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ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE UFFICIO PROVVEDITORATO-S.I.I.C.

N° AlboPeriodo di pubblicazioneAttoRichiedenti
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2026
18/03/2026
02/04/2026
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 167/72 del 05/03/26
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CANONI E COMMISSIONI TECNICHE APPLICATE SUI PAGAMENTI TELEMATICI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON POS , PER L'ANNO 2026 * NUMIA S.P.A. (C.F./P.IVA 15539261006) VIA SOLFERINO 36 MILANO € 866,20 PEG 210/9 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA * CIG BAB06651A3.
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346
2026
18/03/2026
02/04/2026
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 166/71 del 05/03/26
Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA AI CANONI DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME DEI SERVIZI TELEMATICI (CONNETTORI SPID-CIE, SCHOOL E-SUITE/MODULO APPIO, APPIO/PAGOPA) AGGIORNAMENTO CON PROGETTI PNRR "PADIGITALE " * € 3.528,49 OLTRE IVA, PROGETTI E SOLUZIONI SPA (C.F./P.IVA 06423240727) * CIG BAACC9C211.
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2026
18/03/2026
02/04/2026
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 165/70 del 05/03/26
Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI PER STAMPANTI BROTHER DISLOCATE C/O GLI UFFICI PROTOCOLLO E SEGRETERIA * YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO * € 326,00 OLTRE IVA PER UN TOTALE DI € 397,72 * PEG 470/5 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA * CIG BAA4346CC1.
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2026
18/03/2026
02/04/2026
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 162/67 del 05/03/26
Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, PER L'ANNO 2026, LOCATARIO: ME.PRO.TEA SRL * € 7.986,90 OLTRE IVA PER UN TOTALE DI € 9.744,02 * RISORSA 397/1 BILANCIO 2026.
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2026
18/03/2026
02/04/2026
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 161/66 del 05/03/26
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026 - SERVIZIO IN ULTIMA ISTANZA * ENEL ENERGIA SPA (C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009) VIA LUIGI BOCCHERINI 15 ROMA * € 27.475,09 (IVA INCLUSA) PEG 390/8-1310/99-1400/99 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA * CIG B95265B53C.
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2026
18/03/2026
02/04/2026
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 160/65 del 05/03/26
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE 1°SEMESTRE 2026, RELATIVO AL PARCHEGGIO DI VIA CURIONI, DI PROPRITA' DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (CONTRATTO N. 20650) C.F. 01585570581, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, ROMA * ADEGUATO ISTAT CON FATTURA N. 8201101014 DEL 01/12/2025 * € 1.061,15 OLTRE IVA PER UN TOTALE DI € 1.294,60 * PEG 2300/03 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA.
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341
2026
18/03/2026
02/04/2026
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 155/60 del 05/03/26
Oggetto: DETERMINAZIONE RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI C/O LA SEDE COMUNALE E SCUOLA "E.FERMI" DI CUI UNO DISLOCATO C/O LA SEGRETERIA DIDATTICA; COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA DEL NOLEGGIO PER I 2/3 DAI COMUNI DI JERAGO CON ORAGO ED ALBIZZATE * KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (P.IVA 02973040963) * RISORSA 238/1 "NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIREZIONE DIDATTICA - QUOTA PARTE COMUNI ALBIZZATE E JERAGO CON ORAGO" BILANCIO 2026. ACCERTAMENTO € 717,85 BILANCIO PREVISIONE 2027 * € 68,29 BILANCIO PREVISIONE 2028 * € 971,43 PEG 410/99 - € 1.076,77 PEG 1320/99 - € 2.153,54 PEG 1410/99 BILANCIO 2026 IN COMPETENZA E 2027 E 2028 FINO AL 05/02/2028 (TERMINE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO) - CIG Z463BF60CC.
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