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COMUNE DI ARIGNANO
SOVVENZIONI,CONTRIBUTI, SUSSIDI,VANTAGGI ECONOMICI
Atti di Concessione
Art. 26 e 27 D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33
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COMUNE DI ARIGNANO
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Elenco atti di concessione:
(Art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 vigenti dal 20/04/2013)
Ex Art. 18 D.L. 83/2012
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Beneficiario
Importo
Oggetto
Norma/Titolo
Modalità di individuazione
A.N.A.C..
70,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) - CUP: E24J24000220006
Determine Tecnico n. 30 del 10/02/2025
Contributo
Pro Loco di Arignano
2.016,80
REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO ANNO 2024 - L.R. 36/2000 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ARIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ARIGNANO
Determine Tecnico n. 31 del 10/02/2025
Contributo
ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
457,50
FATTURA NUMERO 808/EL DEL 31/12/2019 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2019
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA S.P.A.
1.417,64
FATTURA NUMERO 6 / 3516 / 2019 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - IV TRIMESTRE 2019
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
ALMA S.P.A.
610,00
FATTURA NUMERO 7 / 470 / 2019 DEL 31/12/2019 - AFFIDAMENTO TRIENNALE 2018-2020 - GESTIONE IVA COMMERCIALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - II SEMESTRE 2019
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AMIS SRL
2.397,85
FATTURA NUMERO 155/PA DEL 24/12/2019 - FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
AMIS SRL
1.134,80
FATTURA NUMERO 155/PA DEL 24/12/2019 - FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione
CONS.CHIERESE SMALT.RR.SS.UU
7.366,52
FATTURA NUMERO 2/PA DEL 15/01/2020 - SMALTIMENTI DICEMBRE 2019
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
FASTWEB SpA
64,07
FATTURA NUMERO PAE0043163 DEL 31/12/2019 - CANONE LINEE TELEFONICHE COMUNALI 2020
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
3.097,90
FATTURA NUMERO 2200006123 DEL 22/01/2020 - IP - GENNAIO 2020
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
171,15
FATTURA NUMERO 2200006124 DEL 22/01/2020 - IT001E02998721 201912 MUNICIPIO SEDE DI FORNITURA EE
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
260,84
FATTURA NUMERO 2200006125 DEL 22/01/2020 - IT001E02998732 201912 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
25,33
FATTURA NUMERO 2200006126 DEL 22/01/2020 - IT001E02999027 201912 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
159,83
FATTURA NUMERO 2200006127 DEL 22/01/2020 - IT001E10209670 201912 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
CONS.CHIERESE SMALT.RR.SS.UU
-6.284,53
FATTURA NUMERO 21/PA DEL 17/01/2020 - CONTRIBUTI CONAI E VENDITA MATERIALI
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
163,00
FATTURA NUMERO 2190120080 DEL 20/12/2019 - IT001E02998721 201911 MUNICIPIO SEDE DI FORNITURA EE
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
194,05
FATTURA NUMERO 2190120083 DEL 20/12/2019 - IT001E10209670 201911 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
303,24
FATTURA NUMERO 2190120081 DEL 20/12/2019 - IT001E02998732 201911 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
25,33
FATTURA NUMERO 2190120082 DEL 20/12/2019 - IT001E02999027 201911 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
150,71
FATTURA NUMERO 2190120084 DEL 20/12/2019 - IT001E00803443 201911 SEDE DI FORNITURA EE
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
149,67
FATTURA NUMERO 2200006128 DEL 22/01/2020 - IT001E00803443 201912 SEDE DI FORNITURA EE - TEATRO DELLE STELLE
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
395,21
FATTURA NUMERO 2190120079 DEL 20/12/2019 - 201911 IP
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
Nova AEG S.p.A.
2.356,68
FATTURA NUMERO 2190120079 DEL 20/12/2019 - 201911 IP
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
SISCOM S.P.A.
927,20
FATTURA NUMERO 2020/4/2 DEL 15/01/2020 - BUONO D'ORDINE N.9 DEL 04.07.2018; FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO SOTTO RIPORTATO IN LICENZA D'USO AL COMUNE DI ARIGNANO; INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO AL PERSONALE
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
SMAT TORINO SPA
100,76
FATTURA NUMERO 1900028602-PA DEL 31/12/2019 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
SMAT TORINO SPA
150,00
FATTURA NUMERO 1900028602-PA DEL 31/12/2019 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
TIM - TELECOM ITALIA MOBILE
155,03
FATTURA NUMERO 8A00037309 DEL 10/01/2020 - 1BIM 2020 - AMBULATORIO MEDICO
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
TIM - TELECOM ITALIA MOBILE
246,28
FATTURA NUMERO 8A00040078 DEL 10/01/2020 - 1BIM 2020
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
TIM - TELECOM ITALIA MOBILE
54,30
FATTURA NUMERO 8A00040078 DEL 10/01/2020 - 1BIM 2020
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA
923,53
FATTURA NUMERO 3000435 DEL 20/01/2020 - 00950012174001 - GA - VIA LISA 1 10020 ARIGNANO TO - CONSUMO: 1263.66 - PERIODO: 01/12/2019 - 31/12/2019
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento in Economia - Affidamento Diretto
UNOGAS ENERGIA SPA
121,07
FATTURA NUMERO 3001688 DEL 20/01/2020 - 00950012238001 - GA - VIA ROMA 5 10020 ARIGNANO TO - CONSUMO: 164.00 - PERIODO: 01/12/2019 - 31/12/2019 - TEATRO DELLE STELLE
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
UNOGAS ENERGIA SPA
1.168,77
FATTURA NUMERO 3000434 DEL 20/01/2020 - 00950012128001 - GA - VIA LISA 2 10020 ARIGNANO TO - CONSUMO: 1592.71 - PERIODO: 01/12/2019 - 31/12/2019
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
UNOGAS ENERGIA SPA
94,15
FATTURA NUMERO 3000433 DEL 20/01/2020 - 00951200043401 - GA - VIA ROBIOLA 100 10020 ARIGNANO TO - CONSUMO: 118.00 - PERIODO: 01/12/2019 - 31/12/2019
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
UNOGAS ENERGIA SPA
244,40
FATTURA NUMERO 3000436 DEL 20/01/2020 - 00950012222001 - GA - VIA ROMA 10020 ARIGNANO TO - CONSUMO: 752.00 - PERIODO: 01/12/2019 - 31/12/2019
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
UNOGAS ENERGIA SPA
5,31
FATTURA NUMERO 3000436 DEL 20/01/2020 - 00950012222001 - GA - VIA ROMA 10020 ARIGNANO TO - CONSUMO: 752.00 - PERIODO: 01/12/2019 - 31/12/2019
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
UNOGAS ENERGIA SPA
300,50
FATTURA NUMERO 3000436 DEL 20/01/2020 - 00950012222001 - GA - VIA ROMA 10020 ARIGNANO TO - CONSUMO: 752.00 - PERIODO: 01/12/2019 - 31/12/2019
determinazione n. 10 del 29/01/2020
Affidamento Diretto in Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione
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)