIO PARCOMETRI  - DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL  - IMPORTO &#128; 3.924,74 I.V.A COMPRESA - CIG Z292EA33EF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3217.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA2ECBA51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DITTA  STT SERVIZIO TELEMATICI TELEFONICI SRL - IMPORTO &#128; 4.000,00 I.V.A COMPRESA -  CIG ZCA2ECBA51</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD52EC45AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  PREDISPOZIONE BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO COMUNE DI ARONA E DOCUMENTI ALLEGATI ANNO 2019. CIG:ZD52EC45AA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02548510391</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bisanzio Consulting SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02548510391</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bisanzio Consulting SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2ED0475</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ANNUALE LICENZE ANTIVIRUS TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 - CIG Z1A2ED0475</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02004120032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLASHBIT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02004120032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLASHBIT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2EEAAA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID 19 - ATTIVAZIONE SMART WORKING PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N.7 PC PORTATILI TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3469.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D2EB1B6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE INTERNA, PULIZIA CANALI E GRIGLIE ESTERNE PRESSO ASILO NIDO DI VIA MOTTARONE - DITTA EDIL IAMUNDO DI ARCANGELO IAMUNDO CON SEDE A OLEGGIO CASTELLO, 63 - &#128;. 2.405,00+IVA = &#128;. 2.934,10 CIG=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509960031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IAMUNDO ARCANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509960031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IAMUNDO ARCANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2405.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A2EBED9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MONTRIGIASCO - PARCHEGGIO VIA MADONNA DELLE CROCETTE. FORNITURE E POSA ESSENZE ARBOREE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL&#39;IMPRESA VIVAI SAN CARLO. IMPORTO &#128; 1.100,00 OLTRE IVA 22% PER UN TOTAL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02257060034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vivai San Carlo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02257060034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vivai San Carlo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z412EBC392</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MESSA IN SICUREZZA LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE CENTRO DIURNO DISABILI E SCUOLA D.ALIGHIERI - DITTA ELETTRICESTA DI ARONA (NO) - &#128; 720,00+ IVA AL 22% = &#128; 878,40 - CAP. 85/20 - CIG: Z412EBC392</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01808180036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICESTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01808180036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICESTA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA2ECFE2B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA&#39; ANTINCENDIO &#10;SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE E ASILO NIDO DI VIA MOTTARONE- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO ST</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02574640039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO ZANINETTI PROGETTAZIONE IMPIANTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO P.I. Franco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02574640039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO ZANINETTI PROGETTAZIONE IMPIANTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO P.I. Franco</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>84631826b8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI - ZONA GIARDINI A LAGO  - LOTTO I - H29J20000160004 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL&#39;ART. 36, COMMA 2 DEL DLGS 50/16 -DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE </oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02939070658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTANGELO GEOM. GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00893890947</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NARDOLILLO LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01354800052</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSSOLA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01517230031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>N.C. ELETTRICA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02371800307</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTARES S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04149871214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CREDENDINO DOMENICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02627170802</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROWORK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00817940943</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO SYSTEM DI BRUSCO STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00157990128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MARTINI IMPINATI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05267451002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA TRE ESSE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03447300165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLMAN LUCA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06174240967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BUZZONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08049411211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TG IMPIANTI TECNOLOGICI  SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01473720884</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA QUADRI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.A.R.CO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04840010872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06827740967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCURLI IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06111000722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE ST. IM SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>10916490013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOGEN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01473720884</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA QUADRI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98738.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>ZC22ED4268</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - INSERIMENTO IN COMUNITA&#39; MINORE PER PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE D&#39;URGENZA 403 CON PROGETTO INDIVIDUALE - IMPEGNO DI SPESA DAL 17 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2020.&#128; 9.576,00 CIG ZC22ED42</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02428120030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CELESTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02428120030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CELESTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z182EE1578</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE BANT - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2020 - &#128;  2.790,40=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00141730036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI CAMERI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00141730036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNE DI CAMERI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2790.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z152EDF644</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ONORANZE FUNEBRI UTENTE DECEDUTO IN ARONA - IMPEGNO DI SPESA &#128;. 1.500,00 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01929080032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE PEDRINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01929080032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE PEDRINI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD22EC5B68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZIO PER ALLARME ANTINCENDIO ED ALLARME ANTINTRUSIONE - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 2.342,40=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00780120135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00780120135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4C2EE4DA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ASILO NIDO- ACQUISTO PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E MATERIALE DI CONSUMO- IMPEGNO DI SPESA &#128; 608,34 (IVA INCLUSA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01643220039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGOCHIMICA di Drammissini Annamaria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01643220039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGOCHIMICA di Drammissini Annamaria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3F2EE3E60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO CORONE PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE &#34;GIORNATA DELLE FORZE ARMATE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 451,00=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156870030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERRA DI MACCHINI LOREDANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01156870030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERRA DI MACCHINI LOREDANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z832EE4DC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASILO NIDO- ACQUISTO PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E MATERIALE DI CONSUMO- IMPEGNO DI SPESA &#128; 608,34 (IVA INCLUSA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCOLEDISANTO Rescue &#38; Adventure S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCOLEDISANTO Rescue &#38; Adventure S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF82EF3069</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DEPOSITO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI SETTORE 3&#176; - IMPEGNO DI SPESA &#128; 120,00 - CIG  ZF82EF3069</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07626200963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DSC CARRI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07626200963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DSC CARRI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD22EF5B1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ATTIVITA&#39; DI SOCIALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE IN FAVORE DI UTENTI DISABILI E MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI ARONA E COMUNI CONVENZIONATI - CONFERIMENTO INCARICHI (OTTOB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01800140038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA CAMELOT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01800140038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA CAMELOT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8466.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E2EF5C01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA&#39; DI SOCIALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE IN FAVORE DI UTENTI DISABILI E MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI ARONA E COMUNI CONVENZIONATI - CONFERIMENTO INCARICHI (OTTOBRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02407890033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASS. LA YURTA NEL BOSCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02407890033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASS. LA YURTA NEL BOSCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3001.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z822EF5D15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA&#39; DI SOCIALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE IN FAVORE DI UTENTI DISABILI E MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI ARONA E COMUNI CONVENZIONATI - CONFERIMENTO INCARICHI (OTTOBRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02524100035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGO AGNELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02524100035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGO AGNELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3123.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF92EECAB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA - MANUTENZIONE ANNO 2021 - PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA  124/20 - DITTA S.T.T. SISTEMI TELEMATICI TELEFONICI SRL - IMPORTO &#128; 290.3,60 I.V.A COMPRESA - CIG ZF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB02EEFBAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO URGENTE DI N. 6 CONFEZIONI DI AVVISI DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI - COD. MDV04100CV PRESSO POSTE ITALIANE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD22EEFDF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N. 12 PRONTUARINDELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO 2021 - PER &#128; 345,60.&#10;PRESSO EGAF EDIZIONI SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z242EFD6D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE TAMPONE COVID-19 PER IL PERSONALE DELLA  POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12923840156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sinergie S.r.l. Poliambulatorio Medico Specialistico</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12923840156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sinergie S.r.l. Poliambulatorio Medico Specialistico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1702.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C2F0208A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO URGENTE DI MASCHERINE CHIRURGICHE, GUANTI IN LATTICE, MASCHERINE FFP2 E GEL IGIENIZZANTI PER IL PERSONALE DELLA  POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00513970038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia DR. Negri Achille</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00513970038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacia DR. Negri Achille</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
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<cig>Z2F2EFE687</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA BARRIERE IN POLICARBONATO - PANNELLI PROTETTIVI DA POSIZIONARE SULLE SCRIVANIE DEGLI UFFICI COMUNALI CON SPORTELLO AL PUBBLICO PER GARANTIRE IL CONTENIMENTO DELL&#39;EPIDEMIA DA COVID-19. AFFI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03126230121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REINA  ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03126230121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REINA  ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PRESA D&#146;ATTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DESERTA MEDIANTE RDO SUL MEPA (N. 2660131 DEL 14.10.2020) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE S1-210 DEL 07.10.2020 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5775.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZDA2EC6568</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;BIBLIOTECA COMUNALE - RESTAURO TECNICO FUNZIONALE&#34; - COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PRATICA CATASTALE DOCFA  - STUDIO TECNICO CARAMELLA  - IMPORTO AFFIDAMENTO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01566600035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Caramella</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01566600035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Caramella</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1295.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA72EC7CEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIO SAN LUIGI - LAVORI DI SISTEMAZIONE RELIQUATO AL MAPPALE 484, FG. 13, SEZ. A, IMPRESA EDILE PREVENZANO NICOLA E BULFARO EGIDIO SRL DI LONATE POZZOLO (VA) - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 4.200,00 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298610128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PREVENZANO N. E BULFARO E. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298610128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PREVENZANO N. E BULFARO E. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD92ED169A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;DARSENA DI CORSO EUROPA - OPERE DI DRAGAGGIO&#34; - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CRE - DOTT. ING. GABRIELE PRIOTTO PER &#128; 3.500 OLTRE CONTRIBUTI ED I</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01742420035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRIOTTO  GABRIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01742420035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRIOTTO  GABRIELE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z142ED5242</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PENSILINA E SGOCCIOLATOIO PER PORTA MAGAZZINO DEPOSITO LIBRI - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL&#39;IMPRESA PAIELLI CARPENTERIE SAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 110,00 OLTRE I</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZB02EDDD5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CIMITERO DI ARONA - ZONA  ARO.Z08.S.30 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART 27 DLGS 42/2004. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL&#39;IMPRESA DI DIO CARMELO CON SEDE IN VIA G. ROLANDO N. 6 - OLEGGIO CASTELLO (NO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01120330038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DIO CARMELO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4B2EED89A</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPLETAMENTO LAVORO DI FORNITURA E POSA DI BRACCETTI LIMITATORI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII- DITTA POSAPIU&#39; SAS CON SEDE IN VIA ROMA, 30 ARONA (NO)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02256090032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSAPIU&#39; S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02256090032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSAPIU&#39; S.A.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0D2EEFFC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA PRESSO L&#39;UFFICIO TURISTICO - ANNI 2021 E 2022. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - DORMAKABA ITALIA SRL - &#128; 2.800,00 + IVA 22% = &#128; 3.416,00 - CIG. Z0D2EEFFC7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01704751203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DORMAKABA ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01704751203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DORMAKABA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z622EF5E43</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PERGOLATO LUNGOLAGO MARCONI - ACQUISTO LISTONI IN LEGNO PER PANCHINE - DITTA BENITO ARREDO URBANO SRL. IMPORTO &#128; 370,88, IVA COMPRESA - CIG Z622EF5E43.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07320640969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENITO ARREDO URBANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07320640969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENITO ARREDO URBANO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBD2EF8C5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA TELEFONI MOBILI OPPO - DITTA UNIEURO DI FORL&#204; - &#128; 464,10 + IVA AL 22% = &#128; 566,20 - CAP. 107/22 - CIG: ZBD2EF8C5C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>464.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z952EFE0AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;MONTRIGIASCO - PARCHEGGIO VIA MADONNA DELLE CROCETTE. REALIZZAZIONE SIEPE PERIMETRALE E PIANTUMAZIONE PIANTE DI PRUNUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL&#39;IMPRESA VIVAI SAN CARLO. IMPORTO &#128; 1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02257060034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAI SAN CARLO DI VALSESIA ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02257060034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAI SAN CARLO DI VALSESIA ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1770.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF72F02D1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI SU SERRAMENTO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E SU SERRAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA LAGO MAGGIOR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03126230121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REINA ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03126230121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REINA ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2D2EAF048</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - SALA POLIVALENTE - FORNITURA ARREDI - ACQUISTO ATTRAVERSO PORTALE MEPA RDO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE- G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL IMPORTO &#128; 16.889,64 = &#128; 20.</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03161590249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARES LINE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04697390260</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EREDI CALOI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16889.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEB2F061C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO TIMBRATORE MAGAZZINO DI VIA MONTE ROSA ANNO 2021. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - ORA SYSTEM SRL - 134,00 + IVA 22% = &#128; 163,48 - CIG ZEB2F061C1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01534190036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01534190036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A2F0BB1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI LOCAZIONE COMBINATORE TELEFONICO G.S.M. PRESSO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII ANNO 2021/2022- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - GUARDIAN ANGELS SRL - &#128;. 1.920,00&#128;.+IVA = &#128;. 2.342,40 CIG= Z5A2F0BB1D&#10;S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01374540035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARDIAN ANGELS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01374540035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARDIAN ANGELS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3156.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDA2F0BD42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI CARTA BIANCA NON RICICLATA FORMATO A4 PER UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO DIRETTO  - VALSECCHI CANCELLERIA SRL ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA  &#128; 515,25 IVA ESCLUSA PARI A &#128; 628,61 IVA 22% COMPR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>515.25</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z132685336</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI -  FORNITURA CASSONETTI PORTA RIFIUTI DOMESTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1424/20 - IMPORTO &#128; 6.000,00 - CIG Z132685336</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01958900035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01958900035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4918.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC72F0E347</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - RISTRUTTURAZIONE EX PISCINA AD USO POLIVALENTE - ALLACCIAMENTO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA - DITTA IREN MERCATO SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128;. 3756,57+IVA =&#128;. 4.583</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IREN MERCATO S.P.A</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IREN MERCATO S.P.A</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3756.57</importoAggiudicazione>
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<cig>Z982F0E93D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA VERBANO TECNICA AMBIENTALE SRL - &#128; 600,00 + IVA 22% &#128; 132,00 = &#128; 732,00 - CIG Z982F0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBANO TECNICA AMBIENTALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01779920030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBANO TECNICA AMBIENTALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z702F0FDD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PUNTI DI PRESA ACQUA SUPERFICIALE LAGO MAGGIORE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E ASSISTENZA OTTIMIZZAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO ALLA DITTA IRRIGART SAS DI ARDIZZOIA LUCIANO &#38; </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01508400031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRRIGART SAS DI ARDIZZOIA LUCIANO &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01508400031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRRIGART SAS DI ARDIZZOIA LUCIANO &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2F0C710</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO DI BONIFICA GUANO PICCIONE SOTTOTETTO PALAZZO COMUNALE ALA EST INTERNA - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA BIOSANIFICAZIONI SRL - &#128; 2.700,00 + IVA 22% &#128; 594,00 = &#128; 3.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02063220038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIOSANIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02063220038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIOSANIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC12F0E886</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - DEGIORGI &#38; MACALLI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 540,00 + IVA 22% &#128; 118,80 = &#128; 658,80 - CIG. ZC12F0E886</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEGIORGI &#38; MACALLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00467440038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEGIORGI &#38; MACALLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE22F15668</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DISGAGGIO VERSANTE ROCCIOSO IN VIA PARTIGIANI - DITTA SISCOM S.R.L.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.600,00 + IVA 22% &#128; 352,00 = &#128; 1.952,00 - CIG. ZE22F</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01144130034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01144130034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB42F0D169</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO DI INGRESSO EX MACELLO - DITTA PAIELLI CARPENTERIE SAS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.800,00 + IVA 22% &#128; 396,00 = &#128; 2.196,00 - CIG. ZB42F0D169</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B2F1DD05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARCO GIOCHI LUNGOLAGO - OPERE DA FABBRO PER RIPARAZIONE CANCELLETTO METALLICO, DITTA PILEGGI CRISTIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 220,00 OLTRE IVA 22 % = TOTALE &#128; 268,40 - CIG Z1B2F1DD05.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01781100035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PILEGGI  CRISTIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01781100035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PILEGGI  CRISTIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB2F1C7D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;BIBLIOTECA COMUNALE - RESTAURO TECNICO FUNZIONALE&#34; - COMPLETAMENTO.&#10;AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA PRATICA CATASTALE DOCFA - STUDIO TECNICO CARAMELLA - INTEGRAZIONE IMPORTO IM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B2F2B7D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PIAZZA BARBERI - RIFACIMENTO TRATTO DI TOMBINATURA CON VASCA DI LAMINAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01343130033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00112450036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLOGGIA FRATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00540290038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA DE GIULIANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01343130033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA SCAVI DI F.LLI CASTELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19417.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD2F28D0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - RISTRUTTURAZIONE EX PISCINA AD USO POLIVALENTE - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D&#39;OPERA N.2 - CUP H21B19000080004 &#10;DITTA EDILGAMMA COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE IN VI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10119920014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10119920014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9626.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>850967344F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - RISTRUTTURAZIONE EX PISCINA AD USO POLIVALENTE - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D&#39;OPERA N.2 - CUP H21B19000080004 &#10;DITTA EDILGAMMA COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE IN VI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08455980014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILGAMMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08455980014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILGAMMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47818.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC52F3F513</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;DARSENA DI CORSO EUROPA - OPERE DI DRAGAGGIO&#34; - AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO E BATIMETRICO - DOTT. ING. ANDREA SALVIONI PER &#128; 1.223,04 OLTRE CONTRIBUTI ED IVA PER UN TOTALE DI &#128; 1.492,11 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02155890037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Salvioni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02155890037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Salvioni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1223.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z802EF2D7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047830037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PAPINI DI CARLA GALLI E C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047830037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PAPINI DI CARLA GALLI E C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12269.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB12EF2DF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02587780038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA VALSESIA DI VICARIO MONIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02587780038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA VALSESIA DI VICARIO MONIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB92EF2F1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LALIBELA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LALIBELA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2211.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z432EFDC3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08912560961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA RUSCONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08912560961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA RUSCONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z072F263D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - INSERIMENTO IN COMUNITA&#39; MINORE PER PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 15 NOVEMBRE 2020. &#128; 2.772,00</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11328580011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEBULA SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11328580011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEBULA SOC. COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4020.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z602F0DA25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE  CAMBIO PNEUMATICI STAGIONE INVERNALE  - IMPORTO &#128; 30,00 - DITTA SOCCORSO STRADLE  L&#38;G - CIG Z602F0DA25</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCCORSO STRADALE L&#38;G S.A.S. DI GUENZI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCCORSO STRADALE L&#38;G S.A.S. DI GUENZI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E2F2BCC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO  E GESTIONE DELL&#39;EPIDEMIA DA COVID-19 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO   - AFFIDAMENTO DIRETTO -FERRAMENTA FRATELLI SACCO  SNC  - IMPORTO &#128; 409,84 I.VA ESCLUSA= &#128; 500,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z512F2DEBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO  E GESTIONE DELL&#39;EPIDEMIA DA COVID-19 - SANIFICAZIONI AUTOMEZZI DI SERVIZIO   - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCCORSO STRADALE  L &#38; G  SAS  - IMPORTO &#128; 819,67 I.VA ESCLUSA= &#128;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCCORSO STRADALE L&#38;G S.A.S. DI GUENZI PAOLO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCCORSO STRADALE L&#38;G S.A.S. DI GUENZI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z832EC6773</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RECUPERO SALMA RICHIESTI DA PUBBLICA AUTORIT&#192; - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00891820037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RRC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00891820037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RRC SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>494.03</importoAggiudicazione>
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<cig>Z572F08075</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MODULO E SERVIZI PER PUBBLICAZIONE SU SITO INTERNET ISTITUZIONALE DATI TARI RELATIVI ALLA TRASPARENZA (ART. 3 DEL TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPAR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06631660013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. &#38; C.SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06631660013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. &#38; C.SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZF02F07E8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO LANCIA CON STEMMA REPUBBLICA ITALIANA PER BANDIERA DA INTERNO -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187140167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TROVATI GIUSEPPE PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187140167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TROVATI GIUSEPPE PAOLO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZEB2F0C1D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UFFICIO PROTOCOLLO - AFFRANCATRICE POSTA BASE 30 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE - ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTI TARIFFARI ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>366.16</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDF2F0C869</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID 19 - ATTIVAZIONE SMART WORKING PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N.2 PC PORTATILI E N.10 MONITOR TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2014.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z562F185F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID 19 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER N. 2 ACCESSI A PIATTAFORMA CALLCOMUNE PER VIDEOCONFERENZE  TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LET</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14792221005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OURVISION S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14792221005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OURVISION S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>301.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZF72F2D687</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORGANO DI REVISIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 21.06.2020-03.08.2020 ED ASSUZNIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020-2021 E 2022 IN FAVORE DEL NUOVO ORGANO DI REVISIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLOGLG64H14D205Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLA GIAN LUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLOGLG64H14D205Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLA GIAN LUIGI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>27594.13</importoAggiudicazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>851615161F</cig>
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<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER &#34;BASSA TENSIONE ALTRI USI&#34; E &#34;BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA&#34; PERIODO 1.01.2021 - 31.01.2022. ADESIONE CONVENZIONE ACQUISTI IN RETE DELLA P.A. - ENER</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IREN MERCATO S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IREN MERCATO S.P.A</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>316000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<cig>Z272E3B28F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SOLAI IMMOBILI SCOLASTICI E MANUTENZIONE STABILI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA :&#10;&#9;- IMPRESA EDILE TONDINA GIANPIERO VICOLO CHIUSO, 1 NEBBIUNO (NO= - &#128;. 900,00+IVA = &#128;. 1.098,00 CIG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00347870032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE TONDINA GIANPIERO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00347870032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE TONDINA GIANPIERO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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<cig>Z222E3B231</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SOLAI IMMOBILI SCOLASTICI E MANUTENZIONE STABILI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA :&#10;&#9;- IMPRESA EDILE TONDINA GIANPIERO VICOLO CHIUSO, 1 NEBBIUNO (NO= - &#128;. 900,00+IVA = &#128;. 1.098,00 CIG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398200038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE SNC DI ZINO SILVIO &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398200038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE SNC DI ZINO SILVIO &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA22DE035C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VOUCHER CENTRI ESTIVI E OUTDOOR EDUCATION 2020 - ASSEGNAZIONE QUOTA PER SERVIZIO RESO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01297540039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01297540039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE ARL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>745.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZFA2DE0487</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VOUCHER CENTRI ESTIVI E OUTDOOR EDUCATION 2020 - ASSEGNAZIONE QUOTA PER SERVIZIO RESO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>90008650039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORATORIO S. CARLO - CASA DELLA GIOVENTU&#39;</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>90008650039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORATORIO S. CARLO - CASA DELLA GIOVENTU&#39;</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2950.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3B2DE0503</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VOUCHER CENTRI ESTIVI E OUTDOOR EDUCATION 2020 - ASSEGNAZIONE QUOTA PER SERVIZIO RESO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10690500011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA ACTIVE S.S.D.A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10690500011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA ACTIVE S.S.D.A.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD02DE05F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VOUCHER CENTRI ESTIVI E OUTDOOR EDUCATION 2020 - ASSEGNAZIONE QUOTA PER SERVIZIO RESO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00472850031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00472850031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2065.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z312DE994F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VOUCHER CENTRI ESTIVI E OUTDOOR EDUCATION 2020 - ASSEGNAZIONE QUOTA PER SERVIZIO RESO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02301830036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARROCCHIA SAN GIORGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02301830036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARROCCHIA SAN GIORGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2950.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12F2E23F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; PRESSO CENTRO SERVIZI PER ANZIANI SAN MICHELE ARCANGELO FONDAZIONE ONLUS ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.028,88</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00414270033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO SERVIZI PER ANZIANI SAN MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00414270033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO SERVIZI PER ANZIANI SAN MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1028.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z522F34CD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALLACCIAMENTI ELETTRICI RELATIVI AD ALLESTIMENTI NATALIZI 2020 - DITTA POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC DI  BORGOMANERO (NO). AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 3.000,00 OLTRE IVA = &#128; 3.660,00. CIG Z522F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670070034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB42F38890</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA STATICA PONTI - INCARICO AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEIT&#192; STATICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL&#39;ING. COMOLLI RAFFAELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00899980031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comolli Raffaella</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00899980031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comolli Raffaella</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7993.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB32F3911E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; PRESSO RESIDENZA RICCARDO BAUER ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 2.167,71</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00414270033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa di Riposo di Arona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00414270033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casa di Riposo di Arona</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2167.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z162F0857D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CENTRI ESTIVI 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02296180033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA LIBERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02296180033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA LIBERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD82F43FCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO NATI PER LEGGERE - ATTIVIT&#192; PRESSO CIVICA BIBLIOTECA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2020-  &#128;    1.272,56</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03546001201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSCIENZA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03546001201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSCIENZA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>748.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC52F44092</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO NATI PER LEGGERE - ATTIVIT&#192; PRESSO CIVICA BIBLIOTECA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2020-  &#128;    1.272,56</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNNSVM72C64F205F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONANNI SILVIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNNSVM72C64F205F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONANNI SILVIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z942F43262</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PARAFIATO - SETTORE 3&#176; UFFICI -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 839,90</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>688.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z272F263A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - INSERIMENTO IN COMUNITA&#39; MINORE PER PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 15 NOVEMBRE 2020. &#128; 2.772,00</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02547420030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOASSISTENZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02547420030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOASSISTENZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4020.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z142F2F38C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N.1 LICENZA AUTOCAD LT 2021 ANNUALE TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL&#39;ART.32 C. 2, DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL D.LGS 50/16 - C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02207660032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADACADEMY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02207660032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADACADEMY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA12F4F900</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INUMAZIONE OBBLIGATORIA EX ART.  50 DPR 285/1990 - CITTADINO RESIDENTE  VERSO IL QUALE I CONGIUNTI NON HANNO MANIFESTATO INTERESSE</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01929080032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FUNEBRE DE PEDRINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01929080032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FUNEBRE DE PEDRINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2F41F32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PARCO GIOCHI VIA MONTENERO - SOSTITUZIONE PIANEROTTOLO GIOCO COMBINATO - DITTA PLAYGROUND SRL. IMPORTO &#128; 756,40, IVA E CONSEGNA COMPRESI - CIG Z5F2F41F32.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08200710013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLAYGROUND SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08200710013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLAYGROUND SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA62EDB666</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;STUDIO QUADRO FESSURATIVO E DEFINIZIONE PROGETTI DI INTERVENTO ZONA VANO SCALA SCUOLA ELEMENTARE NICOTERA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE -ING RAFFAELE BERTONA CON SEDE A SESTO CALENDE (VA)- UN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02150260129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTONA  RAFFAELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02150260129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTONA  RAFFAELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8731.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC12F433BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI SOSTITUZIONE BATTERIE TELECOMANDI DI PIANO SERVOSCALA SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DITTA DIEMME CORRENTE IN ROMAGNANO SESIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 58,64 + IVA 22% &#128; 12,90 = &#128; 71,54 - </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01839380035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME S.N.C. DI FERRI MARCO E DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01839380035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME S.N.C. DI FERRI MARCO E DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z482F43669</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO DI LOCAZIONE COMBINATORE TELEFONICO PALAZZO COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - GUARDIAN ANGELS SRL - &#128; 480,00 + IVA 22% = &#128; 585,60 - CIG. Z482F43669</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01374540035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARDIAN ANGELS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01374540035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARDIAN ANGELS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE2F43EAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA ARCHIVIO UTC AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO COMUNALE - DITTA PAIELLI CARPENTERIE SAS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 240,00 + IVA 22% &#128; 52,80 = &#128; 292</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z502F44746</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DEL SOFFITTO ESISTENTE E RIFACIMENTO CON CONTROSOFFITTATURA PRESSO IL VANO SCALA DEL PALAZZO COMUNALE - EDIL-B. DI BACCHETTA MAURIZIO CORRENTE IN ARONA (NO) - ASSUNZIONE </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD02F4D69B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI PAGOPA PER LE PROCEDURE SOFTWARE GISMASTER COMUNE DI ARONA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 4.636,00 + &#128; 1.098,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F2F56324</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER FATTURAZIONE ELETTRONICA - &#128; 9,15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01915450033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTERNETS DI  BOLOGNESI STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC2F58C49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL&#39;ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE SU BASE VOLONTARIA DI TAMPONI RAPIDI ANTIGENI PER LA RI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11161550154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.P. GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11161550154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.P. GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2F5F10A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A TEMPO PARZIALE  PRESSO IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI DEL COMUNE DI ARONA PERIODO 01.12.2020-31.05.2020 -  AGENZIA TEMPOR S.P.A.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA TEMPOR SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA TEMPOR SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZFA2F60EEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VEICOLO SETTORE 3&#176; - SERVIZI ALLA PERSONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111810032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111810032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z452F6375E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FESTIVITA&#39; NATALIZIE- ALBERI DI NATALE 2020- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02138250036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. PICONE DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02138250036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. PICONE DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>676.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z212F52DC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE PRIVACY LAB - &#128; 1.054,08</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09006180963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPL&#192; SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09006180963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPL&#192; SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>864.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z302F630BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ANNUALE BUNDLE FIREWALL BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 30.11.2020 / 29.11.2021 - &#128; 504,24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08479430012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIST ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08479430012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIST ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>413.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE62F64B3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI OSPITALIT&#192; PRESSO FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS DI ARONA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.066,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>81000490037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>casa di riposo di arona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>81000490037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>casa di riposo di arona</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1066.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z102F637CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FESTIVITA&#39; NATALIZIE- ALBERI DI NATALE 2020- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4D2F3FCEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO  E GESTIONE DELL&#39;EPIDEMIA DA COVID-19 - EFFETTUAZIONE TEST RAPIDO SIEROLOGICO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - IMPORTO &#128; 960,00 I.V.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02511690030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DELL&#39;OSPEDALE DOTTOR A. ALGANON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02511690030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DELL&#39;OSPEDALE DOTTOR A. ALGANON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z872F51645</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  - PARECIPAZIONE A CORSO PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE - SESSIONE  ONLINE - SOCIETA&#39;  INFOPOL - IMPORTO &#128; 182,00 ESENTE IVA -  CIG Z872F51645</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOPOL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOPOL SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1E2F5213</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO DI MANUTENZIONE  AUTOMEZZI DI SERVIZIO   - AFFIDAMENTO DIRETTO &#10; DITTA SOCCORSO STRADALE  L &#38; G  SAS  - IMPORTO &#128; 1.500,00 I.VA COMPRESA - CIG Z1E2F52130&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCCORSO STRADALE L&#38;G S.A.S. DI GUENZI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00423420033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCCORSO STRADALE L&#38;G S.A.S. DI GUENZI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0D2F69DEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE &#34;ALL RISK&#34;, &#34;RCA A LIBRO MATRICOLA&#34;, &#34;INFORTUNI&#34; - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 NELLE MORE DI NUOVO AFFIDAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01587450030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINSUBRIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01587450030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINSUBRIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z002F5DC37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE SISTEMA LEGGI D&#39;ITALIA PERIODO 01.01.2021 / 31.12.2025 - &#128; 1.102,40 ANNUI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4F2F45E89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;MONTRIGIASCO - PARCHEGGIO VIA MADONNA DELLE CROCETTE. AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL SOLE IMPORTO &#128; 4.250,00 OLTRE IVA 22% PER UN TOTALE DI &#128; 5.185,00 - CUP: H21B20000190004 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA02F45403</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA VITA PRESSO LA COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - ECO-GEOTECH SRL - &#128; 5.950,00 + IVA 22% &#128; 1.309,00 = &#128; 7.259,00 - CIG ZA02F45403</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02166520037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO-GEOTECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02166520037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO-GEOTECH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z752F47295</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO EUROPA - PROLUNGAMENTO A LAGO FOGNATURE ACQUE BIANCHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE:  PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO &#128; 4.772,04 OLTRE CNPAIA 4% ED IVA PER COMPLESSIVE &#128; 6.054,76  E RILIEVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00911650034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO DELTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00911650034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO DELTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6272.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z082f340b6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI PARCHEGGI A RASO IN VIA MONTE ROSA E VIA MONCUCCO&#34;  - MESSA A DIMORA ESSENZE ARBOREE - AGGIUDICAZIONE NEOS GIARDINI &#128; 3.221,80 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVE 3.930,60  CIG </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02587110038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>neos giardini srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02587110038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>neos giardini srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3221.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z462F5A782</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASILO NIDO COMUNALE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - IMPEGNO DI SPESA &#128; 2.183,00 (IVA ESENTE)- CIG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09467580966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DNP Pharma Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09467580966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DNP Pharma Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4674.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D2F65CA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM ANNO 2021 - &#128; 1.317,60</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. Europa Azzaroni s.a.s. di Patrizia Azzaroni &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. Europa Azzaroni s.a.s. di Patrizia Azzaroni &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z432F67594</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE POLCITY ANNO 2021 - &#128; 2.562,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C2F6A032</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA VOUCHER SOCIALI ANNO 2020 -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 25.373,00</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>day ristoservice</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>day ristoservice</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF62F6D0F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2021 -  &#128; 1.693,36</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02212590125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVETTA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02212590125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVETTA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1388.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z372F76E53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SANIFICATORI A PLASMA FREDDO - IMPEGNO DI SPESA &#128; 8.540,00</oggetto>
<sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04754080283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>jonix srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09730020964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ekonore srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04145670248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>sartech di Sartore M. e C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04218250712</codiceFiscale>
<ragioneSociale>dusha srls</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04754080283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>jonix srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2F90179</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;BIBLIOTECA CIVICA- INCARICO AGGIORNAMENTO DVR E PROTOCOLLO COVID</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02091270039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREGI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02091270039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREGI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2F6BAFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E RINNOVO LICENZE ORACLE ANNO 2021 -  &#128; 8.283,80</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6790.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z602F8D476</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI TRIBUTI E SISTEMI INFORMATICI (GESTIONE SITI ISTITUZIONALI) ANNO 2021 - &#128; 2.717,60</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06631660013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. &#38; C.SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06631660013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. &#38; C.SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z292F8D553</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI  LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, SPORTELLO UNICO, PROTOCOLLO E PORTALI TEMATICI SITO ISTITUZIONALE ANNO 2021 - &#128;  11.956,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNICAL DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
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<cig>ZCB2F84F86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RINNOVO ANNUALE SUBSCRIPTION PER WMWARE VSPHERE 6 - &#128; 103,70</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<cig>ZF72F977B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SETTORE 3&#176; - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 2.545,24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>719.25</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
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<lotto>
<cig>Z8C2FA3A6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE REMOTA PER RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI - &#128; 43,92</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>ZB92FA2D10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SETTORE 3&#176; - ACQUISTO ABBONAMENTI - IMPEGNO DI SPESA &#128; 89,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01767140153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Prospettive Sociali e Sanitarie</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01767140153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Prospettive Sociali e Sanitarie</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
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<cig>ZC62F9B9EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SETTORE 3&#176; - ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER ATTIVIT&#192; PRESSO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA &#128; 397,60</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRIGOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRIGOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>325.90</importoAggiudicazione>
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<lotto>
<cig>Z522F8D597</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI FINANZIARI, SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SEGRETERIA PER L&#39;ANNO 2021 -  &#128; 8.102,02</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01778000040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6641.00</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4C2F8D5EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE STAYTOUR E MAPCONTROL  PER L&#39;ANNO 2021 - &#128; 2.954,84</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03642220267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYKSOS SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03642220267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYKSOS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2422.00</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
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<cig>Z592F9BAF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SETTORE 3&#176; - ACQUISTO BAVAGLINI PER L&#39;ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA &#128; 205,00</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03766450401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HARMONY L&#39;IGIENICO SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03766450401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HARMONY L&#39;IGIENICO SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168.03</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6A2F9BD91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SETTORE 3&#176; - ACQUISTO WEBCAM E CUFFIE PER L&#39;ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA &#128; 335,50</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01813910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EYA COMPUTER</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01813910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EYA COMPUTER</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD2F9EC0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SETTORE 3&#176; - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 500,00 CIG ZAD2F9EC0F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209940030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA PRETI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209940030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA PRETI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
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</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD2F98E53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO CUCINA PER CENTRO INCONTRO ANZIANI -  IMPEGNO DI SPESA &#128; 980,00 (IVA INCLUSA) CIG ZBD2F98E53</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02204210039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02204210039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARONA SERVICE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>803.28</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD52FA95AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO TONER RICONDIZIONATI PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - &#128; 1.694,44</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01975480029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMEDI SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01975480029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMEDI SYSTEM</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82F6D313</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO N. 2 MANUALI  ED. MAGGIOLI E N. 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTARNTI  - AFFIDAMENTO DIRETTO &#10;GRUPPO MAGGIOLI SPA  - IMPORTO  MANUALI &#128; 77,00 I.VA ESCLUSA - IMPORTO TIMBRI &#128; 135,50 I.V.A ESCLUSA= &#128; 16</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D2F8D40D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO TELEFONI CELLURARI PER LE PATTUGLIE DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA UNIEURO -IMPORTO &#128; 247,63 I.V.A ESCLUSA = &#128; 302,10 I.V.A COMPRESA - CIG Z1D2F8D40D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>495.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z722F8D36E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;EDUCAZIONE STRADALE  - ACQUISTO GADGET  - SACCA ZAINO  - AFFIDAMENTO DIRETTO  DITTA MULTIDEA SRL -   - IMPORTO &#128; 2.490,00 I.VA ESCLUSA = &#128; 2.952,40 I.V.A COMPRESA  - CIG Z722F8D36E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02264540036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIDEA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02264540036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIDEA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82F8D2E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO CANCELLERIA  - AFFIDAMENTO DIRETTO  DITTA ERREBIAN S.P.A -   - IMPORTO &#128; 1.103,20 I.VA ESCLUSA = &#128; 1.345,90 I.V.A COMPRESA  - CIG ZE82F8D2E1&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2566.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z612f9748c</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;IMPEGNO DI SPESA DI &#128; 1.095,98 A FACORE DI PATERA MOTORS DI SILVANO PATERA E C. SNC, PER CUSTODIA VEICOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01468930035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATERA MOTORS DI SILVANO &#38; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01468930035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATERA MOTORS DI SILVANO &#38; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>898.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z062F9A87F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO CENTRO STORICO - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 -  PROROGA INCARICO AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALLSYSTEM S.P.A IMPORTO &#128; 11.250,00  - I.V.A COMPRESA DICEMBRE 2020  - &#128; 1.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01579830025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLSYSTEM - S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01579830025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLSYSTEM - S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10532.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B2F47270</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO SEDIE PER UFFICI POLIZIA LOCALE  - ACQUISTO TRAMITE PORTALE MEPA -  DITTA ILPACK STARTUP S.L - IMPORTO &#128; 1.799,10 I.VA ESCLUSA = &#128; 2.194,90 I.V.A COMPRESA  - CIG Z5B2F47270</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00187969993</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILPACK STARTUP SL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00187969993</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ILPACK STARTUP SL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1799.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>.....,....</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SPESE ECONOMALI PER MATERIALE CONTRASSEGNI ABBONAMENTI PARCHEGGI E PASSA MAMME - IMPORTO &#128; 100,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLELSI84E62A429K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELI LISA (economo comunale)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z282F9E98C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO  GIULIETTA TARGATA YA642AF INCIDENTATA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CARROZZERIA VERBANO  IMPORTO &#128; 800,00  I.V.A COMPRESA - CIG Z282F9E98C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01429830035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA VERBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01429830035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA VERBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82F9EA50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RINNOVO SERVIZIO DI RICOVERO A PENSIONE DEI CANI RANDAGI ACCALAPPITI PER ANNI 2  - AFFIDAMENTO DIRETTO  - CANILIE RIFUGIO PAQUITO - IMPORTO &#128; 1.220,00 I.V.A COMPRESA - CIG ZE82F9EA50  - ANNI 2021 E </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01729760031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIFUGIO DEL CANE PAQUITO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01729760031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIFUGIO DEL CANE PAQUITO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z892FBAA46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RINNOVO DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE, RINOTIFICHE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, EMESSE A CARICO DI CITTADINI SIA ITALIANI CHE RESIDENTI ALL&#39;ESTERO -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z012FA9F35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RINNOVO CONTRATTO ANCI DIGITALE - ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z132FAAFD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO LIMITATORI DI ALTEZZA  - ACQUISTO TRAMITE PORTALE MEPA -  DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL - IMPORTO &#128; 30.049,00 I.VA ESCLUSA = &#128; 36.660,00 I.V.A COMPRESA  - CIG Z132FAAD3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03335870121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEGNALETICA NOVARESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03335870121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEGNALETICA NOVARESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8536489592</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE - AFFIDAMENTO A  UNOGAS ENERGIA SPA PER ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE SPA GAS NATURALE N. 9 LOTTO 4 PERIODO  01.01.2021- 31.12.2021- ASSUNZIONE IM</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01368720080</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNOGAS ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01368720080</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNOGAS ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2F99609</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO COSTITUZIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80442720589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SENATO DELLA REPUBBLICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80442720589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SENATO DELLA REPUBBLICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z332FA5E3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z152FAA980</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;UFFICIO SEGRETERIA - ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD2FCDC14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;CENTRALINO COMUNALE - VERAMENTO DIRITTI SIAE. CIG:ZAD2FCDC14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAE (SOCIETA&#39; ITALIANA AUTORI EDITORI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAE (SOCIETA&#39; ITALIANA AUTORI EDITORI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>117.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB62FBAAA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NOTIFICHE, RINOTIFICHE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, EMESSE A CARICO DI CITTADINI SIA ITALIANI CHE RESIDENTI ALL&#39;ESTERO - A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9836.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2FBB5AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARCOMETRI COMUNALI CONTRATTO DI MYPARKFOLIO  ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO  DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL -   - IMPORTO &#128; 3.852,46 I.VA ESCLUSA = &#128; 4.700,00 I.V.A COMPRESA  - CIG ZAC2FBB5AB&#10;&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3852.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z092FCD61D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA BRAVO TARGATA YA124AM INCIDENTATA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CARROZZERIA VERBANO  IMPORTO &#128; 1.370,00  I.V.A COMPRESA - CIG Z092FCD61D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01429830035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA VERBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01429830035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA VERBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1122.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB82FB6495</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAMPAGNIA ABBONAMENTI PARCHEGGI  2021 - STAMPA  20 MANIFESTI IMPORTO &#128; 80,00 I.V.A ESCLUSA = &#128; 97,60 I.V.A COMPRESA&#10;VETROFANIA PER PORTA INGRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE - IMPORTO  &#128;50,00 I.V.A ESCLUSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401470034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E2FACF04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMA DIGITALE DI RILEVAZIONE VIOLAZIONI IN ZTL- ACQUISTO TRAMITE  TRATTATIVA DIRETTA PORTALE MEPA -  DITTA TRAFFIC TECNOLOGY - SRL - IMPORTO &#128; 37.200,00 I.VA ESCLUSA = &#128; 45.384,00 I.V.A COMPRESA  -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03298520242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAFFIC TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03298520242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAFFIC TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2FB812E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO BOLLETTARI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1464.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F2FBB100</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PARCOMETRI ACQUISTO CARTA PER TAGLIANDI  - AFFIDAMENTO DIRETTO  DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL -   - IMPORTO &#128; 1.550,00 I.VA ESCLUSA = &#128; 1.891,00 I.V.A COMPRESA  - CIG Z1F2FBB100</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA&#39; IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z682F9AD57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ATTIVITA&#39;  MUSICALE  IN FAVORE DI UTENTI FREQUENTANTI IL CENTRO DIURNO DISABILI DEL COMUNE DI ARONA E COMUNI CONVENZIONATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - TOTALE &#128;   4.804,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02608340036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISGRO&#39; CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02608340036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISGRO&#39; CARMELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD12FA5AC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO COMPLEMENTI ARREDO PER 3&#176; SETTORE  - IMPEGNO DI SPESA &#128;  500,00&#10;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01128570031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01128570031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC22FA6F38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.400,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LALIBELA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LALIBELA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z552F90671</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 - ULTERIORI IMPEGNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LALIBELA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259960033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LALIBELA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z102FA7A12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI CENTRO  DIURNO COMUNALE  &#128;  2.996,70  = CIG Z102FA7A12</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
<ragioneSociale>StrumentiMusicali.net s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
<ragioneSociale>StrumentiMusicali.net s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2457.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z992FA8A68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI - &#128; 620,00 + &#128; 1.188,05 + &#128; 1.261,52</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>508.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z412FA835B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ALTARO VM BACKUP FOR VMWARE UNLIMITED PLUS EDITION PER N. 3 HOSTS - CIG Z412FA835B - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.777,94</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2277.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC42FA6FC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.400,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02353720036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI DI BOSSI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02353720036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI DI BOSSI MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z022FA706A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.400,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07904460016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUCIU BOOKS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07904460016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUCIU BOOKS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF32F908D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 - ULTERIORI IMPEGNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02470870037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartoleria Martina di Da Riva Martina</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02470870037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cartoleria Martina di Da Riva Martina</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZDB2F90A34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 - ULTERIORI IMPEGNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03737340129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Oltre La Matita di Stuani Fabio Giorgio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03737340129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Oltre La Matita di Stuani Fabio Giorgio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>31.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2F2F92852</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 - ULTERIORI IMPEGNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03856810159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03856810159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2B2F92E1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 - ULTERIORI IMPEGNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02007560036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CARTOLERIA  DI PIANTANIDA ROSANGELA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02007560036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CARTOLERIA  DI PIANTANIDA ROSANGELA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>979.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z592F92BCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 - ULTERIORI IMPEGNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01302020035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA DA ANTONELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01302020035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA DA ANTONELLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>22.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z322FA8A19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI - &#128; 620,00 + &#128; 1.188,05 + &#128; 1.261,52</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &#38;</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &#38;</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>973.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z352FA93BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI - &#128; 620,00 + &#128; 1.188,05 + &#128; 1.261,52</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1034.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B2F462C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURE E POSA ALLESTIMENTI NATALIZI 2020 PRESSO AIUOLE E AREE VERDI. ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 - AZIENDA FLORICOLA DONETTI DI STEFANO DONETTI DI ROMAGNANO SESIA (NO). IMPORTO &#128; 5.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01870500038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA FLORICOLA DONETTI DI STEFANO DONETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01870500038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA FLORICOLA DONETTI DI STEFANO DONETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4504.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C2F53087</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA CANALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK E SISTEMAZIONE POZZETTO PLUVIALE ASILO NIDO DI VIA MOTTARONE - DITTA EDIL IAMUNDO DI ARCANGELO IAMUNDO CON SEDE A OLEGGIO CASTELLO (NO) - &#128;. 1.350,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509960031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IAMUNDO ARCANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02509960031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IAMUNDO ARCANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z112F4B4C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SOSTITUZIONE/RIMOZIONE CENTRI LUMINOSI. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI ENEL SOLE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER &#128; 7.759,00 OLTRE IVA 22% PER UN TOTALE DI &#128; </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7759.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z462F5212F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RIPOSIZIONAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELIMITAZIONE AREA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE PRESSO SPIAGGIA ROCCHETTE-LIDO NAUTICA. DITTA CARPE DIEM CLUB S.R.L.S. - AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPORTO &#128; 1.300,00 +</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03411040128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPE DIEM CLUB SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03411040128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPE DIEM CLUB SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF62F5AFBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;MANUTENIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE&#10;AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA COSTRUZIONI EDILI MUNARO GIULIANO VIA PIANELLE, 20 OLEGGIO CASTELLO (NO) - &#128;. 4.800,00+IVA = 5.807,02 CIG=</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02026790036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNARO GIULIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02026790036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNARO GIULIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B2F5AF52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PRATICA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA SUPERFICIALE LAGO MAGGIORE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA TECNICA AL DOTT. GEOL MATTIA BERTANI DI BORGOMANERO (NO) - A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01922860034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTANI MATTIA DOTT. GEOL.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01922860034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTANI MATTIA DOTT. GEOL.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1124.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF32F60147</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI RIMOZIONE, FORNITURA E POSA VETRO DI SICUREZZA PRESSO LA TORRE MOZZA DELLA ROCCA BORROMEA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA LAGO MAGGIORE DI REINA ROBERTO CORRENT</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03126230121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REINA  ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03126230121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REINA  ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>591.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z712F5E324</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;INSTALLAZIONE POSTO OPERATORE AUTOMATICO CENTRALINO TELEFONICO PALAZZO COMUNALE - DITTA TELENORD DI MILANO - &#128; 2.868,00 + IVA AL 22% = &#128; 3.498,96 - CIG: Z712F5E324</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11462620151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELENORD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11462620151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELENORD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2868.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12F66942</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PARCO LEUTHOLD - AUTOMAZIONE CANCELLI PEDONALI, DITTA TERENGHI FABIO DI COLAZZA (NO) - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 4.565,00 OLTRE IVA 22 % = TOTALE &#128; 5.569,30 - CIG ZE12F66942.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERENGHI  FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERENGHI  FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4565.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE02F6A2D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;VIA VERBANO - STABILIZZAZIONE  SEDE STRADALE KM 0+ 360 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA - SISCOM S.R.L A FRONTE DI UN IMPORTO DI &#128; 38.980 OLTRE IVA 22% 47.555,60 - CIG ZE02F6A2D6</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01144130034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01144130034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISCOM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A2F6BF0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;MONTRIGIASCO - PARCHEGGIO MADONNA DELLE CROCETTE REALIZZAZIONE -  APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D&#39;OPERA, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO LAVORI SUPLETTIVI (CIG  Z4A2F6BF0A - CUP: H</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00520750035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RASO ANTONIO &#38; C. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00520750035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RASO ANTONIO &#38; C. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11764.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2F76550</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;RIO S. LUIGI. PULIZIA STRAORDINARIA DI TRATTO DEL RIO - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PORTALE APPALTI VERBANIA (GARA G00483). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BENDOTTI SR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01874240037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENDOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00112450036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLOGGIA FRATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01874240037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENDOTTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8467687C5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE COMUNE DI ARONA AFFIDAMENTO SOCIETA&#39; UNOGAS ENERGIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE SPA  GAS NATURALE 9 LOTTO 4 CIG 8467687C5B - PERIODO 01.01</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01368720080</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNOGAS ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01368720080</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNOGAS ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210598.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2F7E9&#9;&#9;</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;FORNITURA ATTREZZATURE AD USO DEGLI OPERAI DEL COMUNE DI ARONA - AFFIDAMENTO DIRETTO  - FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA  &#128; 303,39 IVA ESCLUSA PARI A &#128; 370,14 IVA 22% COMPRESA C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>303.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z822F7EE64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PARCHEGGIO PIAZZA INGIGNOLI - FORNITURA E POSA DI ALBERI DI ACERO RICCIO - BOSCOFORTE SRL - TAINO (VA) - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 700,00 OLTRE IVA 22% = TOTALE &#128; 854,00 - CIG Z822F7EE64.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02619850122</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSCOFORTE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE72F7AC78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI &#34;GLIA ATTI DI STATO CIVILE&#34; - MAGGIOLI SPA - EURO 165,60 -  CIG: ZE72F7AC78.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2F82466</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;AREE VERDI COMUNALI - FORNITURA DI PIANTE E ARBUSTI PER LA SOSTITUZIONE/INTEGRAZIONE DI FALLANZE. FLORICOLTURA PRANDINI DI PRANDINI GABRIELE DI BORGO TICINO (NO) AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 526,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01566790034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORICOLTURA DI PRANDINI GABRIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01566790034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORICOLTURA DI PRANDINI GABRIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>526.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z032F80BE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SISTEMAZIONE URGENTE SCALA ANTINCENDIO LATO CORTILE  SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - DITTA PAIELLI CARPENTERIE SAS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI &#128;. 4.646,70+IVA = &#128;. 5.668,97 CIG= Z032F80BE4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123600039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAIELLI CARPENTERIE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4646.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE92F80E13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK, SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE E SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESEC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01954710032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01954710032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZETA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5622.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z952F9576C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO COSTITUZIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L&#39;UFFICIO DI STATO CIVILE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. EURO 150,00. CIG: Z952F9576C.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80442720589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SENATO DELLA REPUBBLICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80442720589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SENATO DELLA REPUBBLICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z672F959BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA AMMINISTRATIVA - ERREBIAN S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO - EURO 670,00 - CIG: Z672F959BB.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>548.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2F826C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ROCCHETTE/EX CIT BAR - ADEGUAMENTO INNALZAMENTO LIVELLO ACQUE LAGO. INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E CONTABILIT&#192;. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02429800069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRE STUDIO S.R.L. - SOCIETA&#39; DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09799450011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORDIGNON FIORENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02640170029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORCELLI FRANCESCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02429800069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRE STUDIO S.R.L. - SOCIETA&#39; DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09799450011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORDIGNON FIORENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02640170029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORCELLI FRANCESCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35360.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z712F8711D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;ILLUMINAZIONE CORSO EUROPA - AMPLIAMENTO IMPIANTI  (CUP  H29J20000150004)  - NUOVE CONNESSIONI ORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO EUROPA 1 - IREN MERCATO PER &#128; 382,50 CIG Z712F8711D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IREN MERCATO S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IREN MERCATO S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>382.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B2F83E46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;SERVIZIO QUINQUENNALE DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI UNA FOTOCOPIATRICE A4 MONOCROMATICA PER LA POLIZIA AMMINISTRATIVA - DITTA ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA S.A.S. DI ARONA (NO) - &#128; 1.980,00 + IVA AL 22</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01128570031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01128570031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z732F91273</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO AL TERZO PIANO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI . GARA N&#176; G00399 - LAVORI IN ECONOMIA, ESCLUSI DALL&#39;APPALTO - GALLO &#38; VILLELLA S.R.L. CORRENTE IN BORGO TICIN</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01287740037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLO &#38; VILLELLA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01287740037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLO &#38; VILLELLA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2F958DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;PARCO LEUTHOLD - LAVORI EDILI E ASSISTENZA MURARIA PER ELETTRIFICAZIONE CANCELLI PEDONALI, EDILIZIA M.D. DI MASSIMO DECORATO DI ROMENTINO (NO) - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 3.720,00 OLTRE IVA 22</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02272720034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA M.D. DI MASSIMO DECORATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02272720034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA M.D. DI MASSIMO DECORATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2F978D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ILLUMINAZIONE CORSO EUROPA - AMPLIAMENTO IMPIANTI  (CUP  H29J20000150004)  - NUOVE CONNESSIONI ORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO EUROPA 2 - IREN MERCATO PER &#128;  477  CIG Z3E2F978D7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IREN MERCATO S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IREN MERCATO S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>477.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2F961AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEI PUNTI LUCE  ROTONDA VIA MILANO E NEI PRESSI DEL SOTTOPASSO DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO IMPIANTI SRL IMPORTO &#128; 3.890,00 OLTRE IVA 22% PER UN TOTALE DI &#128; 4.745,80 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z822F9B459</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RESTAURO DEL PORTONE IN LEGNO A FIANCO ALL&#39;INGRESSO DEL PALAZZO MUNICIPALE - LUIGI NARDIN RESTAURI CORRENTE IN VARALLO POMBIA (NO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 2.975,00 (REGIME IVA FORFETTARIO) - C</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01194670038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUIGI NARDIN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01194670038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUIGI NARDIN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2975.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z592F826FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;TORRENTE VEVERA - MESSA IN SICUREZZA&#34;  PULIZIA VEGETAZIONE PERICOLOSA AGGIUDICAZIONE  A FAVORE DI IMPRESA  DE GIULIANI SRL PER UN IMPORTO CONTRATTUALE  COMPLESSIVO DI   &#128; 8.000  COMPRESA  IVA 22% (CI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00540290038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA DE GIULIANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00540290038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA DE GIULIANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6557.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z192FA4888</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PREDISPOSIZIONE LINEE  DI DISTRIBUZIONE PER INSTALLAZIONE UPS PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA - DITTA COMIMPIANTI DI CAMBIASCA (VB) - &#128; 5.000,00 + IVA AL 22% = &#128; 6.100,00 - CIG: Z192FA4888</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01272210038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMIMPIANTI 1988</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01272210038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMIMPIANTI 1988</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z092F998A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARCO LEUTHOLD - LAVORI DA FABBRO PER NUOVO CANCELLO PEDONALE E RIPOSIZIONAMENTO CANCELLETTO ESISTENTE, DITTA NERO ANTICO DI GUIDA MARCO DI RECETTO (NO) - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 2.860,00 (IVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02508530033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUIDA MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02508530033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUIDA MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2860.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB22FAC51C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO L&#39;IMMOBILE VILLA ROSA - APPARTAMENTO LOCATO AL SIG. G.F. - DITTA TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 1.980,00 + IVA 10% &#128; 19</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01425910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01425910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2FAA993</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LUNGOLAGO MARCONI - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI 3 CANCELLI IN FERRO -  IMPRESA EDILE PREVENZANO NICOLA E BULFARO EGIDIO SRL DI LONATE POZZOLO (VA) - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO &#128; 4.990,00</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298610128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PREVENZANO N. E BULFARO E. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298610128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PREVENZANO N. E BULFARO E. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z862FAC9EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DEL SOFFITTO ESISTENTE E RIFACIMENTO CON CONTROSOFFITTATURA PRESSO IL VANO SCALA DEL PALAZZO COMUNALE - INTEGRAZIONE- EDIL-B, DI BACCHETTA MAURIZIO CORRENTE IN ARONA (NO) -</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01603670033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL B DI BACCHETTA MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z772B0FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONI/RIPARAZIONI AUTOCARRI  FIAT UFF.TECNICO - DITTA ASTRA SPA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128;  840,00 IVA ESCLUSA PARI A &#128; 1.024,80 IVA 22% COMPRESA CIG  Z772B0FB2F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111810032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111810032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z302FB596B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE LOCALE &#34;NETWORK ROOM&#34; PALAZZO COMUNALE - DITTA FRIGO &#38; CLIMA DI GATTICO VERUNO (NO) - &#128; 1.330,00 + IVA AL 22% = &#128; 1.622,60 - CIG:  Z302FB596B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02582810038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO &#38; CLIMA DI LUCA OGGIAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02582810038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO &#38; CLIMA DI LUCA OGGIAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z142FB5CA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA VELOCIT&#192; CONNESSIONE INTERNET RETE LAN PALAZZO COMUNALE E ASSISTENZA A TECNICI FASTWEB PER MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE DA CONVENZIONECONSIP - DITTA COMIMPIANTI DI CAMBIASCA (VB) - &#128; 3.581,58</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3581.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z752FB8C5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO - EURO 1.919,06 - CIG Z752FB8C5F.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1573.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532FAD6A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ARREDI N. 2 PEDANE PER LA SALA POLIVALENTE DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - AFFIDAMENTO DIRETTO - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL IMPORTO &#128; 2.718,00 IVA ESCLUSA PARI A &#128; 3.315,96 IVA 2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2718.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z482FB8C02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE REMOTA PER FUNZIONARIO TECNICO 2&#176; SETTORE - CIG Z482FB8C02</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C2FBB613</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CIMITERO MERCURAGO - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ING, NARDELLO IMPORTO &#128; 7.849,75 OLTRE CNPAIA E IVA PER COMPLESSIVE 9.959,76 CIG Z1C2FBB613</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02459090128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NARDELLO PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02459090128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NARDELLO PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7849.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z032FB8046</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ALLACCIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - ELETTRICA ZUCCHETTI SNC - ARONA (NO) - &#128; 2.000,00 + IVA 22% &#128; 440,00 = &#128; 2.440,00 - CIG Z032FB8046</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00243930039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI F.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB52FB7471</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA-APPARTAMENTI EX 40 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CON RIMOZIONE TETTO IN AMIANTO-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA-COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE. A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02185460033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVANI PAOLA SILVANA MICHELA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666840036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUIA DAVIDE CELESTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02185460033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVANI PAOLA SILVANA MICHELA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB22FB93FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANTICIPO ANNO 2021 - DITTA TECNOFIAMMA SRL </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01354980037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFIAMMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD2FB9E99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STRADE - CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO POTENZA -  IMPORTO IMPEGNO &#128; 130,29 OLTRE IVA 22% PER UN TOTALE DI &#128; 158,95 CIG: ZDD2FB9E99</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA2FB9FF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TRAMITE PORTALE MEPA - REDAZIONE MAPPATURE ACUSTICHE QUARTA FASE  NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE ED ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE - IMPORTO &#128; 7.000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01683840035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DONETTI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01683840035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DONETTI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF32FBAC5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REDAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RDO ATTRAVERSO PORTALE MEPA _ DETERMINA A CONTRARRE - IMPORTO APPALTO &#128; 7.500 IVA ESCLUSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA &#128; 9.150,00 -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02952980049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUESITE S.A.S. DI VELTRI LUCA &#38; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02952980049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUESITE S.A.S. DI VELTRI LUCA &#38; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2FB6C00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICERCA CAUSE VELOCITA&#39; INTERNET INADEGUATA CON SOSTITUZIONE COMPONENTI HW PC DI PROVA - DITTA EYA COMPUTER DI ARONA (NO) - &#128; 1.300,00 + IVA AL 22% = &#128; 1.586,00  - CIG: Z1A2FB6C00</oggetto>
<sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01813910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA EYA COMPUTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01813910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA EYA COMPUTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA12FB6C1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#13;&#10;REALIZZAZIONE IMPIANTO WI-FI CENTRO DIURNO DISABILI - DITTA COMIMPIANTI DI CAMBIASCA (VB) - &#128; 4.923,78 + IVA AL 22% = &#128; 6007,01 - CIG: ZA12FB6C1C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01272210038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMIMPIANTI 1988</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01272210038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMIMPIANTI 1988</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4923.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4A2F6B928</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;VIABILIT&#192; - NUOVA ROTATORIA SS33 - VIALE BARACCA - VIA MILANO&#34; - CUP: H21B19000090004. PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL&#39;ART. 36 C. 2 LETT, C) DLGS 50/2016, TRAMITE CENTRALE ACQUISTI DI VERBANIA  - </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01899860025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCH. MAGGIA MARCO (RTP)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01899860025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCH. MAGGIA MARCO (RTP)</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5520.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z832FCF509</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&#34;COSTRUZIONE SKATE PARK&#34; - MODIFICA ED INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE FATTIBILIT&#192; TECNICA, DEFINITIVA /ESECUTIVA - STUDIO A.P.E. SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - &#128; 4.141,87 - </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04205280961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04205280961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3394.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7A2FD17DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - RISTRUTTURAZIONE EX PISCINA AD USO POLIVALENTE - REDAZIONE PRATICA DI ACCESSO ALL&#39;OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO CONTO TERMICO - CUP H21B19000080004 - RIP SETTANTA7 CON SE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10119920014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10119920014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5709.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA42FD5B13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI GIARDINI DEL RICORDO DEI CIMITERI DI ARONA E DAGNENTE E RELATIVE LAPIDI NEI QUATTRO CIMITERI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL&#39;IMPRESA NON SOLO MATTONI S.R.L.S. PE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615040033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON SOLO MATTONI S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00347870032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tondina Gianpiero</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02615040033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON SOLO MATTONI S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7427.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z462FD8855</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>81000470039</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Arona</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONI /RIPARAZIONI/REVISIONI ANNO 2021 AUTOCARRI FIAT UFFICIO TECNICO - DITTA ASTRA SP ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA &#128; 3.000,00 IVA ESCLUSA PARI A &#128; 3.660,00 IVA 22% COMPRESA CIG Z462FD8855</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111810032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111810032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>

