|
Determina Area Personale e Finanziario N. 111 del 08/06/2026
|
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANNI 2026-2027 E 2028 - CONTRATTO DI COMODATO REP.22/2015. AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
|
14.926,20
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Area Personale e Finanziario N. 106 del 15/05/2026
|
AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LICENZE ANTIVIRUS ESET PROTECT COMPLETE 1Y PER PC UFFICI COMUNALI - ANNO 2026 – DITTA SPEDI SRL CIG B6E962BBCB
|
671,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Area Personale e Finanziario N. 105 del 15/05/2026
|
: FORNITURA DI N. 5 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTERCOM SRL PER IL PERIODO 01/01/2026-31/12/2028
|
599,26
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Area Personale e Finanziario N. 104 del 13/05/2026
|
Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2026 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 integrato dal CCNL 23 febbraio 2026)
|
38.839,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura -ALLEGATO A (4)
|
|
Determina Area Personale e Finanziario N. 103 del 12/05/2026
|
Impegno di spesa per canone servizio di manutenzione cloud computing anno 2026 relativo al servizio di migrazione del sistema comunale in Cloud SaaS affidato alla Siscom S.p.A. di Cervere – CIG BBA02436DO
|
1.830,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Area Personale e Finanziario N. 100 del 11/05/2026
|
Impegno di spesa per l’acquisto di un nuovo gruppo di continuità UPS per Rack, in sostituzione del dispositivo Kraun UPS On-Line 1000VA Rack non riparabile per il server uffici comunali.
|
902,80
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Area Personale e Finanziario N. 90 del 27/04/2026
|
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONVENZIONE ANNO 2026 ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DEI GATTI ODV' DI GALLIATE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RANDAGISMO FELINO NEL TERRITORIO DI VICOLUNGO.
|
600,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Area Segreteria e Tributi N. 89 del 23/04/2026
|
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA DESTINATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI VICOLUNGO - DITTA MONDOFFICE S.R.L. – CIG BB63B00128.
|
185,56
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Area Segreteria e Tributi N. 84 del 15/04/2026
|
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA DESTINATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI VICOLUNGO - DITTA MONDOFFICE S.R.L. - CIG BB4583DDEC.
|
619,94
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|
|
Determina Area Personale e Finanziario N. 83 del 13/04/2026
|
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE CAPO CONVENZIONE DI BELLINZAGO NOVARESE PERIODO 01/01/2026-31/07/2029
|
73.800,00
|
-Determina -Testo Attestato di Copertura
|