Comune di Pagno

SCELTA DEL CONTRAENTE: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

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Tipo di provvedimentoScheda sintetica
OggettoEventuale spesa prevista (Euro)Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Tipo di provvedimento Oggetto Spesa Estremi
Determina SERVIZIO MANUTENZIONE N. 33 del 27/02/2024
AUTORIZZAZIONE SCAVO PER ALLACCIO UTENZE ALLA RETE IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI PAGNO VIA SAN GRATO n. 2/a
 
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO MANUTENZIONE N. 13 del 09/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2024 - CIG: BO53211CA6
427,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO SPORT TURISMO CULTURA ISTRUZIONE SOCIALE N. 239 del 29/12/2023
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SOSTITUTIVO BUS DI LINEA PAGNO PER IL MESE DI AGOSTO 2023 - CIG: Z3C3D87EF5
495,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO MANUTENZIONE N. 166 del 26/09/2023
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 88 DEL D.LGS. N. 259/2003 S.M.I. RECANTE IL "CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE", PER SCAVI E OPERE CIVILI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI PAGNO DA PARTE DELLA SOCIET
 
-Determina
Determina SERVIZIO MANUTENZIONE N. 140 del 31/08/2023
LIQUIDAZIONE FT.23F0000004309 del 12.08.2023 fornitore WIND TRE S.p.A. PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE mese di AGOSTO 2023 - CIG: Z2E3B61889
259,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO MANUTENZIONE N. 129 del 17/08/2023
IMPEGNO DI SPESA per FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI PUBBLICI - CIG: Z913C3553F
146,61
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO ECONOMATO N. 117 del 08/08/2023
LIQUIDAZIONE FT. 3/567 DITTA SFEL PER ACQUISTO CARTA E BUSTE PER UFFICI COMUNALI
444,69
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO PERSONALE N. 116 del 08/08/2023
INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE- ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA
29.269,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO MANUTENZIONE N. 105 del 18/07/2023
LIQUIDAZIONE FT. 8A00489755 DITTA TIM SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA PALAZZO MUNICIPALE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 - CIG:Z1D3B618DB
800,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura
Determina SERVIZIO MANUTENZIONE N. 92 del 04/07/2023
LIQUIDAZIONE FT. SF00111978 DEL 30.06.2023 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA PERIODO APRILE-GIUGNO 2023 - CIG: Z1A3B64526
625,00
-Determina
-Testo Attestato di Copertura

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Dati aggiornati al: 18/04/2024
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