Comune di Terranova da Sibari

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 480 del 21/08/2026
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEDIA ENERGY SRL, PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA E INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI E SCUOLE DI COMPETENZA - CIG: B35B357B8D
1.500,00
-Determina
Determina SERVIZIO VIGILANZA N. 479 del 20/08/2026
INTERVENTO TAGLIANDO PERIODICO SCUOLABUS OPEL MOVANO TG FZ819WD- IMPEGNO DI SPESA CIG: BCBF16F810
287,00
-Determina
Determina SERVIZIO VIGILANZA N. 478 del 20/08/2026
INTERVENTO TAGLIANDO PERIODICO SCUOLABUS FIAT DUCATO TG CD803VE - IMPEGNO DI SPESA CIG: BCBF11F60C
162,00
-Determina
Determina SERVIZIO URBANISTICA MANUTENTIVO AMBIENTE N. 469 del 13/08/2026
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI DI COSTRUZIONE. CIG: BCB5C4D695
416,52
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 463 del 12/08/2026
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA EP SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDNETI COMUNALI - BC551298ED
3.458,00
-Determina
Determina SERVIZIO URBANISTICA MANUTENTIVO AMBIENTE N. 452 del 04/08/2026
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA RACCORDERIE VARIE PER ELETTROPOMPA PARCO GIOCHI. CIG BC9F9B4708
560,99
-Determina
Determina SERVIZIO URBANISTICA MANUTENTIVO AMBIENTE N. 451 del 04/08/2026
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE PRESSO IL CENTRO ANZIANI. CIG BC9FA79999.
930,00
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 447 del 31/07/2026
ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI – CIG: B8BA9ABDD8
326,80
-Determina
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 446 del 31/07/2026
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED IL PERSONALE DELL’I.C. DI TERRANOVA DA SIBARI (PERIODO 7/1 – 15/6/2026) LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. IMMENSA SRL - FORNITURA PASTI MESE DI GIUGNO 2026 - CIG: B9D5EB66EA
2.019,24
-Determina
Determina SERVIZIO URBANISTICA MANUTENTIVO AMBIENTE N. 443 del 30/07/2026
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA PER LA FONTANA PARCO GIOCHI. CIG BC92B06851
705,40
-Determina

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Dati aggiornati al: 21/08/2026
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