| Tipo di provvedimento | Scheda sintetica |
| Oggetto | Eventuale spesa prevista (Euro) | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
| Tipo di provvedimento |
Oggetto |
Spesa |
Estremi |
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI N. 130 del 09/06/2026
|
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA FIORI 2026 DA AZIENDA FLORICOLA DONETTI DI STEFANO DONETTI - CIG: BBF570A6C9.
|
1.532,25
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI N. 129 del 08/06/2026
|
LIQUIDAZIONE CUMULATIVA.
|
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI N. 126 del 03/06/2026
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO 'MARTIRI DELLA LIBERTA'' DI QUARONA A SOSTEGNO QUOTE ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PER L'ALUNNO RESIDENTE A CAMPERTOGNO.
|
60,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI N. 125 del 03/06/2026
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ORATORIO SAN BERNARDO APS-ETS PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO GREST 2026.
|
600,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI N. 124 del 03/06/2026
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI.
|
803,00
|
-Determina
|
|
Determina AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 123 del 30/05/2026
|
ATTO RICOGNITIVO - CHIUSURA PROGETTO - Avviso Pubblico “Misura 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA – COMUNI - GIUGNO 2024” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP F81F25000080006
|
|
-Determina
|
|
Determina AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 122 del 26/05/2026
|
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALI PER OPERE DI SISTEMAZIONE RETE ACQUEDOTTO IN FR.NE OTRA - DITTA MINACCI SNC - CIG.N.BBCFD4D4D5.
|
637,63
|
-Determina
|
|
Determina AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 118 del 26/05/2026
|
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALI PER ACQUEDOTTO ANNO 2026 - DITTA IDROCENTRO SPA - CIG.N.BBCBD2FB90.
|
1.500,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI N. 117 del 26/05/2026
|
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI - FARMACIA DI SCOPELLO SNC - CIG.N.BBCB8981EF.
|
190,00
|
-Determina
|
|
Determina PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO N. 116 del 18/05/2026
|
FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIE FOGNATURA COMUNALE IN VICOLO DELLA POSA IN LOCALITA’ QUARE. AFFIDAMENTO FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA IDROCENTRO SPA DI TORRE SAN GIORG
|
2.798,19
|
-Determina -Durc_INAIL_52449219_00539530048
|
Visualizza
elementi per pagina