Comune di Acquaformosa

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 179 del 14/05/2026
Approvazione preventivo rinnovo abbonamento Formula Edk ditta Myo S.P.A. di Poggio Torriana ( RN ) . Impegno di spesa.
832,00
-Determina
Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 172 del 12/05/2026
Impegno e liquidazione quota associativa anno 2026 UNCEM.
150,00
-Determina
Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 170 del 12/05/2026
Progetto Sai-Msna ' Prog-372-Pr-4' - Accertamento entrata e contestuale impegno di spesa
401.015,69
-Determina
Determina AREA TECNICA N. 167 del 12/05/2026
IMPEGNO DI SPESA - alla Ditta OLIVA MATERIALE DA COSTRUZIONE S.R.L. con sede Legale in C.da Boscari, c.a.p. 87042 Altomonte “ Cs “ C.F./P.I. 03103450783 per la fornitura di : “ MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE
466,04
-Determina
Determina AREA TECNICA N. 164 del 11/05/2026
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA DISINFESTAZIONE ADULTICIDA - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L. con sede in Via Vittorio Bottego n. 12 – Zona Industriale 87036 - Rende (CS), P. Iva e C.F. 03378320786 - CIG BB94
1.586,00
-Determina
Determina AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA N. 158 del 07/05/2026
Liquidazione fattura n. 98/Pa del 30/04/2026 - ditta Polisoft S.r.l.
1.944,00
-Determina
-Allegato Liquidazione
Determina AREA TECNICA N. 155 del 05/05/2026
IMPEGNO DI SPESA - alla Ditta AZ. AGR. BORRELLO ANSELMO con sede Legale in Via Nazionale, Firmo “ Cs “ c.f. BRR NLM 66S29 I423G P.I. 03798740787 per la fornitura di : “ ADDOBBI FLOREALI OLTRE ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E POTATURE VARIE
2.332,20
-Determina
Determina AREA TECNICA N. 154 del 05/05/2026
IMPEGNO DI SPESA - alla Ditta OLIVA MATERIALE DA COSTRUZIONE S.R.L. con sede Legale in C.da Boscari, c.a.p. 87042 Altomonte “ Cs “ C.F./P.I. 03103450783 per la fornitura di : “ MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE
291,40
-Determina
Determina AREA TECNICA N. 153 del 05/05/2026
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA alla Ditta ACETI Leonardo, con Sede Legale in Via Europa snc 87010 Firmo ' CS ' P.I. 03193880782 c.f. CTALRD86E13L219X, per la fornitura del carburante ai mezzi comunali - MESE DI APRILE 2026 - CIG BB82A9CE87
495,56
-Determina
-allegato A - fornitura carburante
Determina AREA TECNICA N. 152 del 05/05/2026
IMPEGNO DI SPESA - alla Ditta OLIVA MATERIALE DA COSTRUZIONE DI OLIVA GIOVANNI con sede Legale in C.da Boscari, c.a.p. 87042 Altomonte “ Cs “ c.f. LVO GNN 80T28 E745L per la fornitura di : “ MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILIT
291,40
-Determina

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Dati aggiornati al: 21/05/2026
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