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ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR

N° AlboPeriodo di pubblicazioneAttoRichiedenti
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18/03/2026
02/04/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 23/14 del 27/02/26
Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO O EXTRAURBANO PER I RICHIEDENTI ASILO DEL PROGETTO SAI PLATACI ACCOGLIE (PROG-382-PR-4) -CATEGORIA ORDINARI- TRIENNIO 2026-2028- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL OPERATORE ECONOMICO S.A.J. SRL CON SEDE A TREBISACCE (CS) STRADA STATALE 106 CONTRADA ROVITTI, S.N.C. CAP 87075 P.I./ C.F 00146320783 - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: BA9C3F6CFC, CUP: E81H25000160001.
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12/03/2026
27/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 25/16 del 03/03/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCA + INFORTUNI CONDUCENTE MEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO DR266SP ALLA SOCIETA ADOREA SRL AGENTE UNIPOL SPA -RENDE
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27/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 24/15 del 02/03/26
Oggetto: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI GPL UTILIZZATO PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE COMUNALE ALLA DITTA ANG ENERGIA SPA DA VOLPIANO (TO) P.I.: 06170180019.
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11/03/2026
26/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 27/17 del 04/03/26
Oggetto: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE UTILIZZATO PER I MEZZI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO/2026 ALLA DITTA EREDI DI TUCCI ROCCO S.A.S. DI TUCCI LUIGI DA VILLAPIANA P.IVA : IT01281420784.
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11/03/2026
26/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 17/11 del 11/02/26
Oggetto: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO 1° BIMESTRE 2026, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI AD ARRICAL.
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11/03/2026
26/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 6/5 del 22/01/26
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA, COMUNICAZIONE, FIBRA NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE/2025 ALLA SOCIETA' TIM SPA, VIA GAETANO NEGRI N.1, MILANO (MI) P.I.: 00488410010.
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11/03/2026
26/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 5/4 del 21/01/26
Oggetto: IIMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS-METANO CALDAIE SCUOLA COMUNALE MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE/2025. DITTA: ASTEA ENERGIA SPA DA OSIMO (AN) P.I.: 02078510423.
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10/03/2026
25/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 4/3 del 21/01/26
Oggetto: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI PER I MESI DI DICEMBRE/2025 DITTA: E'-DI ENERGIA S.R.L. DA SAN MARTINO DI LUPARI (PD) VIA DOLOMITI N. 21 P.I. - IT05170270283.
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10/03/2026
25/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 3/2 del 21/01/26
Oggetto: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS-METANO CALDAIE SCUOLA COMUNALE MESI DI MAGGIO/2025. DITTA: ASTEA ENERGIA SPA DA OSIMO (AN) P.I.: 02078510423.
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10/03/2026
25/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 272/140 del 31/12/25
Oggetto: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI PER IL MESE DI NOVEMBRE/2025 DITTA: E'-DI ENERGIA S.R.L. DA SAN MARTINO DI LUPARI (PD) VIA DOLOMITI N. 21 P.I. - IT05170270283.
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10/03/2026
25/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 271/139 del 31/12/25
Oggetto: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI PER I MESI DI LUGLIO/2024-AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/2025. DITTA: E'-DI ENERGIA S.R.L. DA SAN MARTINO DI LUPARI (PD) VIA DOLOMITI N. 21 P.I. - IT05170270283.
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24/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 264/138 del 31/12/25
Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL AUTOCOMPATTATORE NISSAN CABSTAR TARGATO FF847MP ALL OPERATORE ECONOMICO UNO SERVICE SRL, STRADA PROVINCIALE 162, P.IVA: 03243870783, AI SENSI E PER EFFETTO DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA B) DEL DL 36/2023, CIG: B9DC0A14DC;
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09/03/2026
24/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 242/126 del 22/12/25
Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 6 PNEUMATICI PER MEZZO COMUNALE TIPO COSTIPATORE TARGA FF847MP. DITTA PALERMO SNC DA VILLAPIANA (CS) P.I.: 01912020789.
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09/03/2026
24/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 240/125 del 18/12/25
Oggetto: AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCA + INFORTUNI CONDUCENTE MEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO DR266SP ALLA SOCIETA ADOREA SRL UNIPOL SAJ -RENDE
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09/03/2026
24/03/2026
DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 226/124 del 10/12/25
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI E PER EFFETTO DEL ART 50 COMMA 1, LETTARA A) DEL DLGS 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA BP COSTRUZIONI SAS. DI BRUNETTI PIERANGELO e C
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09/03/2026
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DETERMINA SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR N° 129/74 del 05/07/25
Oggetto: GESTIONE DEI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (PROGETTO SAI) - CODICE PROGETTO - PROG-382-PR-3 CUP: E81H22000330001 -TRASFERIMENTO DEI FONDI SAI I° ACCONTO 2025 -MATURATI DAL 01.01.2025 AL 30.04.2025- CIG:9527493FEE.
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