Comune di Assolo

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 412 del 18/12/2025
Liquidazione fatture a fv di A2A Energia Spa per la fornitura energia elettrica
 
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 411 del 18/12/2025
LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE POSTALI A FV DI POSTE ITALIANE S.P.A.
 
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determina Servizio Tecnico N. 410 del 18/12/2025
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Esercizio 2026. • Affidamento appalto sotto soglia (art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 31.03.2023, n. 36 'Codice appalti') e impegno di spesa a favore della Ditta ELETTROSYSISTEM di Giorgi
4.355,40
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 409 del 18/12/2025
Liquidazione fattura n°2248/10 del16/12/2025 alla ditta Publika STP per il servizio di consulenza del lavoro, CU e dichiarazione IRAP triennio 2024-2027
 
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determina Servizio Finanziario-Amministrativo N. 408 del 18/12/2025
Liquidazione fattura a fv di Nuova Prima Srl per servizio di pulizia uffici e locali comunali mese di Novembe 2025
 
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determina Servizio Sociale N. 406 del 17/12/2025
PROVVIDENZE AI SENSI DELLA L.R. 20/97. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTO BIMESTRE IN FAVORE DI UN BENEFICIARIO.
979,24
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina Servizio Tecnico N. 405 del 17/12/2025
FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ATTRAVERSO UTILIZZO DI SCHEDA DI PRELIEVO ELETTRONICA (ESSO-CARD) – Esercizio 2025. • Liquidazione n. 14-2025 a favore della Ditta ESSO ITALIANA S.R.L. di Roma (RM) per il tr
 
-Determina
-Fattura WEX (20,74)
-Allegato Liquidazione
Determina Servizio Sociale N. 404 del 16/12/2025
ASSEGNI DI MERITO IN FAVORE DI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2024/25. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1.330,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina Servizio Tecnico N. 403 del 15/12/2025
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Biennio 2026-2027 - C.I.G. n° ZC13D18613. • Affidamento appalto sotto soglia (art. 49 comma 6 e art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 31.03.2023, n. 36 'Codice appalt
5.856,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina Servizio Tecnico N. 402 del 15/12/2025
SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANNUALE - Esercizio 2026 • Affidamento appalto sotto soglia (art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 31.03.2023, n. 36 'Codice appalti') e impegno di spesa a favore della Ditta NUOVA PRIMA S.r.l. di Marrubiu (OR)
5.441,20
-Determina
-Testo Attestato di Copertura

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Dati aggiornati al: 18/12/2025
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