Comune di Balmuccia

AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE (SOPPRESSO)

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO N. 17 del 25/02/2015
Liquidazione fatture servizio manutentivo.
227,41
-Determina
Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, N. 4 del 22/01/2015
Approvazione preventivo SDR sas per materiale di pulizia scuole.
97,60
-Determina
-Stipula contratto RDO
-RdO_722202_RiepilogoPA
-Offerta Economica Sdr Sas Di Schiapparelli Daniele C T722202 L1
Determina PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO N. 36 del 29/03/2014
FORNITURA DI FIORI PER AIUOLE: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
 
-Determina
Determina PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO N. 34 del 25/03/2014
Pagamento parcelle per redazione variante parziale n. 2 al P.R.G.C. - Architetto Pandolfo Orazio e Geologo Bartolini Roberto.
4.105,30
-Determina
Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, N. 20 del 25/02/2014
LIQUIDAZIONE FATTURE
697,85
-Determina
Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, N. 19 del 19/02/2014
LIQUIDAZIONE NOTA INFORMATIVA PROPOSTA DI PARCELLA EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO NCTM PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE PRESTATA A FAVORE DEL COMUNE DI BALMUCCIA
4.601,73
-Determina
Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, N. 18 del 19/02/2014
IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ROSSA PER LOCAZIONE MACCHINA COPY PRINT DELLA DITTA CAST OFFICE SOLUTION
1.447,90
-Determina
Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, N. 17 del 18/02/2014
Aggiudicazione richiesta di offerta n. 421717 - materiale di pulizia e igiene - alla Ditta SDR sas di Schiapparelli Daniele & C.. CIG: Z2E0DD8401.
220,61
-Determina
-Materiale pulizia scuole.pdf
-stipulaRDO_t421717_l1_p859406.pdf.p7m
-Offerta Economica Sdr Sas Di Schiapparelli Daniele C T421717 L1.pdf
-RdO_421717_RiepilogoPA.pdf
Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, N. 14 del 05/02/2014
TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM
329,40
-Determina
Determina SEGRETERIA - AFFARI GENERALI, SOCIALI, CULTURALI, N. 13 del 05/02/2014
IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2014
1.671,40
-Determina

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Dati aggiornati al: 24/04/2024
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