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ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE AREA AFFARI GENERALI

N° AlboPeriodo di pubblicazioneAttoRichiedenti
619
2026
04/05/2026
19/05/2026
DETERMINA SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA N° 332 del 16/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA5 DEL 15/04/2026 ALLA DITTA ARRETURCOM GROUP S.R.L. RELATIVA A FORNITURA DI ATTREZZATURE E ACCESSORI VARI PER IL CENTRO COTTURA ASILO NIDO COMUNALE, PER L IMPORTO DI €. 2.725,00 OLTRE IVA - CIG: BA5D0A084D .
AREA AFFARI GENERALI
586
2026
23/04/2026
08/05/2026
DETERMINA SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA N° 337 del 17/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8_25 DEL 28/02/2025 E N. 22_25 DEL 12/05/2025 TRASMESSE DALLA LIBRERIA PISCITELLO PER FORNITURA N. 2 BUONI LIBRO A.S. 2024/2025 DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 123,94.
AREA AFFARI GENERALI
585
2026
23/04/2026
08/05/2026
DETERMINA SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA N° 336 del 17/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/E DEL 17/01/2025, 28/E DEL 25/06/2025, 34 E DEL 12/09/2025 E 54/E DEL 22/11/2025, TRASMESSE DALLA CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI ZUCCARELLO GIUSY A. S. 2024/2025 DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI A €. 970,89 .
AREA AFFARI GENERALI
583
2026
23/04/2026
08/05/2026
DETERMINA SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA N° 335 del 17/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10/PA DEL 21/02/2025 E N. 19/PA DEL 01/04/2025 TRASMESSE DALLA LIBRERIA ELLEGI S.A.S. DI LETIZIA MASSIMILIANO e C. PER FORNITURA DI N 2 BUONI LIBRO A. S. 2024/2025 DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 82,64.
AREA AFFARI GENERALI
581
2026
23/04/2026
08/05/2026
DETERMINA SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA N° 341 del 17/04/26
Oggetto: AFFIDAMENTO, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT E INFORTUNI N. 2023/05/3061781 STIPULATA CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONE AGENZIA DI SPADAFORA A FAVORE DI BAMBINI ISCRITTI AL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PER RINNOVO TERMINI DI SCADENZA AL 15 MARZO 2027. - CIG: BB4CF9D0D9
AREA AFFARI GENERALI
577
2026
22/04/2026
07/05/2026
DETERMINA SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA N° 331 del 16/04/26
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0018-2026/EL DEL 16/04/2026 ALLA DITTA COMPUTER EXTREME DI LOMBARDO FACCIALE VANESSA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE TONER PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO PROTOCOLLO . IMPORTO €. 172,37 OLTRE IVA. - CIG: BB44E9ED64
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